| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเขาบางแกรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ||||||||||||||||||||
5 | สตช. | หน่วยงานภาครัฐ | ภาคเอกชน | อปท. | อื่นๆ | |||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | |||||||||||||||||||||||||
8 | โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน | เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรรม | ||||||||||||||||||||||||
9 | กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | ค่า OT | เบิกจ่ายตามภารกิจ ,จำนวนปริมาณงาน, งานเร่งด่วนพิเศษ | 828,000.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
11 | 2 | ค่าเบี้ยประชุม (กต.ตร.) | เบิกจ่ายตามภารกิจ | 8,000.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
12 | 3 | ค่าตอบแทนพยาน | เบิกตามคดีที่ส่งฟ้องอัยการ | 68,600 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
13 | 4 | ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน | เบิกตามคดีที่ส่งฟ้องอัยการ | 500.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
14 | 5 | ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา | เบิกจ่ายตามภารกิจ | 3,500.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
15 | 6 | ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ | เบิกจ่ายตามภารกิจ | 35,800.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
16 | 7 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | เบิกจ่ายตามภารกิจ | 103,200.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
17 | 8 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | ปรนนิบัติบำรุงให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง | 16,700.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
18 | 9 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | ทำสัญญาแจ้งทำความสะอาด | 37,000.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
19 | 10 | ค่าส่งหมายเรียกพยาน | เบิกจ่ายตามภารกิจ | 1,400.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
20 | 11 | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจ | 6,500.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
21 | 12 | น้ำมันรถยนต์ | เบิกจ่ายน้ำมันอย่างเพียงพอตามภารกิจ | 385,000.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
22 | 13 | น้ำมันจักรยานยนต์ | เบิกจ่ายน้ำมันอย่างเพียงพอตามภารกิจ | 667,300.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
23 | 14 | วัสดุจราจร | จัดหาวัสดุในการจัดการจราจรถูกต้อง | 4,600.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
24 | 16 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | จัดหาอาหารให้ผู้ต้องหาครบถ้วน | 8,800.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
25 | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | 2,174,900.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||||
26 | 17 | ค่าสาธารณูปโภค | เบิกจ่ายในการให้บริการตามภารกิจ | 48,000.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
27 | รวมงบดำเนินงาน | 2,222,900.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
28 | โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ | สตช. | หน่วยงานภาครัฐ | ภาคเอกชน | อปท. | อื่นๆ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ||||||||||||||||||
29 | กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย | |||||||||||||||||||||||||
30 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรรม | ||||||||||||||||||||||||
31 | สำหรับงานสอบสวน | |||||||||||||||||||||||||
32 | 18 | - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | เบิกตามภารกิจ | 20,100.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
33 | สำหรับงานป้องกันปราบปรามสืบสวน | |||||||||||||||||||||||||
34 | 19 | - ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | เบิกตามภารกิจ | 39,800.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
35 | รวมงบดำเนินงาน | 59,900.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
36 | กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดอุทัยธานี | สตช. | หน่วยงานภาครัฐ | ภาคเอกชน | อปท. | อื่นๆ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ||||||||||||||||||
37 | โครงการ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | |||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ | การป้องกันและลดอุบัติเหตุจาการใช้รถใช้ถนน | 7 เดือน | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||
40 | (สวมหมวกนิรภัย "สุขใจ" ทุกคน) | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 20 | ค่าอาหาร | เบิกตามภารกิจ | - | 14,400.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
42 | 21 | ค่าอาหารว่าง | เบิกตามภารกิจ | - | 8,400.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
43 | 22 | ค่าวิทยากร | เบิกตามภารกิจ | - | 10,800.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
44 | 23 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | เบิกตามภารกิจ | - | 44,230.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
45 | รวมเงิน | - | 77,830.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
46 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ | การขับเคลื่อนความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิต | 7 เดือน | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||
47 | ในการใช้รถใช้ถนน | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 24 | ค่าอาหาร | เบิกตามภารกิจ | - | 13,200.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
49 | 25 | ค่าอาหารว่าง | เบิกตามภารกิจ | - | 7,700.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
50 | 26 | ค่าวิทยากร | เบิกตามภารกิจ | - | 5,400.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
51 | 27 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | เบิกตามภารกิจ | - | 22,150.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
52 | รวมเงิน | - | 48,450.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
53 | โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถเพื่อการเกษตรและ | การขับเคลื่อนความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิต | 7 เดือน | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||
54 | รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง | ในการใช้รถใช้ถนน | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | |||||||||||||||||||||||
55 | 28 | ค่าอาหาร | เบิกตามภารกิจ | - | 14,400.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
56 | 29 | ค่าอาหารว่าง | เบิกตามภารกิจ | - | 8,400.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
57 | 30 | ค่าวิทยากร | เบิกตามภารกิจ | - | 10,800.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
58 | 31 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | เบิกตามภารกิจ | - | 27,250.00 | - | - | - | 1 ธ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
59 | รวมเงิน | - | 60,850.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
60 | หมายเหตุ : 1. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | ตรวจแล้วถูกต้อง | ||||||||||||||||||||||||
61 | 2. สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม | |||||||||||||||||||||||||
62 | พ.ต.อ. | |||||||||||||||||||||||||
63 | ( เพชรกำแพง อยู่ยอด ) | |||||||||||||||||||||||||
64 | ผกก.สภ.เขาบางแกรก | |||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||