ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 - 2/2569
3
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทาง
5
6
7
1โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัติริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ - - -
8
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัติริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
9
2โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามบรรลุเป้าหมาย 37,500 37,500 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
10
ยุทธศาสตร์ชาติ
11
12
3โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญบรรลุเป้าหมาย 73,800 73,800 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
13
14
4การรักษาความความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมาย 180,600 174,280 96.50 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
15
16
5โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)บรรลุเป้าหมาย 2,280 2,280 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
17
18
6โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม 24,000 24,000 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
19
การผลิต การค้ายาเสพติด
20
โครงการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพตดิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดบรรลุเป้าหมาย 10,000 10,000 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
21
22
23
24
25
26
รวม 328,180 321,860
27
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
28
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 - 2/2569
29
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569
30
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทาง
31
32
33
7โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart Land) - - -
34
35
36
37
38
8โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด - - -
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
รวม - -
54
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
55
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 - 2/2569
56
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569
57
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทาง
58
59
60
9โครงการบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
61
กิจกรรมการบัคับใช้กฏหมายและบริการประชาชน
62
ได้แก่...
63
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT)บรรลุเป้าหมาย 1,518,000 1,249,481.28 82.31 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
64
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะบรรลุเป้าหมาย 129,600 129,600 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
65
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะอยู่ระหว่างดำเนินการ 29,700 - 0.00ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
66
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดบรรลุเป้าหมาย 65,800 65,800 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
67
ค่าวัสดุสำนักงานอยู่ระหว่างดำเนินการ 11,500 - - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
68
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงบรรลุเป้าหมาย 1,872,300 1,423,000.00 76.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
69
ค่าวัสดุจราจรอยู่ระหว่างดำเนินการ 8,200 - - ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
70
ค่าอาหาร (ผู้ต้องหา)บรรลุเป้าหมาย 70,900 47,300 66.71 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
71
ค่าสาธารณูปโภคบรรลุเป้าหมาย 85,500 85,500.00 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
72
ค่าตอบแทน 5 กลุ่ม
73
1.ค่าตอบแทนพยานบรรลุเป้าหมาย 6,200 6,200 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
74
2.ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน - - 0.00ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
75
3.ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาบรรลุเป้าหมาย 3,700 3,700 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
76
4.ค่าตอบแทน จนง. ชันสูตรพลิกศพบรรลุเป้าหมาย 102,800 102,800 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
77
5.ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียก 1,400 1,400 0.00ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
78
-
79
80
รวม 3,905,600 3,114,781
81
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
82
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 - 3/2569
83
ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2569
84
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค/แนวทาง
85
86
87
10โครงการชุมชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมบรรลุเป้าหมาย 23,920 23,920 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
88
อาสาสมัครตำรวจบ้านอยู่ระหว่างดำเนินการ 8,000 8,000 100.00 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
89
90
91
92
93
94
95
96
97
รวม 31,920 31,920
98
99
100
ตรวจแล้วถูกต้อง