ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม 2568-มีนาคม 2569) หน้าที่ 1/1
2
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี
3
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2569
4
ลำดับชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับ
ผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
ปัญหา/อุปสรรคแนวทางการแก้ไข
5
1งบปกติประจำปี พ.ศ.2569 (งบดำเนินงาน) - - - - -
6
1.1 ค่าตอบแทน (เงินค่าเช่าบ้าน) -เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการตำรวจ 2 ราย (ต.ค.68-มี.ค.69) 43,680.00 32,000.00 73.26 ไม่มี
7
1.2 ค่าวัสดุใช้สอย -จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต.ค.68-มี.ค.69) 50,040.00 48,744.03 97.41 ไม่มี
8
1.3 ค่าสาธารณูปโภค -เบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ (ก.ย.68-มี.ค.69) 11,000.00 10,756.25 97.78 ไม่มี
9
รวม 104,720.00 91,500.28 87.38
10
2งบ กบร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (งบดำเนินงาน) - - - - -
11
2.1 กิจกรรมที่ 1 (เบี้ยเลี้ยง เช่าที่พัก พาหนะ จ้างเหมารถ น้ำมัน วัสดุสำนักงาน) -จัดซื้อวัสดุน้ำมัน โดยวีเฉพาะเจาะจง (ต.ค.68-มี.ค.69) 63,350.00 63,350.00 100.00 ไม่มี
12
2.2 กิจกรรมที่ 2 (เบี้ยเลี้ยง เช่าที่พัก พาหนะ) -จัดซื้อวัสดุน้ำมัน โดยวีเฉพาะเจาะจง (ต.ค.68-มี.ค.69) 35,300.00 10,690.00 30.28 ไม่มี
13
2.3 กิจกรรมที่ 3 (ค่าสาธารณูปโภค) -เบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า (ต.ค.68-มี.ค.69) 14,400.00 14,400.00 100.00 ไม่มี
14
รวม 113,050.00 88,440.00 78.23
15
3เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขยายใช้ถึงวันที่ 30 ก.ย.2569 (งบดำเนินงาน) - - - - ไม่มี
16
3.1 ค่าใช้สอยวัสดุ -จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต.ค.68-มี.ค.69) 825,785.79 295,664.99 35.80 จัดซื้อและเบิกจ่ายช้ากว่าแผนเนื่องจากได้รับงบประมาณช้า ได้รับจัดสรร เมื่อ 9 ก.พ.69
17
3.2 ค่าสาธารณูปโภค -เบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าอินเทอร์เน็ต (ต.ค.68-มี.ค.68) 344,999.27 195,582.70 56.69 จัดซื้อและเบิกจ่ายช้ากว่าแผนเนื่องจากได้รับงบประมาณช้า ได้รับจัดสรร เมื่อ 9 ก.พ.69
18
รวม - 1,606,325.06 851,128.25 52.99 -
19
20
21
-2-
22
สรุปผลการเบิกจ่าย ประจำไตรมาส 1-2 (ต.ค.68-มี.ค.69)
23
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
24
1.งบปกติประจำปี พ.ศ.2569 (งบดำเนินงาน)
25
ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.68-มี.ค.69) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 61 ผลการเบิกจ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 87.37 ผลการเบิกจ่ายฯ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 26.37
26
2.งบ กบร.ประจำปี พ.ศ.2569 (งบดำเนินงาน)
27
ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.68-มี.ค.69) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 61 ผลการเบิกจ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 78.23 ผลการเบิกจ่ายฯ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 17.23
28
3.งบ ค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขยายใช้ถึงวันที่ 30 ก.ย.2569 (งบดำเนินงาน)
29
ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.68-มี.ค.69) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 61 ผลการเบิกจ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 52.99 ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ -8.01 เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณมาช้า (9 ก.พ.69) จึงทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย แต่คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ก.ย.2569
30
31
32
ทราบ
33
พ.ต.ท.
34
(พศิน หลาวทอง)
35
สว.ตม.จว.เพชรบุรี บก.ตม.3
36
20-เม.ย.-69
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100