ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.3700000Фінансовий відділ Прибужанівської сільської ради44031237
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.3710000Фінансовий відділ Пибужанівської сільської ради44031237
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1451700000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
0
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Керівництво і управління в сільських територіальних громадах
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
2Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
36
37
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
38
гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Керівництво і управління605 344,000,00605 344,00555 026,820,00555 026,82-50 317,180,00-50 317,18
44
вакантні посади керівника 1шт.од.та головного спеціаліста 1шт.од., придбанння принтеру, оприлюднення в газету
45
УСЬОГО605 344,000,00605 344,00555 026,820,00555 026,82-50 317,180,00-50 317,18
46
47
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
48
гривень
49
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
50
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
51
12345678910
53
Усього0,000,000,000,000,00
54
55
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
56
57
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
12345678910111213
61
0Затрат
62
0кількість штатних одиницьод.штатний розпис404404,000,000,000,00
63
0Ефективності
64
0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.розрахунки151,3360151,336138,7570138,76-12,580,00-12,58
65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: еокномія коштів по заробітній платі за рахунок суміщення посад(покладення обов'язків), за рахунок непридбаного запланованого принтера, та оприлюднення бюджету лише на сайті (в газету бюджет не друкувався).
66
67
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
68
Завдання програм в цілому виконано. Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на фінансовий відділ, а також на відповідному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: своєчасне забезпечення виплати заробітної плати, здійснення поточних видатків на придбання необхідних товарів та послуг. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.
69
70
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
71
72
В.о. керівникаЛюбов ТОФАНЮК
73
(підпис)(ініціали та прізвище)
74
75
76
В.о. керівникаЛюбов ТОФАНЮК
77
(підпис)(ініціали та прізвище)
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109