| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | ||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) งวด 1 | (เพิ่ม/ลด) งวด 2 | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | ||||||||||||||||||||
6 | (1) | (1) | (2) | =(1)-(2) | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,622,100.00 | 4,311,200.00 | 1,578,100.00 | 1,578,100.00 | 2,733,100.00 | 36.60 | 36.60 | ||||||||||||||||||
9 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,220,300.00 | 3,610,200.00 | 1,333,200.00 | 1,333,200.00 | 2,277,000.00 | 36.93 | 36.93 | |||||||||||||||||
10 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012698555300000) | งบบุคลากร | 7,213,100.00 | 3,610,200.00 | 1,333,200.00 | 1,333,200.00 | 2,277,000.00 | 36.93 | 36.93 | |||||||||||||||||
11 | -เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | งบบุคลากร | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||
12 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,401,800.00 | 701,000.00 | 244,900.00 | 244,900.00 | 456,100.00 | 34.94 | 34.94 | |||||||||||||||||
13 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (7012698555300000) | งบดำเนินงาน | 220,600.00 | 116,600.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 77,600.00 | 33.45 | 33.45 | |||||||||||||||||
14 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (7012698555300000) | งบดำเนินงาน | 12,500.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
15 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (7012698555300000) | งบดำเนินงาน | 1,168,700.00 | 584,400.00 | 205,900.00 | 205,900.00 | 378,500.00 | 35.23 | 35.23 | |||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 3,082,200.00 | 1,393,250.00 | 532,607.70 | 457,607.70 | 860,642.30 | 38.23 | 32.84 | |||||||||||||||||
19 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690178000000) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 1,345,100.00 | 528,797.70 | 453,797.70 | 816,302.30 | 39.31 | 33.74 | |||||||||||||||||
24 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (อำนวยการ) | งบดำเนินงาน | 2,976,200.00 | 1,345,100.00 | 528,797.70 | 453,797.70 | 816,302.30 | 39.31 | 33.74 | |||||||||||||||||
25 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,587,800.00 | 1,156,900.00 | 461,352.23 | 386,352.23 | 722,424.54 | 42.40 | 33.40 | |||||||||||||||||
26 | 2.1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,169,500.00 | 989,580.00 | 419,572.23 | 344,572.23 | 596,884.54 | 63.10 | 34.82 | |||||||||||||||||
27 | (1) ค่าใช้จ่ายสำหรับงานอำนวยการหน่วยงาน (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 156,300.00 | 54,725.00 | 34,529.00 | 34,529.00 | 20,196.00 | 63.10 | 63.10 | |||||||||||||||||
28 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
29 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 | 16.67 | |||||||||||||||||
30 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 72,000.00 | 33.33 | 33.33 | |||||||||||||||||
31 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 136,800.00 | 30,780.00 | 30,780.00 | 106,020.00 | 22.50 | 22.50 | |||||||||||||||||
32 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 462,000.00 | 154,000.00 | 154,000.00 | 308,000.00 | 33.33 | 33.33 | |||||||||||||||||
33 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 419,600.00 | 138,055.00 | 74,263.23 | 74,263.23 | 90,668.54 | 53.79 | 53.79 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคังคับ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | - | - | |||||||||||||||||||
35 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 150,000.00 | 45,000.00 | 18,123.23 | 18,123.23 | 26,876.77 | 40.27 | 40.27 | |||||||||||||||||
36 | - ซ่อมแซมรถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 75,000.00 | 22,500.00 | 9,875.23 | 9,875.23 | 12,624.77 | 43.89 | 43.89 | |||||||||||||||||
37 | - ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 75,000.00 | 22,500.00 | 8,248.00 | 8,248.00 | 14,252.00 | 36.66 | 36.66 | |||||||||||||||||
38 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 45,535.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 22,235.00 | 51.17 | 51.17 | |||||||||||||||||
39 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 13,200.00 | 13,200.00 | |||||||||||||||||||||||
40 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 30,420.00 | 28,145.00 | 28,145.00 | 2,275.00 | 92.52 | 92.52 | |||||||||||||||||
41 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 9,000.00 | 4,695.00 | 4,695.00 | 4,305.00 | 52.17 | 52.17 | |||||||||||||||||
43 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 418,300.00 | 167,320.00 | 41,780.00 | 41,780.00 | 125,540.00 | 24.97 | 24.97 | |||||||||||||||||
44 | (1) อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 24,904.00 | 24,904.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
45 | (2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | 356,040.00 | 142,416.00 | 41,780.00 | 41,780.00 | 97,756.00 | 29.34 | 29.34 | |||||||||||||||||
46 | (2.1) เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | 139,440.00 | 55,776.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 40,416.00 | 22.38 | 22.38 | |||||||||||||||||
47 | (1) กสส.1 | งบดำเนินงาน | 27,360.00 | 10,944.00 | 10,944.00 | - | - | |||||||||||||||||||
48 | (2) กสส.2 | งบดำเนินงาน | 19,200.00 | 7,680.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2,880.00 | 62.50 | 62.50 | |||||||||||||||||
49 | (3) กสส.3 | งบดำเนินงาน | 26,160.00 | 10,464.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 3,264.00 | 68.81 | 68.81 | |||||||||||||||||
50 | (4) กสส.4 | งบดำเนินงาน | 34,320.00 | 13,728.00 | 13,728.00 | - | - | |||||||||||||||||||
51 | (5) กสส.5 | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | - | - | |||||||||||||||||||
52 | (6) ผอ. กพส. | งบดำเนินงาน | 1,200.00 | 480.00 | 480.00 | - | - | |||||||||||||||||||
53 | (7) ผอ. กจส. | งบดำเนินงาน | 3,600.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | - | - | |||||||||||||||||||
54 | (8) ผอ. กบส. | งบดำเนินงาน | 3,600.00 | 1,440.00 | 480.00 | 480.00 | 960.00 | 33.33 | 33.33 | |||||||||||||||||
