| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
2 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | |||||||||||||||||||||||||
3 | องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | |||||||||||||||||||||||||
4 | ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ | ||||||||||||||||||||
5 | 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1.1 แนวทางการพัฒนาเคหะและชุมชน | 39 | 36.44 | 5,712,900 | 29.68 | ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
7 | รวม | 39 | 36.44 | 5,712,900 | 29.68 | |||||||||||||||||||||
8 | 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2.1 แนวทางการศึกษา | 11 | 10.28 | 3,669,520 | 19.06 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
10 | รวม | 11 | 10.28 | 3,669,520 | 19.06 | |||||||||||||||||||||
11 | 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ | |||||||||||||||||||||||||
12 | 3.1 แนวทางการบริหารงานทั่วไป | 11 | 10.28 | 827,000 | 4.29 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
13 | รวม | 11 | 10.28 | 827,000 | 4.29 | |||||||||||||||||||||
14 | 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | |||||||||||||||||||||||||
15 | 4.1 แนวทางการรักษาความสงบภายใน | 2 | 1.86 | 125,640 | 0.65 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
16 | 4.2 แนวทางสาธารณสุข | 9 | 8.41 | 685,800 | 3.56 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
17 | 4.3 แนวทางสังคมสงเคราะห์ | 1 | 0.93 | 40,000 | 0.20 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
18 | 4.4 แนวทางสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 6 | 5.60 | 435,000 | 2.26 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
19 | 4.5 แนวทางการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 12 | 11.21 | 640,000 | 3.32 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
20 | 4.6 แนวทางการเกษตร | 5 | 4.76 | 130,000 | 0.67 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
21 | 4.7 แนวทางการพาณิชย์ | 5 | 4.67 | 5,587,800 | 29.03 | ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
22 | 4.8 แนวทาง งบกลาง | 6 | 5.60 | 1,393,940 | 7.24 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
23 | รวม | 46 | 42.99 | 9,038,180 | 46.95 | |||||||||||||||||||||
24 | รวมทั้งสิ้น | 107 | 100.00 | 19,247,600 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
27 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 | |||||||||||||||||||||||||
28 | องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | |||||||||||||||||||||||||
29 | ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ | ||||||||||||||||||||
30 | 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1.1 แนวทางการพัฒนาเคหะและชุมชน | 37 | 31.89 | 5,131,500 | 35.56 | ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
32 | รวม | 37 | 31.89 | 5,131,500 | 35.56 | |||||||||||||||||||||
33 | 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน | |||||||||||||||||||||||||
34 | 2.1 แนวทางการศึกษา | 11 | 9.48 | 3,250,980 | 22.52 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
35 | รวม | 11 | 9.48 | 3,250,980 | 22.52 | |||||||||||||||||||||
36 | 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ | |||||||||||||||||||||||||
37 | 3.1 แนวทางการบริหารงานทั่วไป | 18 | 15.51 | 894,550 | 6.19 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง | ||||||||||||||||||||
38 | รวม | 18 | 15.51 | 894,550 | 6.19 | |||||||||||||||||||||
39 | 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | |||||||||||||||||||||||||
40 | 4.1 แนวทางการรักษาความสงบภายใน | 6 | 5.17 | 400,000 | 2.77 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
41 | 4.2 แนวทางสาธารณสุข | 4 | 3.44 | 367,000 | 2.54 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
42 | 4.3 แนวทางสังคมสงเคราะห์ | 2 | 1.72 | 150,000 | 1.03 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
43 | 4.4 แนวทางสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 7 | 1.03 | 480,000 | 3.32 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
44 | 4.5 แนวทางการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 12 | 10.34 | 1,068,000 | 7.40 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
45 | 4.6 แนวทางการเกษตร | 8 | 6.89 | 355,000 | 2.46 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
46 | 4.7 แนวทางการพาณิชย์ | 6 | 5.17 | 399,000 | 2.76 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง | ||||||||||||||||||||
47 | 4.8 แนวทาง งบกลาง | 5 | 4.31 | 1,933,990 | 13.40 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
48 | รวม | 50 | 43.10 | 5,152,990 | 35.71 | |||||||||||||||||||||
49 | รวมทั้งสิ้น | 116 | 100.00 | 14,430,020 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
50 | 4.6 แนวทางการเกษตร | 6 | 9.23 | 225,000 | 0.85 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
