ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)
2
ของ สถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจัน
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
4
5
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหาอุปสรรค
6
แนวทางแก้ไข
7
1ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT)เบิกจ่ายตามงบประมาณ 783,000.00 223,990.00 28.60ไม่มี
8
9
2ค่าเบี้ยประชุม กต.ตร.เบิกจ่ายตามงบประมาณ 6,000.00 6,000.00 100.00ไม่มี
10
11
3เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเบิกจ่ายตามงบประมาณ 86,600.00 40,320.00 46.56ไม่มี
12
13
4ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเบิกจ่ายตามงบประมาณ 15,600.00 0.000.00ไม่มี
14
15
5
ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เบิกจ่ายตามงบประมาณ 984,000.00 656,000.00 66.67ไม่มี
16
17
6ค่าวัสดุสำนักงานเบิกจ่ายตามงบประมาณ 6,000.00 0.000.00ไม่มี
18
19
7ค่าวัสดุจราจรเบิกจ่ายตามงบประมาณ 2,900.00 0.000.00ไม่มี
20
21
8ค่าสาธารณูปโภคเบิกจ่ายตามงบประมาณ 51,000.00 99,661.25 195.41ไม่มี
22
23
ยอดยกไป 1,935,100.00 1,025,881.25
24
25
- ทราบ
26
27
28
29
30
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)
31
ของ สถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจัน
32
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
33
34
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหาอุปสรรค
35
แนวทางแก้ไข
36
ยอดยกมา 1,935,100.00 1,025,881.25
37
9ค่าทำความสะอาดอาคารที่ทำการเบิกจ่ายตามงบประมาณ 108,000.00 45,000.00 53.28ไม่มี
38
39
10ค่าอาหารผู้ต้องหาเบิกจ่ายตามงบประมาณ 10,000.00 2,000.00 20.00ไม่มี
40
41
11ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เช่า รถยนต์ตู้โดยสาร เบิกจ่ายตามงบประมาณ 60,000.00 60,000.00 100.00ไม่มี
42
(ทดแทน)และรถยนต์เอนกประสงค์ (ทดแทน)
43
12โครงการปฏิรูปงานป้องกันปราบปรามเบิกจ่ายตามงบประมาณ 37,200.00 8,400.00 22.58ไม่มี
44
45
13โครงการปฏิรูปงานสอบสวนเบิกจ่ายตามงบประมาณ 20,400.00 0.000.00ไม่มี
46
47
14
รักษาความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยว
เบิกจ่ายตามงบประมาณ 120,300.00 56,700.00 47.13ไม่มี
48
49
15ชุดมวลชนสัมพันธ์ ตำรวจบ้าน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเบิกจ่ายตามงบประมาณ 56,100.00 9,200.00 16.40ไม่มี
50
51
ยอดยกไป 2,347,100.00 1,207,181.25
52
53
- ทราบ
54
55
56
57
58
59
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ตุลาคม 2568 ถึง มีนาคม 2569)
60
ของ สถานีตำรวจภูธรค่ายบางระจัน
61
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
62
63
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหาอุปสรรค
64
แนวทางแก้ไข
65
ยอดยกมา 2,347,100.00 1,207,181.25
66
16โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายเบิกจ่ายตามงบประมาณ 7,500.00 5,760.00 76.80ไม่มี
67
68
17โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดเบิกจ่ายตามงบประมาณ 7,500.00 5,000.00 66.67ไม่มี
69
70
18โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนเบิกจ่ายตามงบประมาณ 2,140.00 2,140.00 100.00ไม่มี
71
72
19โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันเบิกจ่ายตามงบประมาณ 15,000.00 11,700.00 78.00ไม่มี
73
อาชญากรรม(เครือข่ายตำบล)
74
20
โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา
เบิกจ่ายตามงบประมาณ 37,500.00 7,000.00 18.67ไม่มี
75
ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
76
ยอดรวม 2,416,740.00 1,238,781.25 51.26
77
78
- ทราบ
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100