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2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | N_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIV | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
8 | 2020 | 1/1/2020 | 31/3/2020 | 2017 | 2017 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 188-DS-GF | Auditoria Superior de la Federacion | AEGF/2963/2018 | DGARFT "B"/3246/2018 | no aplica | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa U006 2017, afin de que cumplan con el convenio celebrado y demás disposiciones juridicas aplicables | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO DARFT B.3-0139-2018 | https://drive.google.com/open?id=1coWgfxKHPfXa7i9_cF9ndR2SEnlvxDYE | 6 Observaciones | https://drive.google.com/file/d/1LbwxFugii53ef9Tgkq5WgzpiaTpkY4nJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/172h7LhRU0-SAuzgD3-33itmTb1aFWV2m/view?usp=sharing | Inicio de Expediente de presunta responsabilidad Administrativa: 2017-4-99013-15-0188-15-001-EPRA/0124/2019 | Órgano Interno de Control | 1 | https://drive.google.com/open?id=1eaipLm20ydhvdHxkFDoJ3_8XDFP4KiNB | 1 | http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 10/4/2020 | 31/3/2020 | En espera de resolución | |
9 | 2020 | 1/1/2020 | 31/3/2020 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | Auditoria de cumplimiento | 606-DE-GF | SECONT- ASF | AEGF/0673/2019 | SC/DGAG/EASF/2019-00169 | SC/DGAG/0808/2019 | Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de Participaciones Federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable | transferencias del subsidio estatal del las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018 | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO SC/DGAG/1169/2019 | https://drive.google.com/open?id=1Ac6GjsRJRBjpOlLZ2bx8hjrYEzB9Os_y | una solicitud de aclaración | https://drive.google.com/open?id=183m3bmHD9wzbyLY_q-fl1AuM9yhXiErG | https://drive.google.com/open?id=1NmyQi0Dc5mKYxRhZYe70af-qketjogQ5 | solicitud de aclaración | Órgano Interno de Control | 1 | https://drive.google.com/open?id=1wKpnqxbQr9oBuyle91gOsXBWQwNSKRi- | 0 | http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 10/4/2020 | 31/3/2020 | En proceso de solventación | |
10 | 2020 | 1/1/2020 | 31/3/2020 | 2018 | 2018 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 146-DS-GF | Auditoria Superior de la Federacion | AEGF/2201/2019 | DGARFT "B"/1265/2019 | no aplica | Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la universidad, a través del programa U006 2018, afin de que cumplan con el convenio celebrado y demás disposiciones juridicas aplicables | Subsidios Federales para Organismos Descentralizados | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | OFICIO DARFT B.2/383/2019 | https://drive.google.com/file/d/1LgUB-LGLa5DkFcG7t8vni-4Q_Hqe6Ugg/view?usp=sharing | 11 Observaciones | https://drive.google.com/open?id=1K7wnYk-CpOa7J7XXY6pjbYhuqnMx6rh1 | https://drive.google.com/open?id=1gdwZ38MDQ-taSzAME_BDNgkn2JCFOR3v | una solicitud de aclaración, 2 pliegos de observaciones | Órgano Interno de Control | 0 | 0 | http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 10/4/2020 | 31/3/2020 | En proceso de solventación | ||
11 | 2020 | 1/1/2020 | 31/3/2020 | 2019 | 2019 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 531-DE-GF | SECONT- ASF | AEGF/1267/2020 | SC/DGAG/0402/2020 | no aplica | Fiscalizar la gestión de los recursos transferidos al gobierno del estado, por medio de Participaciones Federales, se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable | transferencias del subsidio estatal del las Participaciones Federales a Entidades Federativas2019 | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fraccionesI, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | en proceso | en proceso | 0 | Órgano Interno de Control | 0 | 0 | http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 10/4/2020 | 31/3/2020 | En proceso de Auditoria | |||||
12 | 2020 | 1/1/2020 | 31/3/2020 | 2019 | 2019 | Auditoría externa | auditoria financiera y de cumplimiento | 534-DS-GF | SECONT- ASF | AEGF/0702/2020 | SC/DGAG/0290/2020 | no aplica | Fiscalizar la gestión de Recursos Federales transferidos a la entidad federativa correspondiente al fondo de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019. | transferidos a la entidad federativa correspondiente al Fondo de Aportaciones Multiples FAM 2019, así como de los Remanentes FAM 2019. | Artículo 74, fraccion VI y Artículos 79, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, fracciones II, III,IV, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII, XVIII, XXX, 6, 9, 14 Fracciones I, III, y IV; 17, fracciones I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XCV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII Y XXVIII; 22, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, y 67 Y demás relativo a la a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 2, 3 y 12, fraccion III delo Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federació, públicado en el D.O. el 20 de enero de 2017. | en proceso | en proceso | 0 | Órgano Interno de Control | 0 | 0 | http://www.asf.gob.mx/Publication/29_Elaboracion_del_Programa_Anual_de_Auditorias | Órgano Interno de Control | 10/4/2020 | 31/3/2020 | En proceso de Auditoria | |||||
13 | 2020 | 1/1/2020 | 31/3/2020 | 2019 | 2019 | Auditoría externa | Auditoria de cumplimiento | Sin número | Quintana y Cía; S.C. | sin número | sin número | sin número | Proceso de Auditoria para efectos del IMSS | El proceso relacionado con las Remuneraciones del ejercicio 2019 | Normas Internacionales de Auditoría | Sin número | 0 Observación | 0 Observación | Órgano Interno de Control | 0 | 0 | Órgano Interno de Control | 10/4/2020 | 31/3/2020 | En proceso de Auditoria | ||||||
14 | 2020 | 1/1/2020 | 31/3/2020 | 2019 | 2019 | Auditoría externa | Cumplimiento financiero | Sin número | Estrada Chan y Asociados, SCP | sin número | sin número | sin número | Expresar una opinión sobre los Estados Financieros de la Universidad Autónoma de Campeche preparados de conformidad con la Ley General de Contablidad Gubernamental y con las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable | Estado de Actividades correspondientes al periodo del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018 | Normas Internacionales de Auditoría | Sin número | 0 Observación | https://drive.google.com/open?id=1YI77dbG6DF3twAdWkWCOB8ELXEA6x4FG | 0 Observación | Órgano Interno de Control | 0 | 0 | Órgano Interno de Control | 10/4/2020 | 31/3/2020 | ||||||
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