| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 697 | |||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 33.351.199,10 | |||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 13.710.778,56 | |||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 15.105.116,99 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 03/2026 - CONTRATO 029/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | |||||||||||||||||||||
12 | 3/2/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 234.586,52 | ||||||||||||||||||||||
13 | 3/2/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 36.907,98 | ||||||||||||||||||||||
14 | 3/3/2026 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 02.074.242/0001-55 | E.J. KRIEGER & CIA LTDA - PERMUTION | R$ 30.220,08 | ||||||||||||||||||||||
15 | 3/3/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | R$ 637.234,27 | |||||||||||||||||||||
16 | 3/3/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS | 003/2025 | 32.554.883/0001-78 | TNC-GAN TERAPIA NUTRICIONAL DE COMERCIO LTDA | R$ 45.469,30 | |||||||||||||||||||||
17 | 3/3/2026 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 58.018,78 | |||||||||||||||||||||
18 | 3/3/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2025 | 24.387.666/0001-02 | GUARANY COMÉRCIO DE FILTRO E PURIFICADORES LTDA ME | R$ 8.800,00 | |||||||||||||||||||||
19 | 3/3/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 13.225,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | 3/3/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 018/2025 | 29.843.853/0001-77 | R2 | R$ 29.222,48 | |||||||||||||||||||||
21 | 3/3/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 102.161,56 | ||||||||||||||||||||||
22 | 3/3/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 040/2025 | 54.483.199/0001-85 | RIO TRAUMA | R$ 393.941,06 | |||||||||||||||||||||
23 | 3/3/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 53.936.276/0001-42 | EVOLVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.528,44 | ||||||||||||||||||||||
24 | 3/3/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 74,00 | ||||||||||||||||||||||
25 | 3/3/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 12.715,00 | ||||||||||||||||||||||
26 | 3/3/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 23.283,21 | ||||||||||||||||||||||
27 | 3/3/2026 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | 036/2025 | 44.607.197/0001-05 | LAB RIO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 752.990,83 | |||||||||||||||||||||
28 | 3/3/2026 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 014/2024 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI | R$ 297.602,88 | |||||||||||||||||||||
29 | 3/3/2026 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 22.868.487/0001-61 | VIATUBO GASES MEDICINAIS LTDA | R$ 22.000,00 | ||||||||||||||||||||||
30 | 3/3/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 13.429,10 | ||||||||||||||||||||||
31 | 3/4/2026 | ÁGUA | 021/2025 | 21.086.967/0001-08 | J&C TRANSPORTES LTDA | R$ 74.100,00 | |||||||||||||||||||||
32 | 3/4/2026 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESENV. PROF. E GERENCIAL LTDA | R$ 112.620,00 | |||||||||||||||||||||
33 | 3/4/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 641.090,00 | |||||||||||||||||||||
34 | 3/4/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR LTDA | R$ 263.020,00 | |||||||||||||||||||||
35 | 3/4/2026 | OUTRAS (despesas do caixinha) | OUTRAS | 132.476.417-18 | LEYLANE DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 2.500,00 | |||||||||||||||||||||
36 | 3/4/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 029/2025 | 08.747.635/0001-69 | ROSS MEDICAL LTDA | R$ 17.575,00 | |||||||||||||||||||||
37 | 3/4/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 3.800,00 | ||||||||||||||||||||||
38 | 3/4/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 001/2026 | 29.042.420/0001-12 | M R S REZENDE SOLUCOES EM FOTOGRAFIA E LOGISTICA | R$ 20.000,00 | |||||||||||||||||||||
39 | 3/4/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 009/2023 | 18.145.984/0001-64 | DEXFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.934,19 | |||||||||||||||||||||
40 | 3/4/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI LTDA | R$ 38.628,00 | |||||||||||||||||||||
41 | 3/4/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 173.454,61 | ||||||||||||||||||||||
42 | 3/4/2026 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 025/2025 | 18.184.261/0001-74 | START | R$ 16.686,03 | |||||||||||||||||||||
43 | 3/4/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 5.307,62 | ||||||||||||||||||||||
44 | 3/5/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 23.007.543/0001-36 | LRS CAETANO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | R$ 11.243,04 | ||||||||||||||||||||||
45 | 3/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORT. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 2.722,50 | ||||||||||||||||||||||
46 | 3/5/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 040/2025 | 54.483.199/0001-85 | RIO TRAUMA | R$ 167.882,70 | |||||||||||||||||||||
47 | 3/5/2026 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 08.458.246/0001-13 | FERF WAY INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 576,00 | ||||||||||||||||||||||
48 | 3/5/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 24.941,63 | ||||||||||||||||||||||
49 | 3/5/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 788,95 | ||||||||||||||||||||||
50 | 3/6/2026 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 44.860.093/0001-08 | DIAMONDS ACOS INOXIDAVEIS LTDA | R$ 27.293,00 | ||||||||||||||||||||||
51 | 3/6/2026 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | 48.084.819/0001-00 | CRISTINAS COMERCIO VAREJISTA | R$ 3.099,00 | ||||||||||||||||||||||
52 | 3/6/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 001-A.2025 | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO LTDA | R$ 84.180,00 | |||||||||||||||||||||
53 | 3/6/2026 | LOCACAO DE VEICULOS | 033/2021 | 04.798.954/0001-42 | LEJOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.050,00 | |||||||||||||||||||||
54 | 3/6/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 50.247.071/0004-04 | MOGAMI IMPORTACAO | R$ 12.466,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | 3/6/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 92.759,08 | ||||||||||||||||||||||
