| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | |||||||||||||||||||||
6 | (1) | (2) | =(1)-(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,622,100.00 | 4,311,200.00 | 784,690.00 | 784,690.00 | 3,526,510.00 | 18.20 | 18.20 | ||||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,220,300.00 | 3,610,200.00 | 666,740.00 | 666,740.00 | 2,943,460.00 | 18.47 | 18.47 | |||||||||||||||||
9 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012698555300000) | งบบุคลากร | 7,213,100.00 | 3,610,200.00 | 666,740.00 | 666,740.00 | 2,943,460.00 | 18.47 | 18.47 | |||||||||||||||||
10 | -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | งบบุคลากร | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||
11 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,401,800.00 | 701,000.00 | 117,950.00 | 117,950.00 | 583,050.00 | 16.83 | 16.83 | |||||||||||||||||
12 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (7012698555300000) | งบดำเนินงาน | 220,600.00 | 116,600.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 97,100.00 | 16.72 | 16.72 | |||||||||||||||||
13 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (7012698555300000) | งบดำเนินงาน | 12,500.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
14 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (7012698555300000) | งบดำเนินงาน | 1,168,700.00 | 584,400.00 | 98,450.00 | 98,450.00 | 485,950.00 | 16.85 | 16.85 | |||||||||||||||||
15 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 3,082,200.00 | 1,390,900.00 | 297,073.78 | 222,073.78 | 1,093,826.22 | 21.36 | 15.97 | |||||||||||||||||
16 | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
17 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690178000000) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 1,345,100.00 | 297,073.78 | 222,073.78 | 1,048,026.22 | 22.09 | 16.51 | |||||||||||||||||
19 | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
20 | - งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
21 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 1,345,100.00 | 297,073.78 | 222,073.78 | 1,048,026.22 | 22.09 | 16.51 | |||||||||||||||||
22 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,587,800.00 | 1,156,900.00 | 243,260.00 | 168,260.00 | 913,640.00 | 22.32 | 14.54 | |||||||||||||||||
23 | 2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,169,500.00 | 989,580.00 | 220,890.00 | 145,890.00 | 768,690.00 | 40.65 | 14.74 | |||||||||||||||||
24 | (1) ค่าใช้จ่ายสำหรับงานอำนวยการหน่วยงาน (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 156,300.00 | 54,725.00 | 22,245.00 | 22,245.00 | 32,480.00 | 40.65 | 40.65 | |||||||||||||||||
25 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
26 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 | 16.67 | |||||||||||||||||
27 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 90,000.00 | 16.67 | 16.67 | |||||||||||||||||
28 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 136,800.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 125,400.00 | 8.33 | 8.33 | |||||||||||||||||
29 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 462,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 385,000.00 | 16.67 | 16.67 | |||||||||||||||||
30 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 419,600.00 | 138,055.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 135,810.00 | 1.63 | 1.63 | |||||||||||||||||
31 | - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคังคับ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | - | - | |||||||||||||||||||
32 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 150,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
33 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 45,535.00 | 45,535.00 | - | - | |||||||||||||||||||
34 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 30,420.00 | 2,245.00 | 2,245.00 | 28,175.00 | 7.38 | 7.38 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
37 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 418,300.00 | 167,320.00 | 22,370.00 | 22,370.00 | 144,950.00 | 13.37 | 13.37 | |||||||||||||||||
38 | 1. อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
39 | 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | 22,370.00 | 22,370.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
40 | 2.1 เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
41 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
42 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
43 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
44 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
45 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
46 | 2.2 น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | 22,370.00 | 22,370.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
47 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 3,500.00 | 3,500.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
48 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 3,000.00 | 3,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
49 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 2,000.00 | 2,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
50 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 2,000.00 | 2,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
51 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 1,770.00 | 1,770.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
52 | - ฝบท. | งบดำเนินงาน | 5,300.00 | 5,300.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
53 | - กพส. | งบดำเนินงาน | 800.00 | 800.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
54 | - กจส. | งบดำเนินงาน | 1,000.00 | 1,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
55 | - กบส. | งบดำเนินงาน | 3,000.00 | 3,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
56 | - กตส. | งบดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||||
57 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 179,200.00 | 53,813.78 | 53,813.78 | 125,386.22 | 30.03 | 30.03 | |||||||||||||||||
58 | 2.1.2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 167,200.00 | 52,016.18 | 52,016.18 | 115,183.82 | 31.11 | 31.11 | |||||||||||||||||
59 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 108,000.00 | 41,936.27 | 41,936.27 | 66,063.73 | 38.83 | 38.83 | ||||||||||||||||||
60 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 13,400.00 | 2,651.99 | 2,651.99 | 10,748.01 | 19.79 | 19.79 | ||||||||||||||||||
61 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 30,400.00 | 4,553.92 | 4,553.92 | 25,846.08 | 14.98 | 14.98 | ||||||||||||||||||
62 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 15,400.00 | 2,874.00 | 2,874.00 | 12,526.00 | 18.66 | 18.66 | ||||||||||||||||||
63 | 2.1.2.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 1,797.60 | 1,797.60 | 10,202.40 | 14.98 | 14.98 | |||||||||||||||||
64 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 12,000.00 | 1,797.60 | 1,797.60 | 10,202.40 | 14.98 | 14.98 | ||||||||||||||||||
65 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
66 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
67 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690007600000) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | - | - | 45,800.00 | - | - | |||||||||||||||||
68 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | - | - | 45,800.00 | - | - | |||||||||||||||||
69 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ 1 6 และ 7 ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | - | - | 45,800.00 | - | - | |||||||||||||||||
70 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 4,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | - | - | |||||||||||||||||||
71 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 12,180.00 | 12,180.00 | - | - | |||||||||||||||||||
72 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
73 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
74 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน (ตามคำสั่งคณะตรวจการ) | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - | |||||||||||||||||||
75 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,880.00 | 7,340.00 | 7,340.00 | - | - | |||||||||||||||||||
76 | - เบี้ยเลี้ยง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
77 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
78 | (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,280.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | - | - | |||||||||||||||||||
79 | - เบี้ยเลี้ยง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
80 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
81 | (6) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | - | - | |||||||||||||||||||
82 | (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | - | - | |||||||||||||||||||
83 | (8) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | - | - | |||||||||||||||||||
84 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | งบดำเนินงาน | 50,950.00 | - | - | 50,950.00 | - | - | ||||||||||||||||||
85 | 3.1) โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถาน ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน (07012422047002000000 - 07012680009700000) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
86 | 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์จัดประชุม) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
87 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีชองสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
88 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาและแผนพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
89 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
90 | 3.2) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก (07012422037002000000 - 07012680007500000) | งบดำเนินงาน | 4,290.00 | 4,290.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
91 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
92 | - ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
93 | - ค่าใช้สอยและวัสดุ สำหรับส่งเสริม ประสานงาน แนะนำกับกับ ติดตามสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ ภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
94 | กสส.3 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
95 | 3.3) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (07012422031002000000 - 07012680009900000) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
96 | - เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
97 | - ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกัน วินัยทางการเงิน และร่วมกันจัดทำแผนส่งเสริมอาชีพ | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
98 | - ติดตามประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
99 | 3.4) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (07012422006002000000 - 07012697748400000) | งบดำเนินงาน | 41,580.00 | 41,580.00 | ||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 3.5) โครงการ เสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงฯ(07012422052002000000 - 07012690011000000) | งบดำเนินงาน | 5,080.00 | 5,080.00 | ||||||||||||||||||||||