51 | 4.7 แนวทางการพาณิชย์ | 3 | 4.62 | 125,000 | 0.47 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง | ||||||||||||||||||||
52 | 4.8 แนวทาง งบกลาง | 8 | 12.31 | 2,003,150 | 7.59 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
53 | รวม | 48 | 60.76 | 24,624,150 | 93.28 | |||||||||||||||||||||
54 | รวมทั้งสิ้น | 79 | 82.47 | 26,398,700 | 105.56 | |||||||||||||||||||||
55 | บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
56 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 | |||||||||||||||||||||||||
57 | องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | |||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ | ||||||||||||||||||||
60 | 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง | ส่วนโยธา/อบจ.นศ. | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1.1 แนวทางการพัฒนาเคหะและชุมชน | 22 | 28.21 | 4,205,000 | 35.54 | ส่วนโยธา/อบจ.นศ. | ||||||||||||||||||||
62 | รวม | 22 | 28.21 | 4,205,000 | 35.54 | |||||||||||||||||||||
63 | 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||||||
64 | 2.1 แนวทางการศึกษา | 5 | 6.41 | 2,449,860 | 20.70 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
65 | รวม | 5 | 6.41 | 2,449,860 | 20.70 | |||||||||||||||||||||
66 | 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง | ||||||||||||||||||||||||
67 | 3.1 แนวทางการบริหารงานทั่วไป | 3 | 3.85 | 328,000 | 2.77 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง | ||||||||||||||||||||
68 | รวม | 3 | 3.85 | 328,000 | 2.77 | |||||||||||||||||||||
69 | 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||||||
70 | 4.1 แนวทางการรักษาความสงบภายใน | 4 | 6.15 | 290,000 | 2.45 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
71 | 4.2 แนวทางสาธารณสุข | 6 | 9.23 | 372,000 | 3.14 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
72 | 4.3 แนวทางสังคมสงเคราะห์ | 2 | 3.08 | 150,000 | 1.27 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
73 | 4.4 แนวทางสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 8 | 12.31 | 280,000 | 2.37 | สำนักงานปลัด/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
74 | 4.5 แนวทางการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 13 | 20.00 | 799,000 | 6.75 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
75 | 4.6 แนวทางการเกษตร | 3 | 4.62 | 55,000 | 0.46 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
76 | 4.7 แนวทางการพาณิชย์ | 3 | 4.62 | 180,000 | 1.52 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
77 | 4.8 แนวทาง งบกลาง | 9 | 13.85 | 2,724,000 | 23.02 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
78 | รวม | 48 | 61.54 | 4,850,000 | 40.99 | |||||||||||||||||||||
79 | รวมทั้งสิ้น | 78 | 100.00 | 11,832,860 | 100.00 | |||||||||||||||||||||
80 | บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
81 | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 | |||||||||||||||||||||||||
82 | องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช | |||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ | ||||||||||||||||||||
85 | 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง | ส่วนโยธา/อบจ.นศ. | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1.1 แนวทางการพัฒนาเคหะและชุมชน | 23 | 31.94 | 7,773,000 | 46.67 | ส่วนโยธา/อบจ.นศ. | ||||||||||||||||||||
87 | รวม | 23 | 31.94 | 7,773,000 | 46.67 | |||||||||||||||||||||
88 | 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||||||
89 | 2.1 แนวทางการศึกษา | 8 | 11.11 | 2,485,800 | 14.93 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
90 | รวม | 8 | 11.11 | 2,485,800 | 14.93 | |||||||||||||||||||||
91 | 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง | ||||||||||||||||||||||||
92 | 3.1 แนวทางการบริหารงานทั่วไป | 6 | 8.33 | 1,487,000 | 8.93 | สำนักงานปลัด/ส่วนการคลัง | ||||||||||||||||||||
93 | รวม | 6 | 8.33 | 1,487,000 | 8.93 | |||||||||||||||||||||
94 | 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักงานปลัด/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||||||
95 | 4.1 แนวทางการรักษาความสงบภายใน | 4 | 6.15 | 315,000 | 1.89 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
96 | 4.2 แนวทางสาธารณสุข | 8 | 12.31 | 608,000 | 3.65 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
97 | 4.3 แนวทางสังคมสงเคราะห์ | 2 | 3.08 | 1,584,000 | 9.51 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
98 | 4.4 แนวทางสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 10 | 15.38 | 1,215,000 | 7.30 | สำนักงานปลัด/ส่วนโยธา | ||||||||||||||||||||
99 | 4.5 แนวทางการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 13.85 | 1,126,000 | 6.76 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||
100 | 4.6 แนวทางการเกษตร | 1 | 1.54 | 30,000 | 0.18 | สำนักงานปลัด | ||||||||||||||||||||