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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LTAIPVIL15XXIV | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2025 | 1/1/2025 | 31/3/2025 | 2025 | Trimestral | Auditoría interna | Programa Anual de Auditoria Interna Ejercicio 2025 | Programa Anual de Auditoria Interna Ejercicio 2025 | Órgano Interno de Control | En proceso | En proceso | Establecer los parámetros para la revisión general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos realizados en las diferentes áreas de esta administración, con la finalidad de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, proponiendo con ello el fortalecimiento del control interno. | *Control Interno *Marco Legal *Marco Normativo *Cumplimiento Normativo | Ley Orgánica del Municipio Libre Artículos 35 fracción XXI y 73 quater, quiquies, sexies, septies, octies, novies, decies, fracción I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Artículos 386 al 398. Ley Núm. 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Artículos 90 fracción XXIV. | https://drive.google.com/file/d/1Lae_fM3rX0yH_QyUacI_cZyxv1bthX6G/view?usp=sharing | Órgano Interno de Control | 31/3/2025 | Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego a esto durante el trimestre que comprende de enero-marzo 2025 el Organo Interno de Control dentro de sus atribuciones presentó el Programa Anual de Auditoria Interna del ejercicio 2025. El Órgano Interno de Control de acuerdo con sus atribuciones a través de su área adscrita, la Jefatura de Auditoria Financiera, iniciara con los trabajos de auditoría en cumplimiento con el Programa Anual de Auditoría Interna correspondiente al Ejercicio 2025, esta dirigido a las áreas administrativas del H. Ayuntamiento de MInatitlán, Ver. | ||||||||||||
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