| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення міської ради | ||||||||||||||||||||||||
3 | від 08.09.2021 № 443-МР | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Виконання видаткової частини бюджету Охтирської міської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року | ||||||||||||||||||||||||
9 | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Затверджено розписом з урахуванням змін | Виконання бюджету | % виконання | ||||||||||||||||||
10 | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
15 | 0200000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 21 192 920,00 | 2 148 000,00 | 23 340 920,00 | 8 587 245,77 | 4 975,00 | 8 592 220,77 | 40,5% | 0,2% | 36,8% | ||||||||||||||
16 | 0210000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 21 192 920,00 | 2 148 000,00 | 23 340 920,00 | 8 587 245,77 | 4 975,00 | 8 592 220,77 | 40,5% | 0,2% | 36,8% | ||||||||||||||
17 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 18 917 400,00 | 18 917 400,00 | 7 696 005,09 | 7 696 005,09 | 40,7% | 0,0% | 40,7% | ||||||||||||||
18 | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 281 150,00 | 281 150,00 | 37 276,00 | 37 276,00 | 13,3% | 0,0% | 13,3% | ||||||||||||||
19 | 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 13 150,00 | 13 150,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 22,8% | 0,0% | 22,8% | ||||||||||||||
20 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 60 000,00 | 60 000,00 | 19 972,50 | 19 972,50 | 33,3% | 0,0% | 33,3% | ||||||||||||||
21 | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 100 000,00 | 100 000,00 | 14 919,16 | 14 919,16 | 14,9% | 0,0% | 14,9% | ||||||||||||||
22 | 215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 600 000,00 | 600 000,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | 16,6% | 16,6% | |||||||||||||||
23 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
24 | 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
25 | 0217650 | 7650 | 0490 | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 975,00 | 4 975,00 | 0,0% | 19,9% | 19,9% | ||||||||||||||
26 | 0217660 | 7660 | 0490 | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
28 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 48 871,00 | 48 871,00 | 48 871,00 | 48 871,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
29 | 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 300 000,00 | 300 000,00 | 299 993,74 | 299 993,74 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
30 | 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 100 000,00 | 100 000,00 | 45 893,06 | 45 893,06 | 45,9% | 0,0% | 45,9% | ||||||||||||||
31 | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 278 349,00 | 278 349,00 | 38 568,44 | 38 568,44 | 13,9% | 0,0% | 13,9% | ||||||||||||||
32 | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з теритріальної оборони | 145 000,00 | 55 000,00 | 200 000,00 | 143 996,78 | 143 996,78 | 99,3% | 0,0% | 72,0% | |||||||||||||
33 | 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30,0% | 0,0% | 30,0% | ||||||||||||||
34 | 0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
35 | 0600000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 215 061 462,30 | 11 270 409,04 | 226 331 871,34 | 103 181 834,26 | 4 731 114,84 | 107 912 949,10 | 48,0% | 42,0% | 47,7% | ||||||||||||||
36 | 0610000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 215 061 462,30 | 11 270 409,04 | 226 331 871,34 | 103 181 834,26 | 4 731 114,84 | 107 912 949,10 | 48,0% | 42,0% | 47,7% | ||||||||||||||
37 | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 1 219 145,00 | 1 219 145,00 | 503 891,76 | 503 891,76 | 41,3% | 0,0% | 41,3% | ||||||||||||||
38 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 64 875 685,00 | 4 521 364,00 | 69 397 049,00 | 29 213 479,11 | 1 765 154,50 | 30 978 633,61 | 45,0% | 39,0% | 44,6% | ||||||||||||
39 | 0611020 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 36 188 350,00 | 5 343 666,00 | 41 532 016,00 | 16 964 048,99 | 2 178 639,31 | 19 142 688,30 | 46,9% | 40,8% | 46,1% | ||||||||||||
40 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 91 230 000,00 | 91 230 000,00 | 46 831 051,68 | 46 831 051,68 | 51,3% | 51,3% | |||||||||||||||
41 | 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 2 961 004,30 | 1 350 156,04 | 4 311 160,34 | 1 731 377,17 | 689 896,10 | 2 421 273,27 | 58,5% | 56,2% | |||||||||||||
42 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 6 928 500,00 | 6 928 500,00 | 3 252 249,78 | 3 252 249,78 | 46,9% | 0,0% | 46,9% | ||||||||||||||
43 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1 477 276,00 | 1 477 276,00 | 649 458,82 | 649 458,82 | 44,0% | 0,0% | 44,0% | ||||||||||||||
44 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 453 490,00 | 453 490,00 | 65 466,15 | 65 466,15 | 14,4% | 0,0% | 14,4% | ||||||||||||||
