| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | , | ||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Виконання видатків cільського бюджету | ||||||||||||||||||||||||
8 | за січень- травень 2023 рік | ||||||||||||||||||||||||
9 | грн. | ||||||||||||||||||||||||
10 | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього по обох фондах | ||||||||||||||||||||
11 | Уточнений план на звітній період | Виконання на звітну дату | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | Уточнений план на звітній період (кошторис - власні надходження) | Виконання на звітну дату | % виконання до уточненого плану на рік та кошторисних призначень на рік (власні надходження) | Уточнений план на звітній період (спецфонд кошторисні призначення) | Виконання на звітну дату | % виконання до уточненого плану на рік | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0200000 | Виконавчий комітет Пийтерфолвівської сільської ради (головний розпорядник) | 13 844 980,00 | 7 595 603,98 | 54,9 | 801 140,00 | 500 000,00 | 62,4 | 14 646 120,00 | 8 095 603,98 | 58,65 | ||||||||||||||
14 | 0210000 | Виконавчий комітет Пийтерфолвівської сільської ради (відповідальний виконавець) | 13 844 980,00 | 7 595 603,98 | 54,9 | 801 140,00 | 500 000,00 | 73,7 | 14 646 120,00 | 8 095 603,98 | 58,7 | ||||||||||||||
15 | 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 718 000,00 | 659 333,31 | 91,8 | 0,0 | 718 000,00 | 659 333,31 | 91,8 | ||||||||||||||||
16 | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 6 623 000,00 | 4 897 800,27 | 74,0 | 100 000,00 | 0,0 | 6 723 000,00 | 4 897 800,27 | 74,0 | |||||||||||||||
17 | 0212111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 410 000,00 | 264 914,71 | 64,6 | 0,0 | 410 000,00 | 264 914,71 | 64,6 | ||||||||||||||||
18 | 0212145 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 100 000,00 | 2 495,50 | 2,5 | 0,0 | 100 000,00 | 2 495,50 | 2,5 | ||||||||||||||||
19 | 0212152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 95 000,00 | 12 806,43 | 13,5 | 0,0 | 95 000,00 | 12 806,43 | 13,5 | ||||||||||||||||
20 | 0213210 | Організація та проведення громадських робіт | 40 880,00 | 0,0 | 0,0 | 40 880,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||||||||||||
21 | 0216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 293 380,00 | 575 551,02 | 25,1 | 0,0 | 2 293 380,00 | 575 551,02 | 25,1 | ||||||||||||||||
22 | 0213033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом | 80 000,00 | 64 530,60 | 80,7 | 0,0 | 80 000,00 | 64 530,60 | 80,7 | ||||||||||||||||
23 | 0217350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||
24 | 0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||||
25 | 0216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 50 000,00 | 16 941,40 | 33,9 | 0,0 | 50 000,00 | 16 941,40 | 33,9 | ||||||||||||||||
26 | 0217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||||
27 | 0217680 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||||
28 | 0218130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 999 720,00 | 801 230,74 | 80,2 | 0,0 | 999 720,00 | 801 230,74 | 80,2 | ||||||||||||||||
29 | 0218340 | Природоохоронні заходи за рах.цільов.фондів | 0,0 | 78 340,00 | 0,0 | 78 340,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||||||||||||
30 | 0219800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 010 000,00 | 300 000,00 | 29,7 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0 | 1 510 000,00 | 800 000,00 | 64,9 | ||||||||||||||
31 | 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді, спорту і туризму (головний розпорядник) | 54 902 088,00 | 44 973 087,07 | 81,9 | 750 000,00 | 137 498,00 | 18,3 | 55652088,00 | 45110585,07 | 79,20 | ||||||||||||||
32 | 0610000 | Відділ освіти, культури,молоді,спорту і туризму (відповідальний виконавець) | 54 902 088,00 | 44 973 087,07 | 81,9 | 750 000,00 | 137 498,00 | 18,3 | 55 652 088,00 | 45 110 585,07 | 79,20 | ||||||||||||||
