| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення Ржищівської міської ради Київської області 15.12.2023 № 2445 -43-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | РОЗПОДІЛ видатків бюджету Ржищівської міської територіальної громади на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1051600000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||
8 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||
9 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0200000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради | 63 533 399,71 | 48 120 979,71 | 17 068 750,00 | 1 246 700,00 | 15 412 420,00 | 7 805 000,00 | 7 005 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 7 005 000,00 | 71 338 399,71 | ||||||||||||||||
11 | 0210000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради | 63 533 399,71 | 48 120 979,71 | 17 068 750,00 | 1 246 700,00 | 15 412 420,00 | 7 805 000,00 | 7 005 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 7 005 000,00 | 71 338 399,71 | ||||||||||||||||
12 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 24 354 500,00 | 24 354 500,00 | 17 000 000,00 | 1 246 700,00 | 1 956 000,00 | 1 286 000,00 | 670 000,00 | 570 000,00 | 1 286 000,00 | 26 310 500,00 | ||||||||||||||||||
13 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 24 354 500,00 | 24 354 500,00 | 17 000 000,00 | 1 246 700,00 | 1 956 000,00 | 1 286 000,0 | 670 000,00 | 570 000,00 | 1 286 000,0 | 26 310 500,00 | ||||||||||||||||
14 | 2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 16 866 300,00 | 16 866 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 866 300,00 | ||||||||||||||||
16 | 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 16 866 300,00 | 16 866 300,00 | 0,00 | 16 866 300,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 5 170 200,00 | 5 170 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 200,00 | ||||||||||||||||
18 | 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | 0213230 | 3230 | 1070 | Видатки по'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | ||||||||||||||||||||||
22 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | ||||||||||||||||||||||
24 | 5000 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 83 879,71 | 83 879,71 | 68 750,00 | 83 879,71 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 0215040 | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України" | 83 879,71 | 83 879,71 | 68 750,00 | 83 879,71 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 10 802 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 802 420,00 | 4 275 000,00 | 4 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 000,00 | 15 077 420,00 | ||||||||||||||||
27 | 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2 522 000,00 | 2 522 000,00 | 0,00 | 2 522 000,00 | ||||||||||||||||||||||
28 | 0216017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 46 920,00 | 46 920,00 | 46 920,00 | |||||||||||||||||||||||
29 | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 8 233 500,00 | 8 233 500,00 | 4 275 000,00 | 4 275 000,0 | 4 275 000,0 | 12 508 500,00 | ||||||||||||||||||||
30 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 5 323 200,00 | 713 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 5 498 200,00 | ||||||||||||||||
31 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 689 200,00 | 689 200,00 | 689 200,00 | |||||||||||||||||||||||
35 | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 4 610 000,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | ||||||||||||||||||||||
36 | 0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів гоподарювання | 175 000,00 | 175 000,0 | 175 000,0 | 175 000,00 | ||||||||||||||||||||||
37 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | ||||||||||||||||||||||
38 | 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 492 900,00 | 492 900,00 | 1 399 000,00 | 1 269 000,00 | 130 000,00 | 1 269 000,00 | 1 891 900,00 | |||||||||||||||||||||
39 | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 21 900,00 | 21 900,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 761 900,00 | ||||||||||||||||||||
40 | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 471 000,00 | 471 000,00 | 529 000,00 | 529 000,00 | 529 000,00 | 1 000 000,00 | ||||||||||||||||||||
41 | 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,0 | 130 000,00 | ||||||||||||||||||||||
