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2 | Título | Nombre corto | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de auditorías realizadas | LGT_65_XXII | La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados | Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2026 | 4/1/2026 | 6/30/2026 | 2026 | 2026 | Auditoría interna | Auditoría de cumplimiento | 001/2026 | Órgano Interno de Control | TRIJAEV/OIC/SNAYC/020/2026 | N/A | N/A | Verificar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz cuente con un control adecuado, actualizado y confiable de los bienes muebles bajo su resguardo, evaluando la existencia física, uso, asignación, registro contable y administrativo, así como la observancia de la normativa aplicable en materia de administración de bienes muebles del Tribunal. | Revisión con enfoque integral, garantizará que la revisión de los bienes muebles sea exhaustiva y precisa, asegurando el cumplimiento de las normativas establecidas. | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley General de Contabilidad Gubernamental Código Fiscal de la Federación Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros | N/A | N/A | Ninguna | Presidencia del Tribunal | Mujer | https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2026/OIC/Segundo%20Trimestre/PAA%202026/Programa%20Anual%20Auditoria%202026.pdf | Órgano Interno de Control | 6/30/2026 | |||||||
9 | 2026 | 4/1/2026 | 6/30/2026 | 2026 | 2026 | Auditoría externa | Auditoría de cumplimiento | 002/2026 | Órgano Interno de Control | TRIJAEV/OIC/SNAYC/029/2026 | N/A | N/A | Garantizar que los expedientes derivados del ingreso de las personas servidoras públicas estén correctamente integrados y resguardados, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. | Revisión con enfoque integral, con el objetivo de proporcionar certeza y seguridad sobre la conformación e integración de la documentación de los elementos que integran un expediente unitario de personal, fortaleciendo la gestión administrativa y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de recursos humanos. | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley General de Contabilidad Gubernamental Código Fiscal de la Federación Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros | N/A | N/A | Ninguna | Presidencia del Tribunal | Mujer | https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2026/OIC/Segundo%20Trimestre/PAA%202026/Programa%20Anual%20Auditoria%202026.pdf | Órgano Interno de Control | 6/30/2026 | |||||||
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