ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
4
ที่ชื่อโครงการกิจกรรมวิธีดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรคแนวทางการแก้ไข
5
6
7
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย
8
อำนวยความยุติธรรมและบริการ
9
ประชาชน กิจกรรม
10
ได้แก่
11
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เป็นไปตามเป้าหมาย 259,200.00 190,800.00 73.61ไม่มี
12
เวลาราชการ ( โอที )
13
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เป็นไปตามเป้าหมาย 6,000.00 6,000.00 100ไม่มี
14
- ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 6,000.00 -0ไม่มี
15
- ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย 13,200.00 -0ไม่มี
16
- ค่าสาธารณูปโภค 17,000.00 61,023.08 358.95 ค่าใช้จ่ายติดลบ
17
1. ไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมาย
18
2. ประปาเป็นไปตามเป้าหมาย
19
3. โทรศัพท์เป็นไปตามเป้าหมาย
20
4. ไปรษณีย์เป็นไปตามเป้าหมาย
21
5. อินเตอร์เน็ตเป็นไปตามเป้าหมาย
22
- ค่าตอบแทน 5 ค่า
23
1. ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน
- เสริมสร้างจรรยาบรรณ
- -0ไม่มี
24
2. ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
ในการบริการให้พนักงาน
1,400.00 -0ไม่มี
25
3. ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
สอบสวน ผู้ช่วยพนักงาน
8,700.00 -0ไม่มี
26
4. ค่าส่งหมายเรียกพยาน 400.00 -0ไม่มี
27
5. ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญา
การทำสำนวนการสอบ 5,500.00 5,500.00 100.00 ไม่มี
28
สวนตามห้วงระยะเวลา
29
- ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
- กำหนดหลักเกณฑ์ - - -ไม่มี
30
และวิธีการในการตรวจ
31
วัด
32
33
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม
34
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
35
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
36
ที่ชื่อโครงการกิจกรรมวิธีดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรคแนวทางการแก้ไข
37
38
39
- ค่าวัสดุ
40
1. ค่าวัสดุสำนักงาน
- กำหนดมาตรการป้องกัน
2,300.00 2300100ไม่มี
41
การประหยัด
42
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- กำหนดมาตรการการ 375,800.00 262,200.00 69.77ไม่มี
43
ควบคุมใช้ยานพาหนะ
44
ของราชการ
45
3. ค่าวัสดุจราจร ( ค่าวัสดุอื่น )
- เบิกเฉพาะวัสดุที่จะเป็น
1,700.00 1,700.00 100ไม่มี
46
ในการปฏิบัติงาน
47
4. ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา
- คัดเลือกผู้ประกอบการที่
3,300.00 3,500.00 106.06ค่าใช้จ่ายติดลบ
48
ประกอบอาหารได้ถูก
49
สุขลักษณะ และราคาถูก
50
รวม 700,500.00 517,523.08 65.24-
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม
64
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
65
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
66
ที่ชื่อโครงการกิจกรรมวิธีดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรคแนวทางการแก้ไข
67
68
69
2
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้น
- สกัดกั้นและปราบปราม
7,950.00 7,680.00 96.60ไม่มี
70
ยาเสพติด Heart Land
เครือข่ายการค้ายาเสพติด
71
ในประเทศและอาชญา
72
กรรมข้ามชาติ และบริหาร
73
จัดการสกัดกั้นยาเสพติด
74
และพื้นที่พักคอย
75
( Heart Land )
76
3
โครงการสลายโครงสร้างเครือข่าย
- ปราบปรามและบังคับใช้
3,900.00 3,840.00 98.46ไม่มี
77
ผู้มีอิทธิพลกฏหมายในการทำลาย
78
โครงสร้างเครือข่ายผู้มี
79
อิทธิพล และกลุ่มชาติ
80
พันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับ
81
ยาเสพติด
82
4
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
1,640.00 1,640.00 100ไม่มี
83
( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน )
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
84
ยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน
85
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
86
ยาเสพติด การพนัน
87
สื่อลามกอนาจาร และการ
88
5
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
ลดการเกิดอาชญากรรม 10,000.00 9,600.00 96ไม่มี
89
ปราบปรามอาชญากรรม (ชุดไล่ล่า)
90
6
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ความพึงพอใจของชุมชน 15,000.00 15,000.00 100ไม่มี
91
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
92
ระดับตำบลยาเสพติด
93
94
95
96
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม
97
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
98
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
99
ที่ชื่อโครงการกิจกรรมวิธีดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรคแนวทางการแก้ไข
100