ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจภูธรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ ๖ เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส )
5
6
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
(ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย71,100.00 - - - -71,100.000.000.00100.00ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
18
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย19,200.00 - - - -19,200.000.000.00100.00ไม่มี
19
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย4,700.00 - - - -0.004,700.000.00100.00ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย57,500.00 - - - -0.000.0057,500.000.00ไม่มี
21
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย3,600.00 - - - -0.000.003,600.000.00ไม่มี
22
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย321,750.00 - - - -321,750.000.000.00100.00ไม่มี
23
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย1,260,000.00 - - - -453,600.00647,800.00158,600.0087.41ไม่มี
24
- ค่าใช้สอย
25
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย111,600.00 - - - -43,920.0060,380.007,300.0093.46ไม่มี
26
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย24,700.00 - - - -0.000.000.000.00ไม่มี
27
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย54,700.00 - - - -0.000.0054,700.000.00ไม่มี
28
- ค่าวัสดุ
29
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย9,600.00 - - - -0.000.009,600.000.00ไม่มี
30
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย1,558,000.00 - - - -502,328.40851,466.32204,205.2886.89ไม่มี
31
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย6,800.00 - - - -0.006,800.000.00100.00ไม่มี
32
33
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย63,600.00 - - - -24,750.0012,825.0026,025.0059.08ไม่มี
34
35
2
โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
36
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย90,200.00 - - - -90,200.000.000.00100.00ไม่มี
37
38
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย10,000.00 - - - -0.005,000.005,000.0050.00ไม่มี
39
40
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย38,000.00 - - - -0.0019,000.0019,000.0050.00ไม่มี
41
42
5
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย2,280.00 - - - -0.001,140.001,140.0050.00ไม่มี
43
44
6
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E)
เป็นไปตามเป้าหมาย58,500.00 - - - -0.0058,500.000.00100.00ไม่มี
45
ประเทศไทยสำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอบครูตำรวจ
46
47
7โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย36,250.000.0026,250.0010,000.0072.41ไม่มี
48
49
8โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นไปตามเป้าหมาย8,000.000.008,000.000.00100.00ไม่มี
50
51
9
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
เป็นไปตามเป้าหมาย4,000.000.004,000.000.00100.00ไม่มี
52
.
53
รวม3,814,080.001,526,848.401,705,861.32556,670.2884.76
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100