ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.2700000Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради34215427
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.2710000Управлiння економiчного розвитку Бахмутської мiської ради34215427
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.271016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0551100000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Керівництво і управління у відповідній сфері
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
37
гривень
38
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
40
1234567891011
42
1Керівництво і управління у відповідній сфері3 871 500,000,003 871 500,003 847 086,510,003 847 086,51-24 413,490,00-24 413,49
43
За рахунок економїї фонду заробітної плати та нарахування, та за рахунок енергоносіїв.
44
УСЬОГО3 871 500,000,003 871 500,003 847 086,510,003 847 086,51-24 413,490,00-24 413,49
45
46
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
47
гривень
48
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
49
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
50
12345678910
52
Усього0,000,000,000,000,00
53
54
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
55
56
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
57
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
58
12345678910111213
60
0затрат
61
1Кількість штатних одиницьод.штатний розпис16,25016,2516,25016,250,000,000,00
62
0продукту
63
1кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції162001620168001680,0060,000,0060,00
64
2кількість проведених комісійшт.журнал реєстрації1001014014,004,000,004,00
65
0ефективності
66
1кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції162001620168001680,0060,000,0060,00
67
1витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.238246,150238246,15236743,790236743,79-1502,360,00-1502,36
68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економії фонду заробітної плати та нарахування та за рахунок енергоносіїв
69
0якості
70
1Відсоток вчасно виконаних завданьвідс.100010099,4099,40-0,600,00-0,60
71
Аналіз стану виконання результативних показників: розбіжностей немає
72
73
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
74
Виділені кошти сприяли ефективної реалізації мети бюджетної програми
75
76
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
77
78
Начальник Управління економічного розвитку Бахмутської міської радиМарина ЮХНО
79
(підпис)(ініціали та прізвище)
80
81
82
Головний спеціаліст -бухгалтер Управління економічного розвитку Бахмутської міської радиОльга СОРУДЕЙКІНА
83
(підпис)(ініціали та прізвище)
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109