ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจฟากท่า
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
4
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับหน่วยปรับแผนจัดสรรผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2
7
โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
8
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
9
1ค่า OT
เป็นไปตามเป้าหมาย
960,000.00 464,040.77 - - 464,040.77 - ปรับลดค่า OT เพื่อเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ตามภารกิจ และชำระค่าสาธารณูปภค
10
2ค่าตอบแทนพยาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
30,700.00 30,700.00 14,700.00 10,200.00 5,800.00 81.11
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
11
3ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาฯ
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,000.00 1,000.00 - - 1,000.00 - ยังไม่ได้รับใบขอรับเงิน ค่าตอบแทนจากนักจิตวิทยา
12
4ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ
เป็นไปตามเป้าหมาย
22,300.00 22,300.00 - - 22,300.00 - ยังไม่ได้รับใบขอรับเงิน ค่าตอบแทนจากเจ้า พนง.ชันสูตรฯ
13
5ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,200.00 1,200.00 - - 1,200.00 - ส่งหมายเรียกพยาน ทางไปรษณีย์
14
6
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
103,200.00 550,800.00 259,200.00 291,600.00 - 100.00 ได้รับการจัดสรร งปม. ไม่เพียงพอต่อภารกิจ จึงได้ปรับลดค่า OT เพื่อนำมาเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
15
7ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
19,100.00 19,100.00 - - 19,100.00 - อยู่ระหว่างสำรวจยานพาหนะซ่อมแซมเพิ่มเติม
16
8
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย
42,200.00 42,200.00 - - 42,200.00 -
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
17
9วัสดุสำนักงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
7,400.00 7,400.00 4,550.00 - 2,850.00 61.49
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
18
19
2
20
21
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับหน่วยปรับแผนจัดสรรผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
22
10น้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,202,700.00 1,202,700.00 112,093.10 197,086.20 893,520.70 25.71
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
23
11วัสดุจราจร
เป็นไปตามเป้าหมาย
5,300.00 5,300.00 - - 5,300.00 - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุจราจรเพิ่มเติม
24
12วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
เป็นไปตามเป้าหมาย
7,400.00 7,400.00 - 1,925.00 5,475.00 26.01
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
25
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
2,402,500.00 2,354,140.77 390,543.10 500,811.20 1,462,786.47 37.86
26
13ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามเป้าหมาย
54,900.00 103,259.23 65,923.42 37,335.81 - 100.00 ได้รับการจัดสรร งปม. ไม่เพียงพอจึงได้ปรับลด ค่า OT นำไปชำระ ค่าสาธารณูปโภค
27
รวมงบดำเนินงาน 2,457,400.00 2,457,400.00 456,466.52 538,147.01 1,462,786.47 40.47
28
โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
เป็นไปตามเป้าหมาย
63,700.00 63,700.00 11,400.00 15,114.00 37,186.00 41.62
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
29
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
เบิกจ่ายเงินได้ตามภารกิจของโครงการ ฯ
78,000.00 78,000.00 - - 78,000.00 - ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ
30
ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
เบิกจ่ายเงินได้ตามภารกิจของโครงการ ฯ
4,670.00 4,670.00 - 1,140.00 3,530.00 24.41 การเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100