| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Наказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 07.10.2024 | № | 17 од | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1. | 1200000 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 37503713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2. | 1210000 | Управлiння розвитку мiського господарства та капiтального будiвництва Бахмутської мiської ради | 37503713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3. | 1217426 | 7426 | 0455 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 0551100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 2 749 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 2 749 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | спеціального фонду | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Конституція України від 28.06.1996 №254/96 зі змінами; - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами; - Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 № 3460-IX; - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами; - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; - Розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 22.12.2023 №243рр "Про бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2024 рік"; - Розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області про Програму економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2024 рік від 22.12.2023 №242рр; - Програма розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки - Програма розвитку житлового господарства Бахмутської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | Забезпечення відкритості, безпеки життєстійкості та екологічної стійкості міста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Поліпшення технічного стану рухомого складу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | Реєстрація техніки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | Придбання паливно-мастильних матеріалів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | Відшкодування пільгової пенсії за списком №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | Реєстрація техніки | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | 2 484 200,00 | 0,00 | 2 484 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 3 | Придбання паливно-мастильних матеріалів | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 4 | Відшкодування пільгової пенсії за списком №2 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | УСЬОГО | 2 749 000,00 | 0,00 | 2 749 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | Програма благоустрою території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 124 800,00 | 0,00 | 124 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | Програма розвитку міськелектротранспорту на 2021-2025 роки | 2 624 200,00 | 0,00 | 2 624 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Усього | 2 749 000,00 | 0,00 | 2 749 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 0 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | грн. | 2 484 200,00 | 0,00 | 2 484 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | Обсяг видатків на забезпечення заходів | грн. | довідка до кошторису | 2 484 200,00 | 0,00 | 2 484 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 0 | Реєстрація техніки | грн. | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2 | обсяг видатків на виконання заходу | грн. | довідка до кошторису | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0 | Придбання паливно-мастильних матеріалів | грн. | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 3 | обсяг видатків на виконання заходу | грн. | довідка про зміни до кошторису | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 0 | Відшкодування пільгової пенсії за списком №2 | грн. | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 4 | обсяг видатків на виконання заходу | грн. | довідка про зміни до кошторису | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | грн. | 2 484 200,00 | 0,00 | 2 484 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | Обсяг видатків на забезпечення заходів | грн. | розрахунок | 2 484 200,00 | 0,00 | 2 484 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 0 | Реєстрація техніки | од. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 2 | Кількість послуг | од. | договір | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 0 | Придбання паливно-мастильних матеріалів | літр | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 3 | обсяг придбаних паливно-мастильних матеріалів | літр | розрахунок | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 0 | Відшкодування пільгової пенсії за списком №2 | грн. | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 4 | обсяг видатків на виконання заходу | грн. | розрахунок | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 0 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | грн. | 2 484 200,00 | 0,00 | 2 484 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | Середній обсяг видатків на фінансову підтримку для безперебійної роботи КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" на заробітну плату під час воєнної агресії | грн. | розрахунок | 2 484 200,00 | 0,00 | 2 484 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 0 | Реєстрація техніки | грн. | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | обсяг видатків на виконання заходу | грн. | розрахунок | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 0 | Середній обсяг придбаних паливно-мастильних матеріалів | грн. | 53,99 | 0,00 | 53,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 3 | середній обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів | грн. | розрахунок | 53,99 | 0,00 | 53,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 0 | Відшкодування пільгової пенсії за списком №2 | грн. | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 4 | середній обсяг видатків на виконання заходу | грн. | розрахунок | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | Фінансова підтримка для безперебійної роботи КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" та виплати заробітної плати під час воєнної агресії | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 1 | Рівень виконання заходу | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 0 | Реєстрація техніки | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 2 | Рівень виконання заходу | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 0 | Придбання паливно-мастильних матеріалів | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3 | Рівень виконання заходу | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 0 | Відшкодування пільгової пенсії за списком №2 | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 4 | Рівень виконання заходу | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||