ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ต.ค.66 - มี.ค.67)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
4
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1
โครงการ การบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
ประชาชนมีความปลอดภัยไม่มี
7
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
ในชีวิตและทรัพย์สินไม่มี
8
ได้แก่...และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
9
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) "704,000585,80083.21
10
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ "111,90044,29539.58
11
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ "34,40031,56591.76
12
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด "18,30018,300100.00
13
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) "72,00030,00041.67
14
ค่าวัสดุสำนักงาน "13,30013,300100.00
15
ค่าน้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ "1,150,300445,97238.77
16
ค่าวัสดุจราจร "9,5009,500100.00
17
วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) "62,70013,87522.13
18
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ "1,235,800
19
ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง415,100415,100100.00
20
ค่าตอบแทน 5 กลุ่ม
21
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน500-ไม่มี
22
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาผู้ต้องหาต่อการดำเนินมาตรการ 14,3007,28050.91ไม่มี
23
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพคุ้มครองสิทธิ์ ตามหลักมนุษยชนใน87,00082,80095.17ไม่มี
24
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานกระบวนการยุติธรรม3,800-ไม่มี
25
5 ค่าตอบแทนพยาน68,900-ไม่มี
26
รวม4,001,8001,697,78742.43
27
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
28
29
ยอดยกมา4,001,8001,697,78742.43
30
ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาความพึงพอใจของพนักงานสอบสวน-ไม่มี
31
เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
32
ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์การปฏิบัติต่อผู้ตรวจวัดแอลกอฮอล์2,404-ไม่มี
33
อย่างเป็นธรรม
34
2
โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
การถวายความปลอดภัยได้อย่าง6,2006,200100.00ไม่มี
35
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
มีประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ
36
3
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
ความพึงพอใจของชุมชน การมี15,00015,000100.00ไม่มี
37
ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด
38
4
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน38,00019,00050.00ไม่มี
39
ช่วงเทศกาล
40
5
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เช่า รถยนต์ตู้โดยสาร(ทดแทน)ฯ
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่44,00025,02056.86ไม่มี
41
และรถยนต์เอนกประสงค์ (ทดแทน) ป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น
42
6การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มี100,16079,04278.92ไม่มี
43
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
44
7งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบนความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของ--ไม่มี
45
ผู้แจ้งเบาะแส และความเชื่อมั่นของ
46
ค่าใช้จ่ายในการสืบ และค่าปลงศพ ญาติผู้เสียชีวิตต่อการปฏิบัติหน้าที่
47
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
48
8
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
ลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา2,1402,140100.00ไม่มี
49
รวม4,209,7041,844,18943.81
50
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
51
52
ยอดยกมา4,209,7041,844,18943.81
53
9
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
แก้ปัญหายาเสพติดระดับชุมชน31,20031,200100.00ไม่มี
54
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา
55
และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
56
10
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรม การสกัดกั้น
สามารถลดการแพร่ระบาดใน10,00010,000100.00ไม่มี
57
ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
58
โครงการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่
ชุมชนเป้าหมาย
59
ระบาดของยาเสพติด
60
11โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart Land)สามารถสกัดกั้นและปราบปราม7,2007,200100.00ไม่มี
61
ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด
62
รายสำคัญ
63
12โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯ ที่กี่ยวข้องกับยาเสพติดดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน14,00014,000100.00ไม่มี
64
ของเครือข่ายยาเสพติดตาม
65
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
66
การฟอกเงิน พ.ศ.2542
67
13ผู้เสพยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการ--ไม่มี
68
โครงการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิด
บำบัดรักษาและปรับเปลี่ยน
69
และผู้ป่วยจิตเวชพฤติกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
70
71
รวม4,272,1041,906,58944.63
72
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
73
74
ยอดยกมา4,272,1041,906,58944.63
75
14
กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
บุคคลต่างด้าวมีสิทธิได้รับสถานะ--ไม่มี
76
โครงการ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้อง
77
ตามกฎหมาย
78
15
โครงการบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
ประชาชนมีความปลอดภัย46,00046,000100.00ไม่มี
79
กิจกรรมการบังคับใช้กฏหมายและการบริการประชาชน
ในชีวิตและทรัพย์สิน
80
สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ภารกิจงานชุมชนสัมพันธ์
81
รวม4,318,1041,952,58945.22
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100