ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV281217La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
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20257/1/20259/30/202520232024Auditoría externaCUMPLIMIENTO
SCyTG-SA-DGGCG-OA-SP-06-03-2024
SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
SCyTG-OF-1568/2024SCyTG-OF-1568/2024REGULAR EL CONTROL INTERNO
FINANCIERA, NOMINAS Y ADMINISTRATIVA
134 párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 191 párrafo primero de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Guerrero; 49 párrafo cuarto fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal; 42, fracción II, III, XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estadio de Guerrero numero 242;1, 2, 3, 4, 10, 11 fracciones I, IX, X, XIII, XX, XXI, XXIII Y XLVI; 32fracciones I, II, III, IV, X, XI, XIII, Y XXI Y 39 fracción II, del Reglamento interno de la Contraloría General del Estado última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 80 Alcance II, el viernes 07 de octubre de 2022 aun aplicado a la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental en términos del artículo octavo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 242.
SCyTG-OF-3459/2024
https://drive.google.com/file/d/1P9BUjBw6cg6rTfNLVAUoe01CWegOgSdy/view?usp=drive_link
• Irregularidades en falta de información de Control Interno
• Inconsistencia en los ingresos
• Irregularidades en el manejo pagos a personal
• Falta de comprobación y justificación en gastos
https://drive.google.com/file/d/141dJshFomYJqe60wsOf5fA4eyTVXQt75/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/14ugwuOHnPNaVeTmSBFD2J5-0vT2ILuTT/view?usp=drive_link
AUDITORIA EN PROCESOXAVIER EDUARDO BRITO MENDOZAHombreRECURSOS FINANCIEROS10/20/2025
LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE REALIZAN LAS RECOMENDACIONES Y O ACLARACIONES. LA AUDITORIA DIO INICIO EL 31 DE MAYO DE 2024.
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