45 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 212 160,00 | 212 160,00 | 68 209,56 | 68 209,56 | 32,2% | 0,0% | 32,2% | ||||||||||||||
46 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 499 036,00 | 1 499 036,00 | 441 689,36 | 441 689,36 | 29,5% | 29,5% | |||||||||||||||
47 | 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників | 1 057 479,00 | 1 057 479,00 | 312 134,45 | 312 134,45 | 29,5% | 29,5% | |||||||||||||||
48 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 784 747,00 | 55 223,00 | 839 970,00 | 244 238,02 | 244 238,02 | 31,1% | 29,1% | ||||||||||||||
49 | 0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 264 942,00 | 264 942,00 | 241 536,27 | 241 536,27 | 91,2% | ||||||||||||||||
50 | 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 824 800,00 | 824 800,00 | 212 316,06 | 97 424,93 | 309 740,99 | 25,7% | 0,0% | 37,6% | |||||||||||||
51 | 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 14 480,00 | 14 480,00 | 5 430,00 | 5 430,00 | 37,5% | 0,0% | 37,5% | ||||||||||||||
52 | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5 070 368,00 | 5 070 368,00 | 2 445 257,08 | 2 445 257,08 | 48,2% | 0,0% | 48,2% | ||||||||||||||
54 | 700000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 15 332 069,00 | 1 591 998,00 | 16 924 067,00 | 9 158 686,80 | 1 384 849,58 | 10 543 536,38 | 59,7% | 87,0% | 62,3% | ||||||||||||||
55 | 710000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 15 332 069,00 | 1 591 998,00 | 16 924 067,00 | 9 158 686,80 | 1 384 849,58 | 10 543 536,38 | 59,7% | 87,0% | 62,3% | ||||||||||||||
56 | 0710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 703 270,00 | 703 270,00 | 260 700,04 | 260 700,04 | 37,1% | 0,0% | 37,1% | ||||||||||||||
57 | 0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 7 636 219,00 | 1 489 328,00 | 9 125 547,00 | 5 607 353,59 | 1 384 849,58 | 6 992 203,17 | 73,4% | 93,0% | 76,6% | ||||||||||||
58 | 0712020 | 2020 | 732,00 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 250 000,00 | 250 000,00 | 152 825,65 | 152 825,65 | 61,1% | 61,1% | |||||||||||||||
59 | 0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 1 086 470,00 | 102 670,00 | 1 189 140,00 | 547 058,30 | 547 058,30 | 50,4% | 0,0% | 46,0% | |||||||||||||
60 | 0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 956 460,00 | 2 956 460,00 | 1 098 815,56 | 1 098 815,56 | 37,2% | 0,0% | 37,2% | ||||||||||||||
61 | 0712144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 2 389 650,00 | 2 389 650,00 | 1 361 933,66 | 1 361 933,66 | 57,0% | 0,0% | 57,0% | ||||||||||||||
63 | 0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 310 000,00 | 310 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 41,9% | 0,0% | 41,9% | ||||||||||||||
65 | 800000 | Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради | 24 426 953,00 | 55 090,00 | 24 482 043,00 | 10 430 520,15 | 50 154,15 | 10 480 674,30 | 42,7% | 91,0% | 42,8% | ||||||||||||||
66 | 810000 | Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради | 24 426 953,00 | 55 090,00 | 24 482 043,00 | 10 430 520,15 | 50 154,15 | 10 480 674,30 | 42,7% | 91,0% | 42,8% | ||||||||||||||
67 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 12 345 500,00 | 10 440,00 | 12 355 940,00 | 5 140 658,55 | 3 030,31 | 5 143 688,86 | 41,6% | 29,0% | 41,6% | ||||||||||||
69 | 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 24 100,00 | 24 100,00 | 5 403,15 | 5 403,15 | 22,4% | 0,0% | 22,4% | ||||||||||||||
70 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 250 000,00 | 250 000,00 | 123 864,54 | 123 864,54 | 49,5% | 0,0% | 49,5% | ||||||||||||||
71 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 486 175,40 | 486 175,40 | 44,4% | 0,0% | 44,4% | ||||||||||||||
72 | 0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 295 000,00 | 295 000,00 | 44 771,62 | 44 771,62 | 15,2% | 0,0% | 15,2% | ||||||||||||||
73 | 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 219 400,00 | 219 400,00 | 94 021,84 | 94 021,84 | 42,9% | 0,0% | 42,9% | ||||||||||||||
74 | 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 64 700,00 | 64 700,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 24,7% | 0,0% | 24,7% | ||||||||||||||
75 | 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 5 660 400,00 | 44 650,00 | 5 705 050,00 | 2 253 639,88 | 44 522,02 | 2 298 161,90 | 39,8% | 99,7% | 40,3% | ||||||||||||
76 | 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1 762 200,00 | 1 762 200,00 | 642 584,71 | 2 601,82 | 645 186,53 | 36,5% | 0,0% | 36,6% | |||||||||||||
77 | 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
78 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 519 062,92 | 519 062,92 | 99,8% | 0,0% | 99,8% | |||||||||||||
79 | 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 29 753,00 | 0,00 | 29 753,00 | 11 796,29 | 11 796,29 | 39,6% | 0,0% | 39,6% | |||||||||||||
