| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 699 | |||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ - | |||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 14.344.475,27 | |||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 14.365.988,89 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 02/2026 - CONTRATO 029/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | |||||||||||||||||||||
12 | 2/2/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 263.150,14 | ||||||||||||||||||||||
13 | 2/2/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 19.698,06 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2/3/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS | 003/2025 | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO | R$ 1.464,48 | |||||||||||||||||||||
15 | 2/3/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL | R$ 41.915,20 | |||||||||||||||||||||
16 | 2/3/2026 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 014/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS | R$ 10.232,00 | |||||||||||||||||||||
17 | 2/3/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 00.823.255/0001-54 | MAMEDICO CIRURGICO | R$ 2.626,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2/3/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 21.736,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2/3/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 017/2025 | 09.300.300/0001-60 | LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | R$ 3.858,96 | |||||||||||||||||||||
20 | 2/3/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 27.409,30 | ||||||||||||||||||||||
21 | 2/3/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 6.508,05 | |||||||||||||||||||||
22 | 2/3/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 52.025.254/0001-68 | IFC INDUSTRIA GRAFICA | R$ 11.984,00 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2/3/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 13.978,50 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2/3/2026 | MOBILIÁRIO | 62.785.445/0001-81 | LSS SOLUCOES EMPRESARIAIS | R$ 13.424,63 | ||||||||||||||||||||||
25 | 2/3/2026 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 36.072.964/0001-92 | JM BEST INFO COMERCIO DE SUPRIMENTOS | R$ 296,00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 2/3/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 50.180,27 | ||||||||||||||||||||||
27 | 2/3/2026 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES | R$ 21.853,46 | |||||||||||||||||||||
28 | 2/3/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 856,27 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2/4/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 01.640.262/0001-83 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | R$ 360,00 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2/4/2026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.687.403/0001-99 | ELETROAR INST. ELETRICA E MANUT EM GERAL | R$ 102.673,92 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2/4/2026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 013/2025 | 30.778.348/0001-75 | FBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | R$ 174.553,86 | |||||||||||||||||||||
32 | 2/4/2026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 042/2025 | 18.920.624/0001-92 | WATTS ELETROTECNICA | R$ 269.305,60 | |||||||||||||||||||||
33 | 2/4/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001/2026 | 29.042.420/0001-12 | M R S REZENDE SOLUCOES EM FOTOGRAFIA E LOGISTICA | R$ 11.612,90 | |||||||||||||||||||||
34 | 2/4/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 1.338,16 | ||||||||||||||||||||||
35 | 2/4/2026 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 036/2025 | 44.607.197/0001-05 | LAB RIO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | R$ 908.888,07 | |||||||||||||||||||||
36 | 2/4/2026 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 304,60 | ||||||||||||||||||||||
37 | 2/4/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 31.868,91 | ||||||||||||||||||||||
38 | 2/5/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05.787.607/0001-87 | WELP COMBUSTIVEIS | R$ 12.555,00 | ||||||||||||||||||||||
39 | 2/5/2026 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | R$ 112.620,00 | |||||||||||||||||||||
40 | 2/5/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | R$ 705.634,44 | |||||||||||||||||||||
41 | 2/5/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2025 | 24.387.666/0001-02 | GUARANY COMÉRCIO DE FILTRO E PURIFICADORES ME | R$ 8.800,00 | |||||||||||||||||||||
42 | 2/5/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR | R$ 641.090,00 | |||||||||||||||||||||
43 | 2/5/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR | R$ 280.122,50 | |||||||||||||||||||||
44 | 2/5/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS | R$ 218.312,28 | |||||||||||||||||||||
45 | 2/5/2026 | OUTROS - FUNDO FIXO | 132.476.417-18 | LEYLANE DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 1.405,28 | ||||||||||||||||||||||
46 | 2/5/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 01.640.262/0001-83 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS | R$ 599,00 | ||||||||||||||||||||||
47 | 2/5/2026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.687.403/0001-99 | ELETROAR INST. ELETRICA E MANUT EM GERAL | R$ 13.475,00 | ||||||||||||||||||||||
48 | 2/5/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 009/2024 | 26.766.732/0001-80 | LINK FROM | R$ 4.618,87 | |||||||||||||||||||||
49 | 2/5/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 59.456,36 | ||||||||||||||||||||||
50 | 2/5/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 8.141,78 | ||||||||||||||||||||||
51 | 2/6/2026 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 58.018,79 | |||||||||||||||||||||
52 | 2/6/2026 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES | R$ 69.463,00 | |||||||||||||||||||||
53 | 2/6/2026 | LOCACAO DE VEICULOS | 033/2021 | 04.798.954/0001-42 | LEJOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 9.050,00 | |||||||||||||||||||||
