| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | до рішення засідання Виконавчого комітету | ||||||||||||||||||||||||
5 | Пийтерфолвівської сільської ради | ||||||||||||||||||||||||
6 | від 2025 року № | ||||||||||||||||||||||||
7 | Виконання видатків cільського бюджету | ||||||||||||||||||||||||
8 | за 1 квартал 2025 рік | ||||||||||||||||||||||||
9 | грн. | ||||||||||||||||||||||||
10 | Код ВКВ/ ТПКВКМБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього по обох фондах | ||||||||||||||||||||
11 | Уточнений план на звітній період | Виконання на звітну дату | % виконання звітної дати до уточненого плану на рік | Уточнений план на звітній період (кошторис - власні надходження на рік) | Виконання на звітну дату | % виконання до уточненого плану на рік та кошторисних призначень на рік (власні надходження) | Уточнений план на звітній період (спецфонд кошторисні призначення) | Виконання на звітну дату | % виконання до уточненого плану на рік | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0200000 | Виконавчий комітет Пийтерфолвівської сільської ради | 7 190 925,00 | 6 464 375,57 | 89,9 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,0 | 7 890 925,00 | 7 164 375,57 | 90,79 | ||||||||||||||
15 | 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 509 000,00 | 475 656,64 | 93,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 509 000,00 | 475 656,64 | 93,45 | ||||||||||||||
16 | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 280 525,00 | 4 014 354,37 | 93,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 280 525,00 | 4 014 354,37 | 93,78 | ||||||||||||||
17 | 0212111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 210 000,00 | 199 058,19 | 94,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 210 000,00 | 199 058,19 | 94,79 | ||||||||||||||
18 | 0212145 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
19 | 0212152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 25 000,00 | 7 400,00 | 29,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 000,00 | 7 400,00 | 29,60 | ||||||||||||||
20 | 0216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 655 000,00 | 631 368,42 | 96,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 655 000,00 | 631 368,42 | 96,39 | ||||||||||||||
21 | 0218311 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
22 | 0213035 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом | 10 000,00 | 6 258,42 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 6 258,42 | 62,58 | ||||||||||||||
23 | 0213033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом | 81 000,00 | 80 575,20 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 81 000,00 | 80 575,20 | 99,48 | ||||||||||||||
24 | 0217350 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
25 | 0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 35 000,00 | 33 400,00 | 95,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 35 000,00 | 33 400,00 | 95,43 | ||||||||||||||
26 | 0216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
27 | 0217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 360 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
28 | 0217650 | Проведення експертно їгрошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
29 | 0217680 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
30 | 0218130 | Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони | 575 400,00 | 566 304,33 | 98,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 575 400,00 | 566 304,33 | 98,42 | ||||||||||||||
31 | 0218240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
33 | 0219800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,0 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,0 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 100,00 | ||||||||||||||
34 | 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді, спорту і туризму | 29 050 940,00 | 26 159 811,83 | 90,0 | 5 211 577,83 | 1 621 556,92 | 31,1 | 34262517,83 | 27781368,75 | 81,08 | ||||||||||||||
36 | 0610160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 959 230,00 | 928 817,15 | 96,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 959 230,00 | 928 817,15 | 96,83 | ||||||||||||||
37 | 0611010 | Надання дошкільної освіти | 4 824 582,00 | 4 093 058,90 | 84,8 | 1 589 350,00 | 233 040,10 | 14,7 | 6 413 932,00 | 4 326 099,00 | 67,45 | ||||||||||||||
38 | 0611021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 7 732 778,00 | 7 206 293,74 | 93,2 | 561 650,00 | 140 447,33 | 25,0 | 8 294 428,00 | 7 346 741,07 | 88,57 | ||||||||||||||
39 | 0611031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 11 756 100,00 | 10 459 487,08 | 89,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 756 100,00 | 10 459 487,08 | 88,97 | ||||||||||||||
41 | 0611080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1 554 460,00 | 1 547 560,00 | 99,6 | 1 127 977,83 | 446 485,84 | 39,6 | 2 682 437,83 | 1 994 045,84 | 74,34 | ||||||||||||||
44 | 0611200 | Проведення (надання)додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими потребами | 24 300,00 | 24 300,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 300,00 | 24 300,00 | 100,00 | ||||||||||||||
45 | 0611600 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 668 300,00 | 1 432 041,12 | 85,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 668 300,00 | 1 432 041,12 | 85,84 | ||||||||||||||
46 | 0611210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
47 | 0615041 | Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури | 9 735,00 | 9 735,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9 735,00 | 9 735,00 | 100,00 | ||||||||||||||
48 | 0614030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 55 031,00 | 38 934,11 | 70,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 55 031,00 | 38 934,11 | 70,75 | ||||||||||||||
49 | 0614060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 341 679,00 | 325 436,01 | 95,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 341 679,00 | 325 436,01 | 95,25 | ||||||||||||||
50 | 0614082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 124 745,00 | 94 148,72 | 75,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 124 745,00 | 94 148,72 | 75,47 | ||||||||||||||
51 | 0611403 | Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 932 600,00 | 801 583,65 | 41,5 | 1 932 600,00 | 801 583,65 | 41,47 | ||||||||||||||
54 | 0800000 | Відділ у справах сім"ї та соціального захисту | 538 460,00 | 372 521,95 | 69,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 538 460,00 | 372 521,95 | 69,18 | ||||||||||||||
56 | 0810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 351 430,00 | 311 521,95 | 88,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 351 430,00 | 311 521,95 | 88,64 | ||||||||||||||
57 | 0813191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ||||||||||||||
59 | 0813242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 177 030,00 | 51 000,00 | 28,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 177 030,00 | 51 000,00 | 28,81 | ||||||||||||||
60 | 3700000 | Фінансовий відділ Пийтерфолвівської сільської ради | 701 735,00 | 566 517,64 | 80,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 701 735,00 | 566 517,64 | 80,73 | ||||||||||||||
62 | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 323 735,00 | 238 517,64 | 73,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 323 735,00 | 238 517,64 | 73,68 | ||||||||||||||
63 | 3718710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
64 | 3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 328 000,00 | 328 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 328 000,00 | 328 000,00 | 100,00 | ||||||||||||||
65 | Всього видатків: | 37 482 060,00 | 33 563 226,99 | 89,5 | 5 911 577,83 | 2 321 556,92 | 39,3 | 43 393 637,83 | 35 884 783,91 | 82,70 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради Катерина ПЕТРАШ | ||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||||||