ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TítuloNombre cortoDescripción
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Resultados de auditorías realizadasLGT_65_XXIILa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosSexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualizaciónNota
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20261/1/20263/31/202620252025Auditoría interna
Auditoría de cumplimiento
007/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/097/2025N/AN/A
Evaluar la eficiencia y cumplimiento de los sistemas administrativos y procesos de control interno implementados en las áreas administrativas del Tribunal.
Identificar áreas de oportunidad y proponer recomendaciones para fortalecer los mecanismos existentes, garantizando la mitigación de riesgos y el cumplimiento normativo.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros
TRIJAEV/OIC/SNAYC/0007/2026N/ANingunaPresidencia del TribunalMujer
https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS%202025.pdf
Órgano Interno de Control3/31/2026
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20261/1/20263/31/202620252025Auditoría externa
Auditoría de cumplimiento
008/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/0109/2025N/AN/A
Valorar el desempeño y los resultados del Tribunal, con base en la información institucional y programática.
Comprobar el cumplimiento y ejecución de las actividades a cargo de las áreas administrativas y jurisdiccionales del Tribunal, con base en las metas establecidas para el ejercicio, a través del análisis de los indicadores de desempeño correspondientes.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros
TRIJAEV/OIC/SNAYC/010/2026N/ANingunaPresidencia del TribunalMujer
https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS%202025.pdf
Órgano Interno de Control3/31/2026
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