54 | 2/6/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 2.784,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | 2/6/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 04.981.484/0001-58 | GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS | R$ 531,00 | ||||||||||||||||||||||
56 | 2/6/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 6.485,54 | ||||||||||||||||||||||
57 | 2/6/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 54,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | 2/6/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 20.995,00 | ||||||||||||||||||||||
59 | 2/6/2026 | OUTROS BENS DURÁVEIS | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 4.799,00 | ||||||||||||||||||||||
60 | 2/6/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 24.946,13 | ||||||||||||||||||||||
61 | 2/6/2026 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 014/2024 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | R$ 309.657,63 | |||||||||||||||||||||
62 | 2/6/2026 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 027/2025 | 60.022.984/0001-33 | LIMPHO - LIMPEZA HOSPITALAR | R$ 836.044,84 | |||||||||||||||||||||
63 | 2/6/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 5.590,22 | ||||||||||||||||||||||
64 | 2/10/2026 | ISS | 45.687.403/0001-99 | ELETROAR INST. ELETRICA E MANUT EM GERAL | R$ 2.381,08 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2/10/2026 | ISS | 34.552.176/0001-78 | AMSB CONSTRUCOES E REFORMAS | R$ 725,00 | ||||||||||||||||||||||
66 | 2/10/2026 | ISS | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE | R$ 24.700,29 | |||||||||||||||||||||
67 | 2/10/2026 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 12.453,39 | |||||||||||||||||||||
68 | 2/10/2026 | ISS | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 11.706,68 | |||||||||||||||||||||
69 | 2/10/2026 | ISS | 013/2024 | 29.080.878/0001-66 | IDEAL COLETA AMBIENTAL | R$ 1.381,29 | |||||||||||||||||||||
70 | 2/10/2026 | ISS | 013/2025 | 30.778.348/0001-75 | FBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | R$ 10.390,11 | |||||||||||||||||||||
71 | 2/10/2026 | ISS | 014/2025 | 30.778.348/0001-75 | FBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | R$ 47.799,45 | |||||||||||||||||||||
72 | 2/10/2026 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI | R$ 1.426,50 | |||||||||||||||||||||
73 | 2/10/2026 | ISS | 027/2025 | 60.022.984/0001-33 | LIMPHO - LIMPEZA HOSPITALAR | R$ 47.453,39 | |||||||||||||||||||||
74 | 2/10/2026 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | R$ 6.837,24 | |||||||||||||||||||||
75 | 2/10/2026 | ISS | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS | R$ 11.490,12 | |||||||||||||||||||||
76 | 2/10/2026 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 013/2022 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 76.954,80 | |||||||||||||||||||||
77 | 2/10/2026 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 043/2021 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 170.034,70 | |||||||||||||||||||||
78 | 2/10/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 001-A.2025 | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO | R$ 84.180,00 | |||||||||||||||||||||
79 | 2/10/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 32.708.861/0001-15 | PETAM MATERIAIS DE LIMPEZA DE DESCARTAVEIS | R$ 754,35 | ||||||||||||||||||||||
80 | 2/10/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 52.025.254/0001-68 | IFC INDUSTRIA GRAFICA | R$ 17.800,60 | ||||||||||||||||||||||
81 | 2/10/2026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 016/2025 | 29.168.905/0001-57 | GA CONSTRUÇOES E REFORMAS | R$ 1.538.760,75 | |||||||||||||||||||||
82 | 2/10/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 015/2024 | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO | R$ 174.800,00 | |||||||||||||||||||||
83 | 2/10/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI | R$ 38.628,00 | |||||||||||||||||||||
84 | 2/10/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 87.826,59 | ||||||||||||||||||||||
85 | 2/10/2026 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS | R$ 27.493,37 | |||||||||||||||||||||
86 | 2/10/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 9.379,66 | ||||||||||||||||||||||
87 | 2/11/2026 | ENERGIA ELETRICA | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA DE SERVICOS S.A. | R$ 325.842,43 | ||||||||||||||||||||||
88 | 2/11/2026 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 049.2/2022 | 22.369.602/0001-53 | GONCALVES E TARDIN ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 | |||||||||||||||||||||
89 | 2/11/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 20.905,00 | ||||||||||||||||||||||
90 | 2/11/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 04.981.484/0001-58 | GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS | R$ 6.094,40 | ||||||||||||||||||||||
91 | 2/11/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 75.801,65 | ||||||||||||||||||||||
92 | 2/11/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 15.705,51 | |||||||||||||||||||||
93 | 2/11/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 42.829.508/0001-47 | LEGACY LIFE | R$ 47.269,60 | ||||||||||||||||||||||
94 | 2/11/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 53.936.276/0001-42 | EVOLVE SOLUCOES INTEGRADAS | R$ 20.930,00 | ||||||||||||||||||||||
95 | 2/11/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 2.400,00 | ||||||||||||||||||||||
96 | 2/11/2026 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 13.733.687/0001-16 | DOCTOR X RADIOLOGIA | R$ 4.450,00 | ||||||||||||||||||||||
97 | 2/11/2026 | REPAROS/ADAPTACOES/CONSERTOS EM GERAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 209.870,36 | |||||||||||||||||||||
98 | 2/11/2026 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 196.729,65 | |||||||||||||||||||||
99 | 2/11/2026 | TARIFAS | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | -R$ 8,00 | ||||||||||||||||||||||
100 | 2/11/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 3.779,04 | ||||||||||||||||||||||