ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
1โครการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน/กิจกรรม บังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
6
1.ค่าโอทีเป็นไปตามเป้าหมาย 702,000.00 335,320.0047.77%โอนงบโอทีไปชำระค่าสาธารณูปโภค
7
2.ค่าโอที คฝ.เป็นไปตามเป้าหมาย54,000.0054,000.00100.00%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
8
3.ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักเป็นไปตามเป้าหมาย69,600.0069,600.00100.00%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
9
4.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย13,900.0013,900.00100.00%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
10
5.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเป็นไปตามเป้าหมาย30,700.0030,700.00100.00%
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ต้องรับโอนจากงบโอที
11
6.ค่าวัสดุน้ำมันเป็นไปตามเป้าหมาย930,667.00613,643.9065.94%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
12
7.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย5,400.005,400.00100.00%
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ต้องรับโอนจากงบโอที
13
8.ค่าวัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย3,800.003,800.00100.00%ไม่มีปัญหาอุปสรรค -
14
9.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย29,100.0018,175.0062.46%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
15
10.ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย39,900.0039,900.00100.00%
ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ต้องรับโอนจากงบโอที
16
11.ปฎิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเป้าหมาย87,100.0087,100.00100.00%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
17
รวม1,966,1671,271,53864.67%
18
ตrพ.พrr.รวจแล้วถูกต้อง
19
rrพพพ.ต.อ.
20
(พัฒนชัย ภมรพิบูลย์)
21
ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100