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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LTAIPEG81FXXIV_LTAIPEG81FXXIV281217 | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2025 | 7/1/2025 | 9/30/2025 | 2023 | 2024 | Auditoría externa | CUMPLIMIENTO | SCyTG-SA-DGGCG-OA-SP-06-03-2024 | SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | SCyTG-OF-1568/2024 | SCyTG-OF-1568/2024 | REGULAR EL CONTROL INTERNO | FINANCIERA, NOMINAS Y ADMINISTRATIVA | 134 párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 191 párrafo primero de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Guerrero; 49 párrafo cuarto fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal; 42, fracción II, III, XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estadio de Guerrero numero 242;1, 2, 3, 4, 10, 11 fracciones I, IX, X, XIII, XX, XXI, XXIII Y XLVI; 32fracciones I, II, III, IV, X, XI, XIII, Y XXI Y 39 fracción II, del Reglamento interno de la Contraloría General del Estado última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 80 Alcance II, el viernes 07 de octubre de 2022 aun aplicado a la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental en términos del artículo octavo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 242. | SCyTG-OF-3459/2024 | https://drive.google.com/file/d/1P9BUjBw6cg6rTfNLVAUoe01CWegOgSdy/view?usp=drive_link | • Irregularidades en falta de información de Control Interno • Inconsistencia en los ingresos • Irregularidades en el manejo pagos a personal • Falta de comprobación y justificación en gastos | https://drive.google.com/file/d/141dJshFomYJqe60wsOf5fA4eyTVXQt75/view?usp=drive_link | https://drive.google.com/file/d/14ugwuOHnPNaVeTmSBFD2J5-0vT2ILuTT/view?usp=drive_link | AUDITORIA EN PROCESO | XAVIER EDUARDO BRITO MENDOZA | Hombre | RECURSOS FINANCIEROS | 10/20/2025 | LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN PROCESO, AUN NO SE REALIZAN LAS RECOMENDACIONES Y O ACLARACIONES. LA AUDITORIA DIO INICIO EL 31 DE MAYO DE 2024. | |||||
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