56 | 3/6/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 44.165,73 | |||||||||||||||||||||
57 | 3/6/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 28.424.835/0001-98 | DGC FARMA | R$ 1.106,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | 3/6/2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 015/2024 | 20.951.766/0001-69 | PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERLIZAÇÃO LTDA | R$ 174.800,00 | |||||||||||||||||||||
59 | 3/6/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 2.903,66 | ||||||||||||||||||||||
60 | 3/6/2026 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 010/2025 | 09.605.995/0001-99 | ACTIVE LAB SAUDE LTDA | R$ 455.648,56 | |||||||||||||||||||||
61 | 3/9/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 05.787.607/0001-87 | WELP COMBUSTIVEIS | R$ 19.425,00 | ||||||||||||||||||||||
62 | 3/9/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 229.802,40 | |||||||||||||||||||||
63 | 3/9/2026 | MATERIAIS EQUIPAMENTOS EM GERAL | 46.563.938/0001-10 | CANON MEDICAL SYSTEMS DE BRASIL LTDA | R$ 21.200,00 | ||||||||||||||||||||||
64 | 3/9/2026 | OUTRAS (despesas do caixinha) | OUTRAS | 132.476.417-18 | LEYLANE DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 108,20 | |||||||||||||||||||||
65 | 3/9/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 2.936,42 | ||||||||||||||||||||||
66 | 3/9/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 29.925,00 | ||||||||||||||||||||||
67 | 3/9/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 20.551,50 | ||||||||||||||||||||||
68 | 3/9/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 52.025.254/0001-68 | IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$ 11.524,50 | ||||||||||||||||||||||
69 | 3/9/2026 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 33.644,01 | ||||||||||||||||||||||
70 | 3/9/2026 | REPAROS/ADAPTACOES/CONSERTOS EM GERAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 201.971,55 | |||||||||||||||||||||
71 | 3/9/2026 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 195.422,47 | |||||||||||||||||||||
72 | 3/9/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 3.220,28 | ||||||||||||||||||||||
73 | 3/10/2026 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 049.2/2022 | 22.369.602/0001-53 | GONCALVES E TARDIN ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 | |||||||||||||||||||||
74 | 3/10/2026 | INTERNET | 035/2021 | 09.610.690/0001-75 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 750,00 | |||||||||||||||||||||
75 | 3/10/2026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORT. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 18.000,00 | |||||||||||||||||||||
76 | 3/10/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIBUIDORA DE IMPORT. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 10.457,68 | |||||||||||||||||||||
77 | 3/10/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 27.509,00 | ||||||||||||||||||||||
78 | 3/10/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 52.025.254/0001-68 | IFC INDUSTRIA GRAFICA LTDA | R$ 4.330,00 | ||||||||||||||||||||||
79 | 3/10/2026 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 014/2025 | 30.778.348/0001-75 | FBA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | R$ 563.381,09 | |||||||||||||||||||||
80 | 3/10/2026 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 006/2023 | 23.342.498/0001-76 | BIOTIZAM | R$ 12.138,42 | |||||||||||||||||||||
81 | 3/10/2026 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 027/2025 | 60.022.984/0001-33 | LIMPHO - LIMPEZA HOSPITALAR LTDA | R$ 838.894,86 | |||||||||||||||||||||
82 | 3/10/2026 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS LTDA | R$ 27.493,37 | |||||||||||||||||||||
83 | 3/10/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 10.612,91 | ||||||||||||||||||||||
84 | 3/10/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 007/2024 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | R$ 999,99 | |||||||||||||||||||||
85 | 3/10/2026 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 034/2022 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | R$ 118.047,91 | |||||||||||||||||||||
86 | 3/11/2026 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 08.458.246/0001-13 | FERF WAY INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 2.728,00 | ||||||||||||||||||||||
87 | 3/11/2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL LTDA | R$ 11.692,77 | |||||||||||||||||||||
88 | 3/11/2026 | MATERIAIS EQUIPAMENTOS EM GERAL | 38.144.578/0001-94 | LOJA AURORA | R$ 649,52 | ||||||||||||||||||||||
89 | 3/11/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 12.888,40 | ||||||||||||||||||||||
90 | 3/11/2026 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 50.763,36 | |||||||||||||||||||||
91 | 3/11/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL | R$ 2.180,50 | ||||||||||||||||||||||
92 | 3/11/2026 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 08.458.246/0001-13 | FERF WAY INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 7.408,00 | ||||||||||||||||||||||
93 | 3/11/2026 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 61.047.468/0001-26 | GLOBAL COMERCIAL RIO LTDA | R$ 4.885,75 | ||||||||||||||||||||||
94 | 3/11/2026 | MOBILIÁRIO | 08.458.246/0001-13 | FERF WAY INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 3.658,00 | ||||||||||||||||||||||
95 | 3/11/2026 | SERVICOS HEMOTERÁPICOS | 009/2024 | 24.272.145/0001-00 | ATENDIMENTO MÉDICO LABORATORIAL ITABORAI | R$ 131.273,63 | |||||||||||||||||||||
96 | 3/11/2026 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 020/2023 | 40.287.575/0001-51 | METROTEK | R$ 202.608,90 | |||||||||||||||||||||
97 | 3/11/2026 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 3.273,93 | ||||||||||||||||||||||
98 | 3/12/2026 | INTERNET | 037/2025 | 41.742.532/0001-81 | ALUTECH TECNOLOGIA E LOCACOES S.A | R$ 2.859,90 | |||||||||||||||||||||
99 | 3/12/2026 | ISS | 62.785.445/0001-81 | LSS SOLUCOES EMPRESARIAIS | R$ 575,00 | ||||||||||||||||||||||
100 | 3/12/2026 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 014/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.232,00 | |||||||||||||||||||||