ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
3
4
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
ผูกพันสัญญา (PO)
ผูกพันสัญญา (PO)
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย
คงเหลือ คงเหลือ
5
(บาท)(บาท) % (บาท) % (บาท) %
6
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
41,671,709.00 - - 33,503,670.83 80.40 8,168,038.17 19.60
7
งบบุคลากร 6,283,000.00 -- 2,255,732.60 35.90 4,027,267.40 64.10
8
งบดำเนินงาน 2,644,200.00 -- 1,061,195.23 40.13 1,583,004.77 59.87
9
งบลงทุน - -- - - - -
10
งบเงินอุดหนุน 25,235,165.00 -- 25,232,445.00 99.99 2,720.00 0.01
11
งบรายจ่ายอื่น 7,509,344.00 -- 4,954,298.00 65.98 2,555,046.00 34.02
12
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
67,842,229.00 -- 59,529,063.34 59.91 8,313,165.66 20.09
13
งบบุคลากร 7,399,900.00 4,960,031.11 67.03 2,439,868.89 32.97
14
งบดำเนินงาน 5,340,380.00 3,148,350.06 58.95 2,192,029.94 41.05
15
งบลงทุน --- - - - -
16
งบเงินอุดหนุน 41,415,465.00 -- 41,320,950.00 99.77 94,515.00 0.23
17
งบรายจ่ายอื่น 13,686,484.00 -- 10,099,732.17 73.79 3,586,751.83 26.21
18
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3
19
งบบุคลากร
20
งบดำเนินงาน
21
งบลงทุน
22
งบเงินอุดหนุน
23
งบรายจ่ายอื่น
24
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
25
งบบุคลากร
26
งบดำเนินงาน
27
งบลงทุน
28
งบเงินอุดหนุน
29
งบรายจ่ายอื่น
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100