ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
3
งบประมาณ ปี 2569 (ต.ค.2568-ก.ย.2569)
4
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย/วิธีดำเนินการจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
6
7
1ค่า OTจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน2,491,200.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
8
2ค่่าตอบแทนพยานจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน118,500.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
สร้างความปลอดภัยให้กับพยานฯ
9
3คชจ.คุ้มครองพยานจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน800.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
สร้างความพึงพอใจให้กับพยานฯ
10
4ค่าตอบแทนนักจิตจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน8,400.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
11
5ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตรพลิกศพจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน102,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
12
6ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ยานพาหนะจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน235,200.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
13
7ซ่อมแซมยานพาหนะซ่อมยานพาหนะที่ชำรุด54,200.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
สร้างความพึงพอใจให้กับพยานฯ
14
8จ้างเหมาบริการ+สะอาดจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน120,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
15
9คชจ.ส่งหมายเรียกพยานจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน5,100.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
16
10วัสดุ สนง.เป้าหมายงานบริการประชาชน21,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
17
11วััสดุนำ้มันเชื้อเพลิงเป้าหมายงานบริการประชาชน3,416,700.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
18
12วัสดุุ จราจรเป้าหมายงานบริการประชาชน15,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
มีวัสดุใช้ในงานจราจรอย่างเพียงพอ
19
13อาหารผู้ต้องหาเป้าหมายงานบริการประชาชน115,300.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพื่อไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
20
14ค่าสาธารณูปโภคเป้าหมายงานบริการประชาชน156,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
21
ค่าไฟฟ้าเป้าหมายงานบริการประชาชน----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
22
ค่าน้าปะปาเป้าหมายงานบริการประชาชน----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
23
ค่าไปรษณีย์เป้าหมายงานบริการประชาชน----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
24
ค่าอินเตอร์เน็ตเป้าหมายงานบริการประชาชน----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
25
ค่าโทรศัพท์เป้าหมายงานบริการประชาชน----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
26
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป้าหมายงานบริการประชาชน----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
27
ค่าเช่่าโกดังเก็บรักษาของกลางเป้าหมายงานบริการประชาชน----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
28
15โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจเป้าหมายงานบริการประชาชน257,900.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
29
16ชมส.จัดทำโครงการ36,250.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
ลดปัญหาอาชญากรรม
30
17ตร.บ้านจัดทำโครงการ8,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
ลดปัญหาอาชญากรรม
31
18กต.ตร.จัดทำโครงการ6,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
ลดปัญหาอาชญากรรม
32
19โครงการบังใช้กฎหมาย ช่วงเทศกาลสำคัญเป้าหมายงานบริการประชาชน42,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
ลดปัญหาอาชญากรรม
33
20
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ระดับตำบล
เป้าหมายงานบริการประชาชน15,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
ลดปัญหาอาชญากรรม
34
21โครงการชุมชนยั่งยืนเป้าหมายงานบริการประชาชน39,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
ลดปัญหาอาชญากรรม
35
22โครงการสร้้างภูมิคุมกัน( 1 รร.)เป้าหมายงานบริการประชาชน3,030.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
ลดปัญหาอาชญากรรม
36
23โครงการปราบปรามยาเสพติดเป้าหมายงานบริการประชาชน34,000.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
ลดปัญหาอาชญากรรม
37
38
รวม7,300,580.00----
1 ต.ค.68-30 ก.ย.69
ลดปัญหาอาชญากรรม
39
ข้อมูลจะถูกบันทึกทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ โดย ด.ต.รัฐพล สาระลัย เจ้าหน้าที่การเงิน
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100