ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2
สถานีตำรวจนครบาลบางนา
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1 - 2 ( 1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68 )
4
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
5
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข
6
7
8
1โครงการ การบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
9
-กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
10
- งบดำเนินงาน
11
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บรรลุผลตามเป้าหมาย 96,000.00 40,000.00 41.67ไม่มีปัญหาอุปสรรค
12
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด บรรลุผลตามเป้าหมาย 192,000.00 96,000.00 50.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
13
ค่าเดินทางไปราชการต่ำกว่าเป้าหมาย 100,000.00 - 0.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
14
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะต่ำกว่าเป้าหมาย 50,000.00 - -ยังไม่ดำเนินการเบิก
15
ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง พัฒนาหน่วยฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย 500,000.00 - -ยังไม่ดำเนินการเบิก
16
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงบรรลุผลตามเป้าหมาย 1,320,000.00 979,036.93 74.17ไม่มีปัญหาอุปสรรค
17
ค่าอาหารผู้ต้องหาบรรลุผลตามเป้าหมาย 48,000.00 20,525.00 42.76ไม่มีปัญหาอุปสรรค
18
ค่าวัสดุสำนักงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย 300,000.00 44,982.80 14.99ไม่มีปัญหาอุปสรรค
19
ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.บรรลุผลตามเป้าหมาย 90,000.00 - 0.00ยังไม่ดำเนินการเบิก
20
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบรรลุผลตามเป้าหมาย 400,000.00 332,400.00 83.10ไม่มีปัญหาอุปสรรค
21
- ค่าสาธารณูปโภคบรรลุผลตามเป้าหมาย 416,000.00 473,013.90 113.71ไม่มีปัญหาอุปสรรค
22
- งานสอบสวน 5 ค่าบรรลุผลตามเป้าหมาย 287,200.00 287,200.00 100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
23
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจ่ายใช้ในราชการประจำรถเช่า รถยนต์ตู้โดยสาร(ทดแทนฯ)บรรลุผลตามเป้าหมาย 60,000.00 60,000.00 100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
24
- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเป้าหมาย 5,038.02 -ยังไม่ดำเนินการเบิก
25
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่,สงกรานต์)บรรลุผลตามเป้าหมาย 21,000.00 21,000.00 100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
26
- กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชนงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ห้วงเทศกาลลอยกระทง)บรรลุผลตามเป้าหมาย 15,600.00 - 0.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
27
- กิจกรรม การมีการส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสถานีตำรวจ ต่ำกว่าเป้าหมาย 15,000.00 --ยังไม่ดำเนินการเบิก
28
-กิจกรรม การมีการส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุต่ำกว่าเป้าหมาย 46,600.00 --ยังไม่ดำเนินการเบิก
29
- กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่ำกว่าเป้าหมาย 53,500.00 29,040.00 54.28ไม่มีปัญหาอุปสรรค
30
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
31
- กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและต่ำกว่าเป้าหมาย 126,600.00 -ยังไม่ดำเนินการเบิก
32
การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
33
3โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
34
- กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติด
35
1.โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่
บรรลุผลตามเป้าหมาย 7,950.00 - 0.00ยังไม่ดำเนินการเบิก
36
ชายแดนและพื้นที่พักคอย Heart Land
37
2.โครงการสลายโครงการสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
บรรลุผลตามเป้าหมาย 3,900.00 - 0.00ยังไม่ดำเนินการเบิก
38
และกลุ่มชาติพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
39
- กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้าบรรลุผลตามเป้าหมาย 10,000.00 10,000.00 100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
40
ยาเสพติด รายการค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติด
41
และสกัดกัดกั้น การนำเข้า-ส่งออกยาเสพติด
42
4
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
43
- กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ
บรรลุผลตามเป้าหมาย 2,140.00 2,140.00 100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
44
โรงเรียนประถม มัธยมฯ ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจ
45
ประสานโรงเรียน
46
- กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ
บรรลุผลตามเป้าหมาย 58,500.00 - 0.00ยังไม่ดำเนินการเบิก
47
โรงเรียนประถม มัธยมฯ ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยังยืน
48
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
49
5โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
50
-กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบรรลุผลตามเป้าหมาย 9,000.00 - 0.00ยังไม่ดำเนินการเบิก
51
รวม4,234,028.02 2,395,338.63 56.57
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100