52 | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 104 629 028,00 | 104 629 028,00 | 60 119 876,00 | 10 169 000,00 | 0,00 | 8 658 418,00 | 5 800 070,00 | 2 858 348,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 070,00 | 113 287 446,00 | ||||||||||||||||
53 | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 104 629 028,00 | 104 629 028,00 | 60 119 876,00 | 10 169 000,00 | 0,00 | 8 658 418,00 | 5 800 070,00 | 2 858 348,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 070,00 | 113 287 446,00 | ||||||||||||||||
54 | 1000 | ОСВІТА | 101 875 428,00 | 101 875 428,00 | 58 589 876,00 | 9 955 600,00 | 0,00 | 6 758 418,00 | 4 230 070,00 | 2 528 348,00 | 0,00 | 0,00 | 4 230 070,00 | 108 633 846,00 | ||||||||||||||||
55 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освiти | 26 300 400,00 | 26 300 400,00 | 13 960 000,00 | 2 766 500,00 | 1 235 000,00 | 275 000,0 | 960 000,0 | 275 000,0 | 27 535 400,00 | |||||||||||||||||
56 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 34 392 900,00 | 34 392 900,00 | 12 646 500,00 | 6 938 100,00 | 4 634 000,00 | 3 534 000,0 | 1 100 000,0 | 3 534 000,0 | 39 026 900,00 | |||||||||||||||||
57 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 33 778 900,00 | 33 778 900,00 | 27 687 600,00 | 0,00 | 33 778 900,00 | |||||||||||||||||||||
59 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 646 000,00 | 646 000,00 | 506 000,00 | 35 000,00 | 35 000,0 | 35 000,0 | 681 000,00 | |||||||||||||||||||
60 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 551 000,00 | 3 551 000,00 | 2 335 000,00 | 251 000,00 | 30 000,00 | 30 000,0 | 30 000,0 | 3 581 000,00 | ||||||||||||||||||
61 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 | 0,00 | 1 282 500,00 | ||||||||||||||||||||||
62 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 214 000,00 | 214 000,00 | 92 500,00 | 0,00 | 214 000,00 | |||||||||||||||||||||
63 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 099 660,00 | 1 099 660,00 | 901 360,00 | 0,00 | 1 099 660,00 | |||||||||||||||||||||
68 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 216 827,00 | 216 827,00 | 177 727,00 | 0,00 | 216 827,00 | |||||||||||||||||||||
69 | 0611210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 345 441,00 | 345 441,00 | 283 189,00 | 345 441,00 | ||||||||||||||||||||||
70 | 0611271 | 1271 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 47 800,00 | 47 800,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 66 300,00 | |||||||||||||||||||||
71 | 0611272 | 1272 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 805 918,00 | 337 570,00 | 468 348,0 | 337 570,00 | 805 918,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||
74 | 5000 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 2 751 600,00 | 2 751 600,00 | 1 530 000,00 | 213 400,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 781 600,00 | ||||||||||||||||||||
75 | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 751 600,00 | 2 751 600,00 | 1 530 000,00 | 213 400,00 | 30 000,00 | 30 000,0 | 30 000,0 | 2 781 600,00 | ||||||||||||||||||
76 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 1 870 000,00 | 1 540 000,00 | 330 000,00 | 1 540 000,00 | 1 870 000,00 | |||||||||||||||||||||||
77 | 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ і закладів | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | ||||||||||||||||||||||
78 | 0617691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономною Республіки Крим, органами місцевого саоврядування і місцевими органами виконачої влади | 330 000,00 | 330 000,0 | 330 000,00 | |||||||||||||||||||||||
79 | 0800000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 9 305 900,00 | 9 305 900,00 | 6 721 670,00 | 341 700,00 | 0,00 | 3 458 829,00 | 3 458 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 829,00 | 12 764 729,00 | ||||||||||||||||
80 | 0810000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 9 305 900,00 | 9 305 900,00 | 6 721 670,00 | 341 700,00 | 0,00 | 3 458 829,00 | 3 458 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 829,00 | 12 764 729,00 | ||||||||||||||||
81 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 4 390 900,00 | 4 390 900,00 | 3 404 000,00 | 133 200,00 | 0,00 | 4 390 900,00 | ||||||||||||||||||||||
82 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 390 900,00 | 4 390 900,00 | 3 404 000,00 | 133 200,00 | 0,00 | 4 390 900,00 | ||||||||||||||||||||