33 | 0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 614 000,00 | 1 284 516,07 | 79,6 | 0,0 | 1 614 000,00 | 1 284 516,07 | 79,6 | ||||||||||||||||
34 | 0611010 | Надання дошкільної освіти | 11 237 808,00 | 7 942 963,78 | 70,7 | 630 000,00 | 26 500,00 | 4,2 | 11 867 808,00 | 7 969 463,78 | 62,8 | ||||||||||||||
35 | 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 17 662 730,00 | 12 763 965,57 | 72,3 | 120 000,00 | 110 000,00 | 92,5 | 17 782 730,00 | 12 873 965,57 | 74,1 | ||||||||||||||
36 | 0611031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 19 984 800,00 | 19 548 066,03 | 97,8 | 0,0 | 19 984 800,00 | 19 548 066,03 | 97,8 | ||||||||||||||||
37 | 0611061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||||||
38 | 0611080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2 909 000,00 | 2 722 743,44 | 93,6 | 0,0 | 2 909 000,00 | 2 722 743,44 | 91,9 | ||||||||||||||||
39 | 0611142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 9 050,00 | 0,0 | 0,0 | 9 050,00 | 0,00 | 0,0 | |||||||||||||||||
40 | 0611200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 25 500,00 | 19 871,53 | 77,9 | 0,0 | 25 500,00 | 19 871,53 | 77,9 | ||||||||||||||||
41 | 0611210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 54 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 54 900,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||||
42 | 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 109 850,00 | 20 049,44 | 18,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 109 850,00 | 20 049,44 | 18,3 | ||||||||||||||
43 | 0614060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 956 180,00 | 446 369,69 | 46,7 | 0,0 | 956 180,00 | 446 369,69 | 46,7 | ||||||||||||||||
44 | 0614082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 274 470,00 | 212 129,37 | 77,3 | 0,0 | 274 470,00 | 212 129,37 | 77,3 | ||||||||||||||||
45 | 0615041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 63 800,00 | 12 412,15 | 19,5 | 0,0 | 63 800,00 | 12 412,15 | 19,5 | ||||||||||||||||
46 | 0800000 | Відділ у справах сім"ї та соціального захисту (головний розпорядник) | 944 900,00 | 654 368,67 | 69,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 944 900,00 | 654 368,67 | 69,30 | ||||||||||||||
47 | 0810000 | Відділ у справах сім"ї та соціального захисту ( відповідальний виконавець) | 944 900,00 | 654 368,67 | 69,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 944 900,00 | 654 368,67 | 69,30 | ||||||||||||||
48 | 0810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 507 400,00 | 390 868,67 | 77,0 | 0,0 | 507 400,00 | 390 868,67 | 77,0 | ||||||||||||||||
49 | 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 437 500,00 | 263 500,00 | 60,2 | 0,0 | 437 500,00 | 263 500,00 | 60,2 | ||||||||||||||||
50 | 3700000 | Фінансовий відділ Пийтерфолвівської сільської ради (головний розпорядник) | 926 800,00 | 792 800,80 | 85,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 926 800,00 | 792 800,80 | 85,5 | ||||||||||||||
51 | 3710000 | Фінансовий відділ Пийтерфолвівської сільської ради (відповідальний виконавець) | 926 800,00 | 792 800,80 | 85,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 926 800,00 | 792 800,80 | 85,5 | ||||||||||||||
52 | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 416 800,00 | 332 800,80 | 79,9 | 0,0 | 416 800,00 | 332 800,80 | 79,9 | ||||||||||||||||
53 | 3718710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||||||
54 | 3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,0 | 0,0 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,0 | ||||||||||||||||
55 | Всього видатків: | 70 618 768,00 | 54 015 860,52 | 76,5 | 1 551 140,00 | 637 498,00 | 41,1 | 72 169 908,00 | 54 653 358,52 | 73,1 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||