| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 | |||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | NO | URUSAN/BIDANG KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
5 | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | |||||||||||||
6 | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | ||||||||||||||||
7 | NASIONAL | DAERAH | ||||||||||||||||
8 | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
9 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 1 YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 15.776.746.045,00 | 15.877.998.000,00 | |||||||||||||||
10 | 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | 15.776.746.045,00 | 15.877.998.000,00 | |||||||||||||||
11 | 1 | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%) | 100.00 | 7.692.606.045,00 | Penguatan Tata | 7.509.109.000,00 | DINAS SOSIAL, | ||||||||||
12 | Kelola | PEMBERDAYAAN | ||||||||||||||||
13 | Pemerintahan | PEREMPUAN DAN | ||||||||||||||||
14 | Yang Baik dan | PERLINDUNGAN | ||||||||||||||||
15 | Kondusifitas | ANAK, | ||||||||||||||||
16 | Wilayah; | PENGENDALIAN | ||||||||||||||||
17 | PENDUDUK DAN | |||||||||||||||||
18 | KELUARGA | |||||||||||||||||
19 | BERENCANA | |||||||||||||||||
20 | 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun (%) | 100.00 | 215.906.428,00 | 100 | 80.000.000,00 | DINAS SOSIAL, | |||||||||||
21 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PEMBERDAYAAN | ||||||||||||||||
22 | PEREMPUAN DAN | |||||||||||||||||
23 | PERLINDUNGAN | |||||||||||||||||
24 | ANAK, | |||||||||||||||||
25 | PENGENDALIAN | |||||||||||||||||
26 | PENDUDUK DAN | |||||||||||||||||
27 | KELUARGA | |||||||||||||||||
28 | (Dinas Sosial | BERENCANA | ||||||||||||||||
29 | P3APPKB Kab.Klaten, | |||||||||||||||||
30 | KAB. KLATEN) | |||||||||||||||||
31 | 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 9 | 9 | 9.00 | 198.500.000,00 | (Dinsos P3AKB Kab. Klaten, KAB. KLATEN) | 9.00 | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL, | ||||||||
32 | Perangkat Daerah | PEMBERDAYAAN | ||||||||||||||||
33 | PEREMPUAN DAN | |||||||||||||||||
34 | PERLINDUNGAN | |||||||||||||||||
35 | ANAK, | |||||||||||||||||
36 | PENGENDALIAN | |||||||||||||||||
37 | PENDUDUK DAN | |||||||||||||||||
38 | KELUARGA | |||||||||||||||||
39 | BERENCANA | |||||||||||||||||
40 | 1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 1.00 | 7.406.428,00 | (Dinsos P3AKB Kab. Klaten, KAB. KLATEN) | 1.00 | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL, | ||||||||
41 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | PEMBERDAYAAN | ||||||||||||||||
42 | Kinerja SKPD | PEREMPUAN DAN | ||||||||||||||||
43 | PERLINDUNGAN | |||||||||||||||||
44 | ANAK, | |||||||||||||||||
45 | PENGENDALIAN | |||||||||||||||||
46 | PENDUDUK DAN | |||||||||||||||||
47 | KELUARGA | |||||||||||||||||
48 | BERENCANA | |||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
51 | NO | URUSAN/BIDANG KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Akhir Periode Renstra OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | ||||||||
52 | TARGET 2024 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | |||||||||||||
53 | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | ||||||||||||||||
54 | NASIONAL | DAERAH | ||||||||||||||||
55 | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
56 | 1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 4 | 4.00 | 10.000.000,00 | (Dinsos P3AKB Kab. Klaten, KAB. KLATEN) | 4.00 | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL, | ||||||||
57 | PEMBERDAYAAN | |||||||||||||||||
58 | PEREMPUAN DAN | |||||||||||||||||
59 | PERLINDUNGAN | |||||||||||||||||
60 | ANAK, | |||||||||||||||||
61 | PENGENDALIAN | |||||||||||||||||
62 | PENDUDUK DAN | |||||||||||||||||
63 | KELUARGA | |||||||||||||||||
64 | BERENCANA | |||||||||||||||||
65 | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat | Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (%) | 100.00 | 5.729.896.045,00 | 5.586.109.000,00 | DINAS SOSIAL, | ||||||||||||
66 | Daerah | PEMBERDAYAAN | ||||||||||||||||
67 | PEREMPUAN DAN | |||||||||||||||||
68 | PERLINDUNGAN | |||||||||||||||||
69 | ANAK, | |||||||||||||||||
70 | PENGENDALIAN | |||||||||||||||||
71 | PENDUDUK DAN | |||||||||||||||||
72 | KELUARGA | |||||||||||||||||
73 | BERENCANA | |||||||||||||||||
74 | 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | 38 | 45 | 45.00 | 5.704.896.045,00 | (Dinsos P3AKB, KAB. KLATEN) | 45.00 | 5.561.109.000,00 | DINAS SOSIAL, | ||||||||
75 | PEMBERDAYAAN | |||||||||||||||||
76 | PEREMPUAN DAN | |||||||||||||||||
77 | PERLINDUNGAN | |||||||||||||||||
78 | ANAK, | |||||||||||||||||
79 | PENGENDALIAN | |||||||||||||||||
80 | PENDUDUK DAN | |||||||||||||||||
81 | KELUARGA | |||||||||||||||||
82 | BERENCANA | |||||||||||||||||
83 | 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 1 | 1 | 1.00 | 5.000.000,00 | (Dinsos P3AKB, KAB. KLATEN) | 1.00 | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL, | ||||||||
84 | Keuangan Akhir Tahun SKPD | PEMBERDAYAAN | ||||||||||||||||
85 | PEREMPUAN DAN | |||||||||||||||||
86 | PERLINDUNGAN | |||||||||||||||||
87 | ANAK, | |||||||||||||||||
88 | PENGENDALIAN | |||||||||||||||||
89 | PENDUDUK DAN | |||||||||||||||||
90 | KELUARGA | |||||||||||||||||
91 | BERENCANA | |||||||||||||||||
92 | 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL, | ||||||||||||||
93 | Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ | PEMBERDAYAAN | ||||||||||||||||
94 | Semesteran SKPD | PEREMPUAN DAN | ||||||||||||||||
95 | PERLINDUNGAN | |||||||||||||||||
96 | ANAK, | |||||||||||||||||
97 | PENGENDALIAN | |||||||||||||||||
98 | PENDUDUK DAN | |||||||||||||||||
99 | KELUARGA | |||||||||||||||||
100 | BERENCANA | |||||||||||||||||