55 | (2.2) น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | 216,600.00 | 86,640.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 57,340.00 | 33.82 | 33.82 | |||||||||||||||||
56 | - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | 216,600.00 | 86,640.00 | 29,300.00 | 29,300.00 | 57,340.00 | 33.82 | 33.82 | ||||||||||||||||||
57 | (1) กสส.1 | งบดำเนินงาน | 35,400.00 | 14,160.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 8,660.00 | 38.84 | 38.84 | |||||||||||||||||
58 | (2) กสส.2 | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 18,280.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 11,280.00 | 38.29 | 38.29 | |||||||||||||||||
59 | (3) กสส.3 | งบดำเนินงาน | 43,500.00 | 17,400.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 12,400.00 | 28.74 | 28.74 | |||||||||||||||||
60 | (4) กสส.4 | งบดำเนินงาน | 38,000.00 | 15,200.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,200.00 | 46.05 | 46.05 | |||||||||||||||||
61 | (5) กสส.5 | งบดำเนินงาน | 54,000.00 | 21,600.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 16,800.00 | 22.22 | 22.22 | |||||||||||||||||
62 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 179,200.00 | 67,445.47 | 67,445.47 | 111,754.53 | 37.64 | 37.64 | |||||||||||||||||
63 | (1) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 167,200.00 | 65,647.87 | 65,647.87 | 101,552.13 | 39.26 | 39.26 | |||||||||||||||||
64 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 43,799.04 | 43,799.04 | 64,200.96 | 40.55 | 40.55 | |||||||||||||||||
65 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 26,800.00 | 13,400.00 | 6,057.59 | 6,057.59 | 7,342.41 | 45.21 | 45.21 | |||||||||||||||||
66 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,800.00 | 30,400.00 | 9,129.24 | 9,129.24 | 21,270.76 | 30.03 | 30.03 | |||||||||||||||||
67 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,800.00 | 15,400.00 | 6,662.00 | 6,662.00 | 8,738.00 | 43.26 | 43.26 | |||||||||||||||||
68 | (2) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 1,797.60 | 1,797.60 | 10,202.40 | 14.98 | 14.98 | |||||||||||||||||
69 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 12,000.00 | 1,797.60 | 1,797.60 | 10,202.40 | 14.98 | 14.98 | |||||||||||||||||
70 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
71 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012690007600000) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 43,040.00 | 6.03 | 6.03 | |||||||||||||||||
74 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 43,040.00 | 6.03 | 6.03 | |||||||||||||||||
75 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ 1 6 และ 7 ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 106,000.00 | 45,800.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 43,040.00 | 6.03 | 6.03 | |||||||||||||||||
76 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 4,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | - | - | |||||||||||||||||||
77 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 12,180.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 10,140.00 | 16.75 | 16.75 | |||||||||||||||||
78 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 12,180.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 10,140.00 | 16.75 | 16.75 | |||||||||||||||||||
79 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
80 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน (ตามคำสั่งคณะตรวจการ) | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - | |||||||||||||||||||
81 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,880.00 | 7,340.00 | 7,340.00 | - | - | |||||||||||||||||||
82 | - เบี้ยเลี้ยง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
83 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
84 | (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,280.00 | 1,890.00 | 720.00 | 720.00 | 1,170.00 | 38.10 | 38.10 | |||||||||||||||||
85 | - เบี้ยเลี้ยง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
86 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
87 | (6) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | - | - | |||||||||||||||||||
88 | (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | - | - | |||||||||||||||||||
89 | (8) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | - | - | |||||||||||||||||||
90 | - โครงการประชุมฯราคาข้าวเปลือก (กพส.) | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
91 | - ค่าพาหนะ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | งบดำเนินงาน | 65,990.00 | 50,950.00 | 720.00 | 720.00 | 50,230.00 | 1.41 | 1.41 | |||||||||||||||||
94 | 3.2) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก (07012422037002000000 - 07012690007500000) | งบดำเนินงาน | 5,730.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | - | - | |||||||||||||||||||
95 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 5,730.00 | 4,290.00 | 1,440.00 | - | - | |||||||||||||||||||
96 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 2,880.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | - | - | |||||||||||||||||||
97 | - กสส.3 | 1,680.00 | 840.00 | |||||||||||||||||||||||
98 | - กพส. | 1,200.00 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
99 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ | งบดำเนินงาน | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | - | - | |||||||||||||||||||
100 | (1) จัดประชุมขับเคลื่อนการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับพื้นที่ | งบดำเนินงาน | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | - | - | |||||||||||||||||||
101 | 3.3) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (07012422006002000000 - 07012697748400000) | งบดำเนินงาน | 55,180.00 | 41,580.00 | 720.00 | 720.00 | 40,860.00 | 1.73 | 1.73 | |||||||||||||||||
102 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 55,180.00 | 41,580.00 | 720.00 | 720.00 | 40,860.00 | 1.73 | 1.73 | |||||||||||||||||
103 | 1) ค่าใช้สอยและวสัดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ | งบดำเนินงาน | 11,520.00 | 1,720.00 | 720.00 | 720.00 | 1,000.00 | 41.86 | 41.86 | |||||||||||||||||
104 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ | งบดำเนินงาน | 43,660.00 | 39,860.00 | 39,860.00 | - | - | |||||||||||||||||||