| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | до проекту рішення ТМР | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | РОЗПОДІЛ видатків бюджету Теплодарської міської територіальної громади на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1558500000 | |||||||||||||||||||||||||
8 | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||
9 | (грн) | |||||||||||||||||||||||||
10 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||
11 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||
12 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
14 | 0200000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 33 057 003,76 | 32 147 759,69 | 22 289 466,98 | 1 398 917,06 | 909 244,07 | 33 057 003,76 | ||||||||||||||||||
15 | 0210000 | Виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 33 057 003,76 | 32 147 759,69 | 22 289 466,98 | 1 398 917,06 | 909 244,07 | 33 057 003,76 | ||||||||||||||||||
16 | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 29 611 485,08 | 28 763 387,72 | 21 524 572,98 | 1 371 917,06 | 848 097,36 | 29 611 485,08 | ||||||||||||||||
17 | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | |||||||||||||||||||
18 | 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1 267 740,00 | 1 267 740,00 | 1 267 740,00 | |||||||||||||||||||
19 | 0212152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | |||||||||||||||||||
20 | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 22 848,00 | 22 848,00 | 22 848,00 | |||||||||||||||||||
21 | 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 61 146,71 | 61 146,71 | 61 146,71 | |||||||||||||||||||
22 | 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 1 097 772,00 | 1 097 772,00 | 764 894,00 | 27 000,00 | 1 097 772,00 | |||||||||||||||||
23 | 0217520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 23 350,97 | 23 350,97 | 23 350,97 | |||||||||||||||||||
24 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 15 711,00 | 15 711,00 | 15 711,00 | |||||||||||||||||||
25 | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |||||||||||||||||||
26 | 0600000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 81 859 366,00 | 81 319 998,00 | 49 317 478,46 | 8 046 817,46 | 539 368,00 | 2 124 211,00 | 250 000,00 | 1 864 211,00 | 400 685,00 | 260 000,00 | 83 983 577,00 | |||||||||||||
27 | 0610000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 81 859 366,00 | 81 319 998,00 | 49 317 478,46 | 8 046 817,46 | 539 368,00 | 2 124 211,00 | 250 000,00 | 1 864 211,00 | 400 685,00 | 260 000,00 | 83 983 577,00 | |||||||||||||
28 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 20 172 337,71 | 19 632 969,71 | 10 759 488,45 | 3 078 484,46 | 539 368,00 | 427 176,00 | 427 176,00 | 20 599 513,71 | ||||||||||||||
29 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 13 844 591,89 | 13 844 591,89 | 4 458 371,73 | 4 127 825,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 874 591,89 | |||||||||||||||
30 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 21 300 800,00 | 21 300 800,00 | 17 459 672,00 | 21 300 800,00 | ||||||||||||||||||
31 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 3 883 453,00 | 3 883 453,00 | 3 148 305,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 890 453,00 | ||||||||||||||||
32 | 0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 5 341 844,00 | 5 341 844,00 | 4 274 872,00 | 126 500,00 | 411 118,00 | 411 118,00 | 391 118,00 | 5 752 962,00 | ||||||||||||||
33 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 111 682,00 | 3 111 682,00 | 2 461 530,00 | 3 111 682,00 | ||||||||||||||||||
34 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 125 482,11 | 125 482,11 | 15 149,27 | 125 482,11 | ||||||||||||||||||
35 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 104 698,00 | 104 698,00 | 56 461,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 134 698,00 | ||||||||||||||||
36 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 354 679,00 | 1 354 679,00 | 1 110 392,00 | 1 354 679,00 | ||||||||||||||||||
37 | 0611183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ||||||||||||||||||
38 | 0611200 | 1200 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 128 600,00 | 128 600,00 | 105 409,00 | 128 600,00 | ||||||||||||||||||
39 | 0611279 | 1279 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 568 825,00 | 568 825,00 | 568 825,00 | |||||||||||||||||||
40 | 0611600 | 1600 | 0990 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2 428 600,00 | 2 428 600,00 | 1 990 654,00 | 2 428 600,00 | ||||||||||||||||||
41 | 0611700 | 1700 | 0990 | Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 365 525,00 | 365 525,00 | 365 525,00 | |||||||||||||||||||
42 | 0611702 | 1702 | 0990 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 191 700,00 | 4 191 700,00 | 4 191 700,00 | |||||||||||||||||||
43 | 0613210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 983,00 | 50 000,00 | ||||||||||||||||||
44 | 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 51 250,00 | 51 250,00 | 51 250,00 | |||||||||||||||||||
