ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจัน
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
3
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ.2568
4
5
ที่ชื่อ / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมาย / วิธีดำเนินการงบประมาณ / แหล่งที่จัดสรร / สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
6
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาค เอกชนอปท.
อื่นๆ
14
1
โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยห่าง
73,000.00 ----
ต.ค.67 - ก.ย.68
ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
15
แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
ไกลยาเสพติดในชุมชน
16
17
2
การรักษาความปลอดภัยและให้บริการ
รักษาความปลอดภัยและ
160,400.00 ----
ต.ค.67 - ก.ย.68
นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย
18
แก่นักท่องเที่ยว
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ในชีวิตและทรัพย์สิน
19
20
3
การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
รักษาความสงบเรียบร้อย
2,658,900.00 ----
ต.ค.67 - ก.ย.68
ประชาชน มีความปลอดภัย
21
(รวม ชมส.และอาสาสมัครตำรวจบ้าน กต.ตร.
และความมั่นคงภายใน
ในชีวิตและทรัพย์สิน
22
น้ำมันรถเช่า)ประเทศ
23
4
การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ
สร้างภูมิคุ้มกันแป้องกัน
3,315.00 ----
ต.ค.67 - ก.ย.68
สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการ
24
โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือ
ยาเสพติดแพร่ระบาดของยาเสพติด
25
เทียบเท่าในสถานศึกษา
26
27
5
การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายา
ป้องกันปราบปราม สืบสวน
40,000.00 ----
ต.ค.67 - ก.ย.68
ปราบปรามสกัดกันเส้นทาง
28
เสพติด(สลายโครงสร้าง/Heart Land/ด่าน
ผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด
ลำเลียง เพื่อลดการแพร่
29
ยาเสพติด)ระบาดของยาเสพติด
30
31
6การปฏิรูประบบงานตำรวจ
ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน
82,600.00 ----
ต.ค.67 - ก.ย.68
ประชาชน ได้รับความยุติธรรม
32
33
7
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อำนวยความสะดวกแก่ประ
30,000.00 ----
ต.ค.67 - ก.ย.68
ลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล
34
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
ชาชนในการใช้รถใช้ถนน
วันหยุดยาว
35
36
รวม 3,048,215.00
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107