ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ ๖ เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส )
5
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
6
7
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
8
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1-2
9
(ต.ค.68 - มี.ค.69)
10
1
โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
11
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
เป็นไปตามเป้าหมาย62,400.00 - - - -62,400.00100.00ไม่มี
12
13
2
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
14
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
15
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย100,600.00 - - - -78,147.9377.68ไม่มี
16
1. ไฟฟ้า
17
2. ประปา
18
3. โทรศัพท์
19
4. ไปรณีย์
20
5. อินเตอร์เน็ต
21
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
22
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย47,000.00 - - - -5,100.0010.85ไม่มี
23
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย36,000.00 - - - -0.000.00ไม่มี
24
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย59,800.00 - - - -59,800.00100.00ไม่มี
25
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย800.00 - - - -0.000.00ไม่มี
26
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย156,000.00 - - - -156,000.00100.00ไม่มี
27
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย1,734,960.00 - - - -1,556,720.0089.73ไม่มี
28
- ค่าใช้สอย
29
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย75,760.00 - - - -35,751.0047.19ไม่มี
30
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย34,900.00 - - - -15,900.0045.56ไม่มี
31
3.ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเป็นไปตามเป้าหมาย158,033.49 - - - -156,928.3499.30ไม่มี
32
- ค่าวัสดุ
33
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย13,500.00 - - - -13,500.00100.00ไม่มี
34
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย2,270,323.00 - - - -1,833,000.0080.74ไม่มี
35
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย8,183.21 - - - -8,183.21100.00ไม่มี
36
37
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย86,300.00 - - - -86,300.00100.00ไม่มี
38
39
3โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเป้าหมาย124,200.00 - - - -39,282.0031.63ไม่มี
40
41
4โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Landเป็นไปตามเป้าหมาย36,275.00 - - - -20,850.0057.48ไม่มี
42
.
43
5
โครงการรักษาความปลอดถัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
เป็นไปตามเป้าหมาย12,150.00 - - - -12,150.00100.00ไม่มี
44
45
6
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย3,280.00 - - - -1,140.0034.76ไม่มี
46
47
7
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E)
เป็นไปตามเป้าหมาย62,400.00 - - - -62,400.00100.00ไม่มี
48
ประเทศไทยสำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอบครูตำรวจ
49
50
8โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย39,000.0020,850.0053.46ไม่มี
51
52
9โครงการตำรวจอาสาเป็นไปตามเป้าหมาย30,000.0030,000.00100.00ไม่มี
53
54
10
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
เป็นไปตามเป้าหมาย31,000.0031,000.00100.00ไม่มี
55
ช่วงเทศกาลสำคัญ
56
11
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
เป็นไปตามเป้าหมาย6,000.006,000.00100.00ไม่มี
57
58
รวม5,188,864.704,229,002.4881.50
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100