80 | 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 166 454,40 | 166 454,40 | 83,2% | 0,0% | 83,2% | |||||||||||||
81 | 0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 72 762,81 | 72 762,81 | 72,8% | 0,0% | 72,8% | |||||||||||||
82 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 56 779,35 | 56 779,35 | 63,1% | 0,0% | 63,1% | |||||||||||||
83 | 0813200 | 3200 | 1090 | Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 7 811,00 | 7 811,00 | 29,1% | 0,0% | 29,1% | |||||||||||||
85 | 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 444 100,00 | 0,00 | 1 444 100,00 | 788 733,69 | 788 733,69 | 54,6% | 0,0% | 54,6% | |||||||||||||
87 | 1000000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | 21 487 122,00 | 1 089 525,00 | 22 576 647,00 | 10 708 714,70 | 508 596,30 | 11 217 311,00 | 49,8% | 46,7% | 49,7% | ||||||||||||||
88 | 1010000 | Відділ культури і туризму Охтирської міської ради | 21 487 122,00 | 1 089 525,00 | 22 576 647,00 | 10 708 714,70 | 508 596,30 | 11 217 311,00 | 49,8% | 46,7% | 49,7% | ||||||||||||||
89 | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 863 250,00 | 863 250,00 | 363 605,97 | 363 605,97 | 42,1% | 0,0% | 42,1% | ||||||||||||||
90 | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти митсецькими школами | 11 736 130,00 | 738 025,00 | 12 474 155,00 | 6 659 526,79 | 394 382,18 | 7 053 908,97 | 56,7% | 53,4% | 56,5% | ||||||||||||
91 | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3 310 290,00 | 8 000,00 | 3 318 290,00 | 1 384 982,16 | 18 922,00 | 1 403 904,16 | 41,8% | 42,3% | |||||||||||||
92 | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 1 644 001,00 | 101 100,00 | 1 745 101,00 | 625 110,47 | 18 316,83 | 643 427,30 | 38,0% | 18,1% | 36,9% | ||||||||||||
93 | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 559 452,00 | 150 000,00 | 2 709 452,00 | 1 214 609,59 | 76 975,29 | 1 291 584,88 | 47,5% | 51,3% | 47,7% | ||||||||||||
94 | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 967 649,00 | 967 649,00 | 372 502,72 | 372 502,72 | 38,5% | 0,0% | 38,5% | ||||||||||||||
95 | 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 406 350,00 | 406 350,00 | 88 377,00 | 88 377,00 | 21,7% | 0,0% | 21,7% | ||||||||||||||
96 | 1017691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце | 92 400,00 | 92 400,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
98 | 1200000 | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради | 22 403 764,00 | 10 897 860,00 | 33 301 624,00 | 6 145 794,42 | 1 756 194,80 | 7 901 989,22 | 27,4% | 16,1% | 23,7% | ||||||||||||||
99 | 1210000 | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради | 22 403 764,00 | 10 897 860,00 | 33 301 624,00 | 6 145 794,42 | 1 756 194,80 | 7 901 989,22 | 27,4% | 16,1% | 23,7% | ||||||||||||||
100 | 1210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 4 226 875,00 | 90 000,00 | 4 316 875,00 | 1 665 593,48 | 63 639,27 | 1 729 232,75 | 39,4% | 70,7% | 40,1% | ||||||||||||
101 | 1216011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 84 349,00 | 84 349,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
103 | 1216015 | 6015 | 0620 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 1 002 612,00 | 1 002 612,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||||||||
106 | 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 12 853 930,00 | 1 144 584,00 | 13 998 514,00 | 3 454 040,86 | 52 876,28 | 3 506 917,14 | 26,9% | 4,6% | 25,1% | ||||||||||||
107 | 1216090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 69 750,00 | 69 750,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 2,1% | 0,0% | 2,1% | ||||||||||||||
108 | 1217321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 3 556 313,00 | 3 556 313,00 | 1 174 894,45 | 1 174 894,45 | 0,0% | 33,0% | 33,0% | ||||||||||||||
109 | 1217322 | 7322 | 0443 | Будівництво медичних установ та закладів | 983 999,00 | 983 999,00 | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,0% | 4,9% | 4,9% | ||||||||||||||
110 | 1217323 | 7323 | 0443 | Будівництво установ та закладів соціальної сфери | 77 200,00 | 77 200,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,0% | 13,0% | 13,0% | ||||||||||||||
111 | 1217324 | 7324 | 0443 | Будівництво установ та закладів культури | 340 000,00 | 340 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,0% | 6,2% | 6,2% | ||||||||||||||
112 | 1217330 | 7330 | 0443 | Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності | 2 394 251,00 | 2 394 251,00 | 18 250,00 | 18 250,00 | 0,0% | 0,8% | 0,8% | ||||||||||||||
113 | 1217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 222 039,00 | 222 039,00 | 218 180,00 | 218 180,00 | 98,3% | 0,0% | 98,3% | ||||||||||||||
114 | 1217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 5 031 170,00 | 960 152,00 | 5 991 322,00 | 806 526,08 | 367 034,80 | 1 173 560,88 | 16,0% | 38,2% | 19,6% | ||||||||||||