ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Diseño unico de Registro para operaciones de Pago Directo - Originante
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Formato : Texto (Se deberán completar aquellos datos según corresponda para cada tipo de novedad,
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los campos numéricos se informarán con ceros a izquierda y los alfanumericos con espacios a la derecha,
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los campos no informados deberan estar inicializados según su tipo)
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DatosDesdeHastaLongitudTipoFormatoObservaciones
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A= Alfabetico
AN= Alfanumerico
N= Numerico
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Registro de Detalle de Datos
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Datos Fijos
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Tipo de novedad111AA=Adhesiones
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C=Notif.Cambio
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D=Debitos
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R=Reversiones
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B=Baja de adhesiones
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CUIT Empresa Originante21211N
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Sector13153N
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Prestación162510ANMayusculas
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Fecha de Vencimiento26338Nddmmaaaa
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Bloque 134418N
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Campos Fijos42443N000
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Bloque 2455814N
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Identificación del cliente598022ANno utilizar comas ni caracteres especiales
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Reversiones recibidas
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Vto.del débito original81888Nddmmaaaa
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Debitos y reversiones
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Ref.del débito8910315A
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Importe10411712,2N
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Moneda del débito 1181192N80=PESOS
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Fecha de Vencimiento (2do Vto)1201278Nddmmaaaa
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Importe (2do Vto)12814112,2N
34
Fecha de Vencimiento (3er Vto)1421498Nddmmaaaa
35
Importe (3er Vto)15016312,2N
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Notificaciones de Cambio en Originantes
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Identificador pagador nuevo16418522A
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Codigo de Rechazos 1861883ADetalles de rechazo'
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Nro. de Orden18919810N
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Nro de Movimiento19920810N
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FILLER20925042ABlancos
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Registro de Totales
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DesdeHastaLongitudTipo
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Tipo de novedad111AT=Totales
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Cantidad de Registros Totales21110N
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Cantidad de Registros Monetarios12187N
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Cantidad de Registros No Monetarios19257N
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Fecha de Proceso26338Nddmmaaaa
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FILLER3410370ABlancos
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Suma de Importes de Registros10412015,2N
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FILLER121250130ABlancos
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