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1 | Nombre del Sujeto Obligado: | Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatepec | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Formato: | Resultados de auditorías realizadas | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Periodos: | 1er trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Ejercicio(s) Auditado(s) | Periodo Auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de Auditoría | Número de Auditoría | Órgano Que Realizó La Revisión O Auditoría | Número O Folio Que Identifique El Oficio O Documento de Apertura | Número Del Oficio de Solicitud de Información | Número de Oficio de Solicitud de Información Adicional | Objetivo(s) de La Realización de La Auditoría | Rubros Sujetos a Revisión | Fundamentos Legales | Número de Oficio de Notificación de Resultados | Hipervínculo Al Oficio O Documento de Notificación de Resultados | Por Rubro Sujeto a Revisión, Especificar Hallazgos | Hipervínculo a Las Recomendaciones Hechas | Hipervínculos a Los Informes Finales, de Revisión Y/o Dictamen | Tipo de Acción Determinada por El Órgano Fiscalizador | Servidor(a) Público(a) Y/o Área Responsable de Recibir Los Resultados | Total de Solventaciones Y/o Aclaraciones Realizadas | Hipervínculo Al Informe sobre Las Aclaraciones Realizadas por El Sujeto Obligado, en su Caso | Total de Acciones por Solventar | Hipervínculo Al Programa Anual de Auditorías | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota |
7 | 28624436 | 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2021 | Enero-Marzo | Auditoría interna | Administrativa | 1 | Contraloría Interna | CMAS/CI/0068/2021 | CMAS/CI/0068/2021 | CMAS/CI/00119/2021 | Veriicar el control de bienes inmuebles y muebles, los procedimientos de adquisiciones de bienes, entero de impuestos y aportaciones de seguridad social, timbrado de nómina, procedimientos de adjudicación de contratos para la adquisición de bienes y servicios, verificar la correcta integración de expedientes del padrón de proveedores, verificar el control administartivo de los ingresos y egresos, control de entradas y salidas de almacén general, verificar el control de bitácoras de combustible y cumplimiento de acuerdos del órgano de gobierno y, en su caso, con los resultados obtenidos se puedan establecer medidas correctivas y preventivas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz. | Bienes muebles e inmuebles. Control administrativo de ingresos y egresos. Entero de impuestos y aportaciones de seguridad social. Contratos para la adquisición de bienes y servicios. Padrón de proveedores. Almacén general. Bitácoras d combustible y acuerdos del órgano de gobierno. | Artículos 35 fracción XXI, 73 quater, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, y 73 undecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; artículos del 382 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; articulos 26 y 27 fracciones X y XXII del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz. | CMAS/CI/090/2021 | Los expedientes no cuentan con documento que acredite que se haya verificdo que los proveedores no se encuentren en los supuestos que establece la ley de la materia para ser contratados. En lo relativo a la adquisición de vales de combustible se observa que el monto del contrato es superior al monto prusupuestado para esa partida en el programa anual de adquisiciones. Los terrenos que forman parte del patrimonio del organismo se encuentran ubicados al interior de núcleos agrarios y no cuentan con documento con el cual se determine que dichos muebles han salido del régimen ejidal y así acreditar su propiedad. Asimismo, los bienes inmuebles no cuentan con avalúo reciente. | A los resultados obtenidos se les dará el seguimiento y atención para establecer medidas de control que eviten su reincidencia o, en su caso, se realizará el procedimiento correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la normatividad aplicable. | Contraloría Interna | 0 | 2 | Contraloría Interna | 19/04/2021 | 31/03/2021 | Auditoría en proceso. | |||||
8 | 28624474 | 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 2021 | Enero-Marzo | Auditoría interna | Administrativa | 1 | Contraloría Interna | CMAS/CI/0068/2021 | CMAS/CI/0068/2021 | CMAS/CI/00119/2021 | Veriicar el control de bienes inmuebles y muebles, los procedimientos de adquisiciones de bienes, entero de impuestos y aportaciones de seguridad social, timbrado de nómina, procedimientos de adjudicación de contratos para la adquisición de bienes y servicios, verificar la correcta integración de expedientes del padrón de proveedores, verificar el control administartivo de los ingresos y egresos, control de entradas y salidas de almacén general, verificar el control de bitácoras de combustible y cumplimiento de acuerdos del órgano de gobierno y, en su caso, con los resultados obtenidos se puedan establecer medidas correctivas y preventivas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz. | Bienes muebles e inmuebles. Control administrativo de ingresos y egresos. Entero de impuestos y aportaciones de seguridad social. Contratos para la adquisición de bienes y servicios. Padrón de proveedores. Almacén general. Bitácoras d combustible y acuerdos del órgano de gobierno. | Artículos 35 fracción XXI, 73 quater, 73 quinquies, 73 sexies, 73 septies, 73 octies, y 73 undecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; artículos del 382 al 398 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; articulos 26 y 27 fracciones X y XXII del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec, Veracruz. | CMAS/CI/090/2021 | Los expedientes no cuentan con documento que acredite que se haya verificdo que los proveedores no se encuentren en los supuestos que establece la ley de la materia para ser contratados. En lo relativo a la adquisición de vales de combustible se observa que el monto del contrato es superior al monto prusupuestado para esa partida en el programa anual de adquisiciones. Los terrenos que forman parte del patrimonio del organismo se encuentran ubicados al interior de núcleos agrarios y no cuentan con documento con el cual se determine que dichos muebles han salido del régimen ejidal y así acreditar su propiedad. Asimismo, los bienes inmuebles no cuentan con avalúo reciente. | A los resultados obtenidos se les dará el seguimiento y atención para establecer medidas de control que eviten su reincidencia o, en su caso, se realizará el procedimiento correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar, conforme a la normatividad aplicable. | Contraloría Interna | 0 | 2 | Contraloría Interna | 19/04/2021 | 31/03/2021 | Auditoría en proceso. | |||||
9 | 26537021 | 2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 0 | Auditoría interna | no aplica en el periodo | 0 | contraloría Interna | 0 | Contraloría Interna | 19/04/2021 | 31/03/2021 | no aplica en el periodo | |||||||||||||||||
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