45 | 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 264 278,00 | 264 278,00 | 204 531,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 274 278,00 | ||||||||||||||||
46 | 0614060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 193 599,00 | 2 193 599,00 | 1 382 466,00 | 423 560,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 198 599,00 | |||||||||||||||
47 | 0614082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 123 452,00 | 123 452,00 | 123 452,00 | |||||||||||||||||||
48 | 0615011 | 5011 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 214 029,00 | 214 029,00 | 214 029,00 | |||||||||||||||||||
49 | 0615031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами | 2 974 290,29 | 2 974 290,29 | 1 849 194,01 | 290 448,00 | 19 567,00 | 19 567,00 | 9 567,00 | 2 993 857,29 | ||||||||||||||
50 | 0800000 | Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 6 521 564,40 | 6 521 564,40 | 2 716 317,46 | 190 500,00 | 6 521 564,40 | |||||||||||||||||||
51 | 0810000 | Управління соціальної політики виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 6 521 564,40 | 6 521 564,40 | 2 716 317,46 | 190 500,00 | 6 521 564,40 | |||||||||||||||||||
52 | 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |||||||||||||||||||
53 | 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 668 884,00 | 668 884,00 | 668 884,00 | |||||||||||||||||||
54 | 0813121 | 3121 | 1040 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах | 3 391 014,12 | 3 391 014,12 | 2 388 189,46 | 190 500,00 | 3 391 014,12 | |||||||||||||||||
55 | 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||
56 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | |||||||||||||||||||
57 | 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 57 502,00 | 57 502,00 | 57 502,00 | |||||||||||||||||||
58 | 0813193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 400 320,00 | 400 320,00 | 328 128,00 | 400 320,00 | ||||||||||||||||||
59 | 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 897 844,28 | 1 897 844,28 | 1 897 844,28 | |||||||||||||||||||
60 | 3100000 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 15 475 202,57 | 12 464 263,92 | 3 655 365,35 | 2 218 036,85 | 426 488,65 | 2 540 100,00 | 1 517 100,00 | 23 000,00 | 2 517 100,00 | 18 015 302,57 | ||||||||||||||
61 | 3110000 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 15 475 202,57 | 12 464 263,92 | 3 655 365,35 | 2 218 036,85 | 426 488,65 | 2 540 100,00 | 1 517 100,00 | 23 000,00 | 2 517 100,00 | 18 015 302,57 | ||||||||||||||
62 | 3110160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 812 673,35 | 4 812 673,35 | 3 655 365,35 | 4 812 673,35 | ||||||||||||||||||
63 | 3110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1 762 820,00 | 1 762 820,00 | 1 578 036,85 | 1 762 820,00 | ||||||||||||||||||
64 | 3116011 | 6011 | 0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||
65 | 3116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 2 280 000,00 | 1 080 000,00 | 2 280 000,00 | |||||||||||||||||||
66 | 3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 3 467 917,69 | 3 467 917,69 | 600 000,00 | 3 467 917,69 | ||||||||||||||||||
67 | 3116040 | 6040 | 0610 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 181 000,00 | 181 000,00 | 40 000,00 | 181 000,00 | ||||||||||||||||||
68 | 3116071 | 6071 | 0640 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) | 1 384 450,00 | 1 384 450,00 | ||||||||||||||||||||
69 | 3116090 | 6090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 474 488,65 | 200 000,00 | 274 488,65 | 474 488,65 | ||||||||||||||||||
70 | 3116091 | 6091 | 0640 | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово- комунального господарства | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ||||||||||||||||||
71 | 3117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 102 000,00 | 102 000,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 119 100,00 | ||||||||||||||||
72 | 3117367 | 7367 | 0490 | Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України ІІІ | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |||||||||||||||||||
73 | 3117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 864 852,88 | 864 852,88 | 864 852,88 | |||||||||||||||||||
74 | 3118110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||||||||||||||||||
75 | 3118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||
76 | 3118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | ||||||||||||||||||||||
77 | 3118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | |||||||||||||||||||
78 | 3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||
79 | 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||
80 | 3718710 | 8710 | 0731 | Резервний фонд місцевого бюджету | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||
81 | Х | Х | Х | УСЬОГО | 136 928 136,73 | 132 468 586,01 | 77 978 628,25 | 11 854 271,37 | 1 875 100,72 | 4 664 311,00 | 1 767 100,00 | 1 887 211,00 | 400 685,00 | 2 777 100,00 | 141 592 447,73 | |||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||