83 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 4 915 000,00 | 4 915 000,00 | 3 317 670,00 | 208 500,00 | 0,00 | 3 458 829,00 | 3 458 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458 829,00 | 8 373 829,00 | ||||||||||||||||
84 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | ||||||||||||||||||||||
85 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | ||||||||||||||||||||||
86 | 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4 283 200,00 | 4 283 200,00 | 3 317 670,00 | 208 500,00 | 39 000,00 | 39 000,0 | 39 000,0 | 4 322 200,00 | ||||||||||||||||||
87 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 473 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 473 000,00 | ||||||||||||||||||||||
88 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 115 800,00 | 115 800,00 | 0,00 | 115 800,00 | ||||||||||||||||||||||
89 | 0813222 | 3222 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні їїпроведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | 0,00 | 3 419 829,00 | 3 419 829,0 | 3 419 829,0 | 3 419 829,00 | |||||||||||||||||||||
90 | 1000000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 12 836 600,00 | 12 836 600,00 | 7 535 000,00 | 1 694 900,00 | 0,00 | 480 000,00 | 428 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 428 500,00 | 13 316 600,00 | ||||||||||||||||
91 | 1010000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 12 836 600,00 | 12 836 600,00 | 7 535 000,00 | 1 694 900,00 | 0,00 | 480 000,00 | 428 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 428 500,00 | 13 316 600,00 | ||||||||||||||||
92 | 1000 | ОСВІТА | 1 446 200,00 | 1 446 200,00 | 1 170 500,00 | 115 000,00 | 66 000,00 | 49 000,00 | 66 000,00 | 1 561 200,00 | ||||||||||||||||||||
93 | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1 446 200,00 | 1 446 200,00 | 1 170 500,00 | 115 000,00 | 66 000,0 | 49 000,00 | 66 000,00 | 1 561 200,00 | ||||||||||||||||||
94 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 11 390 400,00 | 11 390 400,00 | 6 364 500,00 | 1 694 900,00 | 0,00 | 365 000,00 | 362 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 362 500,00 | 11 755 400,00 | ||||||||||||||||
95 | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бiблiотек | 2 520 500,00 | 2 520 500,00 | 1 764 600,00 | 157 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 522 500,00 | |||||||||||||||||||
96 | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 638 200,00 | 638 200,00 | 430 400,00 | 80 800,00 | 0,00 | 638 200,00 | ||||||||||||||||||||
97 | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 7 298 200,00 | 7 298 200,00 | 3 419 100,00 | 1 457 100,00 | 363 000,00 | 362 500,0 | 500,0 | 362 500,0 | 7 661 200,00 | |||||||||||||||||
98 | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 933 500,00 | 933 500,00 | 750 400,00 | 0,00 | 933 500,00 | |||||||||||||||||||||
100 | 3700000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 36 164 000,00 | 35 264 000,00 | 1 618 540,00 | 38 760,00 | 900 000,00 | 0,00 | 36 164 000,00 | |||||||||||||||||||||
101 | 3710000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 36 164 000,00 | 35 264 000,00 | 1 618 540,00 | 38 760,00 | 900 000,00 | 0,00 | 36 164 000,00 | |||||||||||||||||||||
102 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 2 114 000,00 | 2 114 000,00 | 1 618 540,00 | 38 760,00 | 0,00 | 2 114 000,00 | ||||||||||||||||||||||
103 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 114 000,00 | 2 114 000,00 | 1 618 540,00 | 38 760,00 | 0,00 | 2 114 000,00 | ||||||||||||||||||||
104 | 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
106 | 9000 | МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | 34 050 000,00 | 33 150 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 34 050 000,00 | |||||||||||||||||||||||
107 | 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |||||||||||||||||||||||
108 | 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 32 250 000,00 | 31 350 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 32 250 000,00 | |||||||||||||||||||||
109 | Х | Х | Х | УСЬОГО | 226 468 927,71 | 210 156 507,71 | 93 063 836,00 | 13 491 060,00 | 16 312 420,00 | 20 402 247,00 | 16 692 399,00 | 3 709 848,00 | 0,00 | 570 000,00 | 16 692 399,00 | 246 871 174,71 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Головуючий на засіданні 43 чергової сесії Ржищівської міської ради | Михайло ПОДГОРНИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||