ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2
สถานีตำรวจภูธรกะเปอร์ จังหวัดระนอง
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ ๖ เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส )
4
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
6
ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
7
1โครงการการบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
8
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
9
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย26,500.0013,250.0013,250.000.00100.00ไม่มี
10
- ค่าตอบแทนงานสอบสวน
11
1 ค่าตอบแทนพยานเป็นไปตามเป้าหมาย2,000.001,000.001,000.000.00100.00ไม่มี
12
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย800.000.00500.00300.0062.50ไม่มี
13
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย13,800.000.007,200.006,600.0052.17ไม่มี
14
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย400.000.000.00400.000.00ไม่มี
15
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย462,000.00231,000.00231,000.000.00100.00ไม่มี
16
- ค่าใช้สอย
17
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย51,600.0025,800.0025,800.000.00100.00ไม่มี
18
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย9,200.000.009,200.000.00100.00ไม่มี
19
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย20,400.0010,200.0010,200.000.00100.00ไม่มี
20
- ค่าวัสดุ
21
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย3,600.001,800.001,800.000.00100.00ไม่มี
22
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย580,800.00139,040.00144,030.00297,730.0048.74ไม่มี
23
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย2,600.001,000.001,600.000.00100.00ไม่มี
24
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย11,100.003,425.003,500.004,175.0062.39ไม่มี
25
2โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเป้าหมาย44,800.0022,400.0022,400.000.00100.00ไม่มี
26
3โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด เป็นไปตามเป้าหมาย24,500.004,000.0019,500.001,000.0095.92ไม่มี
27
4โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย47,610.000.0016,110.0031,500.0033.84ไม่มี
28
5โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย42,450.0016,900.0021,900.003,650.0091.40ไม่มี
29
6โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569เป็นไปตามเป้าหมาย16,800.000.0016,800.000.00100.00ไม่มี
30
รวม1,360,960.00469,815.00545,790.00345,355.0074.62
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100