ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2
สถานีตำรวจภูธรบ้านไร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2 )
2
3
4
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2569
5
ลำดับที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานหน่วยปรับแผนจัดสรรผลการเบิกจ่ายปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
6
งบประมาณที่ได้คงเหลือ
คิดเป็นร้อยละ
7
8
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาส 1ไตรมาส 2
9
โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
11
1ค่า OT
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
1,788,000.00 96,000.0016,000.0024,000.0056,000.0041.67 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
12
2ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
10,000.00 10,000.004,000.000.006,000.0040.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
13
3ค่าตอบแทนพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
135,800.00 135,800.0024,300.000.00111,500.0017.89 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
14
4ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
900.00 900.000.0017,400.0016,500.001933.33
เบิกจ่ายตามใบสำคัญ งบไม่เพียงพอจึงถั่วจ่ายจากค่าตอบแทนพยาน
15
5ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
6,900.00 6,900.000.000.006,900.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
16
6ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
71,000.00 71,000.000.0032,400.0038,600.0045.63 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
17
7
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
139,200.00 1,956,800.00498,960.00527,856.00929,984.0052.47
งบประมาณไม่เพียงพอจึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจาก OT มาเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
18
8ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
34,700.00 200,000.000.008,700.00191,300.004.35
งบประมาณไม่เพียงพอจึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจาก OT มาเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
19
9
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
76,800.00 96,000.0016,000.0024,000.0056,000.0041.67
งบประมาณไม่เพียงพอจึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจาก OT มาเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
20
10ค่าส่งหมายเรียกพยาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
2,700.00 2,700.000.000.002,700.000.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
21
11วัสดุสำนักงาน
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
13,400.00 26,800.000.000.0026,800.000.00
งบประมาณไม่เพียงพอจึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจาก OT มาเป็นค่าวัสดุสำนักงาน
22
12น้ำมันรถยนต์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
800,000.00 864,000.00216,000.00216,000.00432,000.0050.00
งบประมาณไม่เพียงพอจึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจาก OT มาเป็นค่าน้ำมันรถยนต์
23
13น้ำมันจักรยานยนต์
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
1,386,700.00 696,000.00174,000.00174,000.00348,000.0050.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
24
14วัสดุจราจร
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
9,600.00 24,800.000.000.0024,800.000.00
งบประมาณไม่เพียงพอจึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจาก OT มาเป็นค่าวัสดุจราจร
25
15วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
26,200.00 24,000.004,700.006,000.0013,300.0044.58 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
26
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 4,501,900.00 4,211,700.00953,960.001,030,356.002,227,384.0047.11
27
16ค่าสาธารณูปโภค
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
99,800.00 390,000.0090,933.4476,412.49222,654.0742.91
งบประมาณไม่เพียงพอจึงปรับแผนการจัดสรรการใช้จ่ายเพิ่มจาก OT มาเป็นค่าสาธารณูปโภค
28
รวมงบดำเนินงาน 4,601,700.00 4,601,700.001,044,893.441,106,768.492,450,038.0746.76
29
-2-
30
โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ
31
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
32
สำหรับงานสอบสวน
33
17
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
39,800.00 39,800.000.0019,900.0019,900.0050.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
34
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
35
สำหรับงานป้องกันปราบปรามสืบสวน
36
18
- ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
รอการเปิกจ่ายไตรมาส 3 และ 4
82,600.00 82,600.0032,400.000.0050,200.0039.23 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
37
รวมงบดำเนินงาน 122,400.00 122,400.0032,400.0019,900.0070,100.0042.73
38
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดอุทัยธานี
39
โครงการ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
40
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ (สวมหมวกนิรภัย "สุขใจ" ทุกคน)
41
19ค่าอาหาร
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
14,400.00 14,400.000.0014,400.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
42
20ค่าอาหารว่าง
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
8,400.00 8,400.000.008,400.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
43
21ค่าวิทยากร
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
10,800.00 10,800.000.0010,800.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
44
22ค่าวัสดุอุปกรณ์
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
44,230.00 44,230.000.0044,230.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
45
รวมเงิน 77,830.00 77,830.000.0077,830.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
46
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถเพื่อการเกษตรและรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
47
23ค่าอาหาร
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
14,400.00 14,400.000.0014,400.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
48
24ค่าอาหารว่าง
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
8,400.00 8,400.000.008,400.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
49
25ค่าวิทยากร
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
10,800.00 10,800.000.0010,800.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
50
26ค่าวัสดุอุปกรณ์
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
27,250.00 27,250.000.0027,250.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
51
รวมเงิน 60,850.00 60,850.00 0.0060850.000.00100.00
52
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
53
27ค่าอาหาร
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
13,200.00 13,200.000.0013,200.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
54
28ค่าอาหารว่าง
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7,700.00 7,700.000.007,700.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
55
29ค่าวิทยากร
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5,400.00 5,400.000.005,400.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
56
30ค่าวัสดุอุปกรณ์
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
22,150.00 22,150.000.0022,150.000.00100.00 ไม่มีปัญหาข้อขัดข้อง
57
รวมเงิน 48,450.00 48,450.00 0.0048450.000.00100.00
58
ตรวจแล้วถูกต้องตรวจแล้วถูกต้อง
59
พ.ต.ท.หญิง พ.ต.อ.
60
( ตฤษณา พรมมา ) ( อังคาร อุทัยพันธุ์ )
61
สว.อก.สภ.สภ.บ้านไร่ผกก.สภ.บ้านไร่
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100