ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
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20251/1/202531/3/20252025TrimestralAuditoría internaPrograma Anual de Auditoria Interna Ejercicio 2025Programa Anual de Auditoria Interna Ejercicio 2025Órgano Interno de ControlEn procesoEn procesoEstablecer los parámetros para la revisión general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos realizados en las diferentes áreas de esta administración, con la finalidad de formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, proponiendo con ello el fortalecimiento del control interno.*Control Interno *Marco Legal *Marco Normativo *Cumplimiento NormativoLey Orgánica del Municipio Libre Artículos 35 fracción XXI y 73 quater, quiquies, sexies, septies, octies, novies, decies, fracción I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Artículos 386 al 398. Ley Núm. 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Artículos 90 fracción XXIV.https://drive.google.com/file/d/1Lae_fM3rX0yH_QyUacI_cZyxv1bthX6G/view?usp=sharingÓrgano Interno de Control31/3/2025Conforme a lo dispuesto en el artículo 73 quinquies al 73 sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz y en apego a esto durante el trimestre que comprende de enero-marzo 2025 el Organo Interno de Control dentro de sus atribuciones presentó el Programa Anual de Auditoria Interna del ejercicio 2025. El Órgano Interno de Control de acuerdo con sus atribuciones a través de su área adscrita, la Jefatura de Auditoria Financiera, iniciara con los trabajos de auditoría en cumplimiento con el Programa Anual de Auditoría Interna correspondiente al Ejercicio 2025, esta dirigido a las áreas administrativas del H. Ayuntamiento de MInatitlán, Ver.
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