ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2
สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส) (ต.ค.68 - มี.ค.69)
4
5
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
7
(ค.ค.68-ธ.ค.68)(ม.ค.69-มี.ค.69)
8
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
9
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
10
- ค่าสาธารณูปโภค เป็นไปตามเป้าหมาย 638,300.00 - - - - 88,826.50 86ไม่มี
11
1. ไฟฟ้า - - - - 227,827.44 259,506.21 ไม่มี
12
2. ประปา - - - - 10,072.55 10,082.29 ไม่มี
13
3. โทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต - - - - 2,903.76 3,034.25 ไม่มี
14
4. ไปรณีย์ - - - - 21,759.00 14,288.00 ไม่มี
15
16
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
17
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน เป็นไปตามเป้าหมาย 300.00 - - - - 300.00 - - 100ไม่มี
18
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
เป็นไปตามเป้าหมาย
15,400.00 - - - - 5,000.00 5,000.00 5,400.00 65ไม่มี
19
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
เป็นไปตามเป้าหมาย
85,100.00 - - - - 25,000.00 25,000.00 35,100.00 59ไม่มี
20
4 ค่าส่งหมายเรียกพยาน/ตอบแทนล่าม เป็นไปตามเป้าหมาย 6,500.00 - - - - 2,500.00 2,500.00 1,500.00 77ไม่มี
21
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญา
เป็นไปตามเป้าหมาย
165,280.00 - - - - 65,000.00 50,000.00 50,280.00 70ไม่มี
22
23
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่า OT)
เป็นไปตามเป้าหมาย
2,724,000.00 - - - - 463,720.00 454,980.00 1,805,300.00 34ไม่มี
24
25
- ค่าใช้สอย
26
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก/ยานพาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
211,200.00 - - - - - - 211,200.00 0ไม่มี
27
2.ค่าซ่อมยานพาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
52,900.00 - - - - - 36,519.10 16,380.90 69ไม่มี
28
3.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย
117,100.00 - - - - 94,800.00 15,700.00 6,600.00 94ไม่มี
29
4.ค่าเช่าที่ดินทำการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
8,013,463.00 - - - - - 8,013,463.00 - 100ไม่มี
30
5.ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคาสถานที่ทำการของ สน.มักกะสัน
- - - - - 495,000.00 -100ไม่มี
31
- ค่าวัสดุ
32
1.ค่าวัสดุสำนักงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
20,500.00 - - - - 10,000.00 10,500.00 - 100ไม่มี
33
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เป็นไปตามเป้าหมาย
3,334,700.00 - - - - 952,951.00 948,189.30 1,433,559.70 57ไม่มี
34
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)
เป็นไปตามเป้าหมาย
14,600.00 - - - - 4,600.00 10,000.00 - 100ไม่มี
35
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา
เป็นไปตามเป้าหมาย
123,600.00 - - - - 35,000.00 40,000.00 48,600.00 61ไม่มี
36
37
2
โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
237,700.00 - - - - 63,200.00 - 174,500.00 27ไม่มี
38
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)
39
40
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย
11,100.00 - - - - 7,280.00 3,700.00 120.00 99ไม่มี
41
42
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล
เป็นไปตามเป้าหมาย
2,900.00 - - - - 1,900.00 1,000.00 1,000.00 100ไม่มี
43
44
5โครงการปิดล้อมตรวจค้น
เป็นไปตามเป้าหมาย
20,000.00 - - - - 10,000.00 10,000.00 - 100ไม่มี
45
46
6โครงการสลายผู้มีอิทธิพลและชาติพันธุ์
เป็นไปตามเป้าหมาย
- - - - - - - - 0ไม่มี
47
48
7โครงการปิดล้อมตรวจค้น พื้นที่เป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
- - - - - - - - 0ไม่มี
49
50
8โครงการความผิดเกี่ยวเนื่องบริเวณชายแดน
เป็นไปตามเป้าหมาย
- - - - - - - - 0ไม่มี
51
52
9
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย
3,280.00 - - - - 2,140.00 1,140.00 - 100ไม่มี
53
54
10
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E)
เป็นไปตามเป้าหมาย
23,400.00 - - - - - 7,800.00 15,600.00 33ไม่มี
55
ประเทศไทยสำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอบครูตำรวจ
56
57
11โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
เป็นไปตามเป้าหมาย
42,500.00 - - - - 15,600.00 26,900.00 - 100ไม่มี
58
(ตชส.)
59
60
12โครงการอาสาตำรวจ
เป็นไปตามเป้าหมาย
12,000.00 - - - - 8,000.00 4,000.00 - 100ไม่มี
61
(อส.ตร.)
62
63
13
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
เป็นไปตามเป้าหมาย
6,000.00 - - - - 4,000.00 2,000.00 - 100ไม่มี
64
(กต.ตร.)
65
66
14
โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
เป็นไปตามเป้าหมาย
59,100.00 - - - - 6,700.00 52,400.00 - 100ไม่มี
67
(โครงการตำบลยั่งยืน)
68
69
15
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
เป็นไปตามเป้าหมาย
15,000.00 - - - - 15,000.00 - 100ไม่มี
70
ความเดือนร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจ เพื่อสนับสนุนการ
71
ป้องกันอาชญากรรม
72
จำนวนเงินงบประมาณ รวม 15,955,923.00 2,040,253.75 10,517,702.15 3,893,967.10 78.70
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100