| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | |
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1 | MUNICIPIO DE JAMAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JALISCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fecha y | 06/dic./2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Usr: supervisor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cuentas de Registro | 10:04 a. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rep: rptAuxiliarCuentas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Movimientos del Periodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Cuenta | Saldo Inicial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Cargos | Abonos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Saldos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Beneficiario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Poliza | Fecha | No. Factura | Cheque / Folio | C o n c e p t o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 5137-3751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Viáticos en el país | $0.00 | $78,432.44 | $0.00 | $78,432.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | P00176 | 10/01/2020 | GD Compra : 90 Factura: 231, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACION PARA MEDICO VETERINARIO PARA CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PRODUCTORES CAPRINOCULTORES DEL M. GD Compra : 90 Factura: 231, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.) | $877.31 | $0.00 | $877.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | P00719 | 10/01/2020 | Cancelación GD Compra : 90 Factura: 231, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACION PARA MEDICO VETERINARIO PARA CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PRODUCTORES CAPRINOCULTORES DEL M. Cancelación GD Compra : 90 Factura: 231, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.) | -$877.31 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | P00720 | 10/01/2020 | GD Compra : 451 Factura: 231, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACION PARA MEDICO VETERINARIA PARA CAMPAÑA DE VACUNACION PARA PRODUCTORES CAPRINOCULTORES DE J. GD Compra : 451 Factura: 231, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.) | $900.00 | $0.00 | $900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | P00442 | 31/01/2020 | GD Compra : 297 Factura: 244, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HABITACIONES PARA LOS DOCTORES QUE VINIERON A ENTREGAR MEDICAMENTO PARA LOS APICULTORES. GD Compra : 297 Factura: 244, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.) | $1,755.00 | $0.00 | $2,655.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | D00063 | 27/02/2020 | 98 | GD LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI, Folio: 975, Factura: A1196 (GP CH 98 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 82) | $560.00 | $0.00 | $3,215.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | D00063 | 27/02/2020 | 98 | GD LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI, Folio: 979, Factura: ACF33181 (GP CH 98 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 82) | $1,400.06 | $0.00 | $4,615.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | D00063 | 27/02/2020 | 98 | GD LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI, Folio: 980, Factura: 78033 (GP CH 98 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 82) | $267.99 | $0.00 | $4,883.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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77 | D00063 | 27/02/2020 | 98 | GD LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI, Folio: 982, Factura: 2773 (GP CH 98 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 82) | $2,005.49 | $0.00 | $6,888.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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83 | D00063 | 27/02/2020 | 98 | GD LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI, Folio: 984, Factura: 3188 (GP CH 98 REPOSICION DE CAJA FACTURAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 82) | $1,800.00 | $0.00 | $8,688.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | LUIS ERNESTO HERNANDEZ LOMELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | P00238 | 28/02/2020 | GD Compra : 117 Factura: 253, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS DE CONTRALORIA DEL ESTADO QUE VINIERON A REALIZAR AUDITORIA A OBRAS PUBL. GD Compra : 117 Factura: 253, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.) | $1,755.00 | $0.00 | $10,443.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | P00240 | 28/02/2020 | GD Compra : 118 Factura: 277, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V. (HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES LOS CUALES REALIZARAN SUP. GD Compra : 118 Factura: 277, 460 AQUADIRVESIONES CORRAL GRANDE S.A. DE C.V.) | $2,340.02 | $0.00 | $12,783.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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