ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TítuloNombre cortoDescripción
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Resultados de auditorías realizadasLGT_65_XXIILa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosSexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualizaciónNota
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20264/1/20266/30/202620262026Auditoría interna
Auditoría de cumplimiento
001/2026Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/020/2026N/AN/A
Verificar que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz cuente con un control adecuado, actualizado y confiable de los bienes muebles bajo su resguardo, evaluando la existencia física, uso, asignación, registro contable y administrativo, así como la observancia de la normativa aplicable en materia de administración de bienes muebles del Tribunal.
Revisión con enfoque integral, garantizará que la revisión de los bienes muebles sea exhaustiva y precisa, asegurando el cumplimiento de las normativas establecidas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros
N/AN/ANingunaPresidencia del TribunalMujer
https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2026/OIC/Segundo%20Trimestre/PAA%202026/Programa%20Anual%20Auditoria%202026.pdf
Órgano Interno de Control6/30/2026
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20264/1/20266/30/202620262026Auditoría externa
Auditoría de cumplimiento
002/2026Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/029/2026N/AN/A
Garantizar que los expedientes derivados del ingreso de las personas servidoras públicas estén correctamente integrados y resguardados, verificando que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable.
Revisión con enfoque integral, con el objetivo de proporcionar certeza y seguridad sobre la conformación e integración de la documentación de los elementos que integran un expediente unitario de personal, fortaleciendo la gestión administrativa y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de recursos humanos.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros
N/AN/ANingunaPresidencia del TribunalMujer
https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2026/OIC/Segundo%20Trimestre/PAA%202026/Programa%20Anual%20Auditoria%202026.pdf
Órgano Interno de Control6/30/2026
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