ABCDEFGHIJKNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2
2
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2569
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
7
8
1
โครงการ บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
- อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 65.13 % 4,142,950.00 - - - - 2,588,468.98 65.13 ไม่มี
9
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
เป็นไปตามเป้าหมาย 4,142,950.00 0.000.000.000.00 2,588,468.98 65.13
10
งบดำเนินงาน 4,142,950.00 0.000.000.000.00 2,588,468.98 65.13
11
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,142,950.00 0.000.000.000.00 2,588,468.98 65.13
12
1. ค่า OT - เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ1,596,000.00 1,039,540.00 65.13
13
2. ค่าตอบแทนพยาน - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน88,700.00 19,800.00 22.32
14
3. ค่าตอบแทนนักจิต - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน2,700.00 500.00 18.52
15
4. ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตพลิกศพ - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน75,300.00145,200.00192.83
16
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 135,600.00 - 0.00
17
6. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 31,200.00 - 0.00
18
7. จ้างเหมาบริการ+ทำความสะอาด - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน69,100.00 65,000.00 94.07
19
8. คชจ.ในการส่งหมายเรียกพยาน - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน6,400.00 5,000.00 78.13
20
9. วัสดุ สำนักงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ 12,100.000.000.00
21
10. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง - เบิกจ่ายในการจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงให้กับรถของทางราชการตามระเบียบฯ1,968,000.00 773,200.00 39.29
22
11. วัสดุจราจร - อยู่ระหว่างดำเนินการ 8,600.00 - 0.00
23
12. ค่าอาหารผู้ต้องหา - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน100,400.00 53,850.00 53.64
24
13. น้ำมันรถเช่า - เบิกจ่ายในการจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงให้กับรถของทางราชการตามระเบียบฯ60,000.00 52,800.00 88.00
25
14. เบี้ยประชุม กต.ตร. - อยู่ระหว่างดำเนินการ 6,000.00 - 0.00
26
15. ค่าตอบแทนของชุดปฏิบัติการมวลชนและชุมชนสัมพันธ์
- เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน29,000.00 14,400.00 49.66
27
16. ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน - อยู่ระหว่างดำเนินการ 8,000.00 - 0.00
28
2. ค่าสาธารณูปโภค - เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 89,900.00 408,455.08 454.34
29
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 122,100.00 - 0.00ไม่มี
30
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย
74,400.00 - 0.00
31
งบดำเนินงาน 122,100.00 - 0.00
32
1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ - เบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าวัสดุ 122,100.00 81,295.00 66.58
33
3โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด - อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการเบิกจ่ายแล้ว 20.56% เป็นไปตามเป้าหมาย213,700.000.000.000.000.00 127,400.00 59.62ไม่มี
34
กิจกรรม สกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด213,700.000.000.000.000.000.000.00
35
1. โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart land)เบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย5,000.00 5,000.00 100.00
36
2. โครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล - อยู่ระหว่างดำเนินการ 19,000.00 - 0.00
37
3. โครงการปราบปรามค้ายาเสพติด - เบิกค่าตอบแทนให้เป็นค่าตอบแทน179,700.000.000.000.000.00122,400.0068.11
40
4. โครงการปิดล้อมตรวจค้นเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย10,000.00 - 0.00
41
4โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย1,140.00 1,140.00 100.00ไม่มี
42
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
1,140.00 1,140.00 100.00
43
งบรายจ่ายอื่น1,140.00 1,140.00 100.00
44
1. โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) เบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย1,140.00 1,140.00 100.00
45
5โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย78,000.0078,000.00100.00
46
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
78,000.0078,000.00100.00
47
งบรายจ่ายอื่น78,000.0078,000.00100.00
48
1. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน( D.A.R.E.) ประเทศไทยเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย78,000.00 78,000.00 100.00
49
6โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชนเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย21,000.00 21,000.00 100.00
50
กิจกรรม บังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 21,000.00 21,000.00 100.00
51
งบรายจ่ายอื่น 21,000.00 21,000.00 100.00
52
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
เบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย 21,000.00 21,000.00 100.00
53
7 โครงการเฝ้าตรวจเตือนภัยพิบัติเบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย 4,800.00 4,800.00 100.00
54
8โครงการจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เบิกจ่ายแล้ว 100.00% เป็นไปตามเป้าหมาย 1,900.00 1,900.00 100.00
55
9โครงการตำบลยั่งยืน - อยู่ระหว่างดำเนินการ 37,500.00 - 0.00ไม่มี
56
รวม 9 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น4,623,090.002,822,708.9861.06
57
58
- ทราบ
59
60
พ.ต.ท.หญิง ผู้รายงาน
พ.ต.อ.
ผู้ตรวจรายงาน
61
( สุธาทิพย์ ไขแสง )( บุญย์พัชร์ ปิยะบุญสิทธิ )
62
สว.อก.สภ.เมืองสุพรรณบุรีผกก.สภ.เมืองสุพรรณบุรี
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102