ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรหอคำ
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 ( ต.ค.68 - มี.ค.69 )
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2569
4
ที่ชื่อโครงการ / กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1
โครงการ การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความ
เป้าหมาย ตามมติ ครม. 35 %
724,900.00 137,280.00 18.94ไม่มี
7
ยุติธรรมและบริการประชาชน
ผลการเบิกจ่าย สูงกว่าเป้าฯ
8
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
9
ค่า OT 258,000.00 257,800.00
10
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 51,600.00 39,744.00
11
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 5,500.00 -
12
ค่าจ้างเหมาบริการ 12,200.00 -
13
วัสดุสำนักงาน 2,100.00 -
14
น้ำมันรถยนต์ 127,500.00 108,333.00
15
น้ำมันจักรยานยนต์ 221,000.00 187,750.00
16
วัสดุจราจรและวัสดุอื่นๆ 1,500.00 1,600.00
17
วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) 12,000.00 -
18
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 691,400.00 595,227.00
19
ค่าสาธารณูปโภค 15,900.00 -
20
อื่นๆ (ค่าตอบแทน 4 ค่า งานสอบสวน)
34,900.00 3,000.00
21
รวม 742,200.00 598,227.00 80.60
22
23
24
25
26
27
28
ที่ชื่อโครงการ / กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
29
30
2โครงการ ปฏิรูประบบงานตำรวจ
เป้าหมาย ตามมติ ครม. 35 %
30,500.00 18,900.00 61.97ไม่มี
31
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและ
ผลการเบิกจ่าย สูงกว่าเป้าฯ
32
การบังคับใช้กฎหมาย
33
ค่า OT
34
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
35
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
36
ค่าจ้างเหมาบริการ 5,500.00 -
37
วัสดุสำนักงาน
38
น้ำมันรถยนต์
39
น้ำมันจักรยานยนต์
40
วัสดุจราจร
41
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 12,500.00
42
ค่าสาธารณูปโภค
43
อื่น ๆ
44
รวม 12,500.00 - 61.97
45
46
ตรวจแล้วถูกต้อง
47
48
พ.ต.อ.
49
(อรุณ รักสัตย์)
50
ผกก.สภ.หอคำ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100