| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2567) | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | |||||||||||||||||||||
6 | (1) | (2) | =(1)-(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,575,000.00 | 4,287,400.00 | 2,252,290.00 | 2,252,290.00 | 2,035,110.00 | 52.53 | 52.53 | ||||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 1,865,820.00 | 1,865,820.00 | 1,684,880.00 | 52.55 | 52.55 | |||||||||||||||||
9 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012688555300000) | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 3,550,700.00 | 1,865,820.00 | 1,865,820.00 | 1,684,880.00 | 52.55 | 52.55 | |||||||||||||||||
10 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,473,500.00 | 736,700.00 | 386,470.00 | 386,470.00 | 350,230.00 | 52.46 | 52.46 | |||||||||||||||||
11 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 234,100.00 | 117,000.00 | 58,320.00 | 58,320.00 | 58,680.00 | 49.85 | 49.85 | |||||||||||||||||
12 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 11,800.00 | 5,900.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | (100.00) | 101.69 | 101.69 | |||||||||||||||||
13 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012688555300000) | งบดำเนินงาน | 1,227,600.00 | 613,800.00 | 322,150.00 | 322,150.00 | 291,650.00 | 52.48 | 52.48 | |||||||||||||||||
14 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 2,636,580.00 | 2,241,790.00 | 853,456.38 | 798,146.38 | 1,388,333.62 | 38.07 | 35.60 | |||||||||||||||||
15 | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
16 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012680178000000) | งบดำเนินงาน | 2,521,600.00 | 2,148,410.00 | 823,356.38 | 773,046.38 | 1,325,053.62 | 38.32 | 35.98 | |||||||||||||||||
18 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012300001003210001) (07012680178000000) | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
19 | - งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | 1,775,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
20 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,521,600.00 | 2,148,410.00 | 823,356.38 | 773,046.38 | 1,325,053.62 | 38.32 | 35.98 | |||||||||||||||||
21 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 1,760,010.00 | 747,013.17 | 696,703.17 | 1,012,996.83 | 51.27 | 39.59 | |||||||||||||||||
22 | 2.1.1.1 งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 1,341,710.00 | 687,883.17 | 637,573.17 | 653,826.83 | 84.09 | 47.52 | |||||||||||||||||
23 | (1) งบอำนวยการจังหวัด (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 148,000.00 | 148,000.00 | 124,448.17 | 124,448.17 | 23,551.83 | 84.09 | 84.09 | |||||||||||||||||
24 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | 5,310.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
25 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 45,000.00 | - | 100.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
26 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 108,000.00 | 53,700.00 | 53,700.00 | 54,300.00 | 49.72 | 49.72 | |||||||||||||||||
27 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 136,800.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 91,200.00 | 33.33 | 33.33 | |||||||||||||||||
28 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 462,000.00 | 230,633.00 | 230,633.00 | 231,367.00 | 49.92 | 49.92 | |||||||||||||||||
29 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 391,600.00 | 391,600.00 | 138,192.00 | 138,192.00 | 253,408.00 | 35.29 | 35.29 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์-รถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 67,000.00 | 69,000.00 | 6,270.00 | 6,270.00 | 62,730.00 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||||||||
31 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทั่วไป | งบดำเนินงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 13,880.00 | 7.47 | 7.47 | |||||||||||||||||
32 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 40,000.00 | 38,000.00 | 23,148.00 | 23,148.00 | 14,852.00 | 60.92 | 60.92 | |||||||||||||||||
33 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 130,100.00 | 45,542.00 | 45,542.00 | 84,558.00 | 35.01 | 35.01 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 101,400.00 | 49,524.00 | 49,524.00 | 51,876.00 | 48.84 | 48.84 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 4,515.00 | 4,515.00 | 3,585.00 | 55.74 | 55.74 | |||||||||||||||||
36 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 8,073.00 | 8,073.00 | 21,927.00 | 26.91 | 26.91 | |||||||||||||||||
38 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | - | 418,300.00 | 59,130.00 | 59,130.00 | 359,170.00 | 14.14 | 14.14 | |||||||||||||||||
39 | 1. อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 182,180.00 | 182,180.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
40 | 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | - | 236,120.00 | 59,130.00 | 59,130.00 | 176,990.00 | 25.04 | 25.04 | |||||||||||||||||
41 | 2.1 เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | - | 83,520.00 | 30,600.00 | 30,600.00 | 52,920.00 | 36.64 | 36.64 | |||||||||||||||||
42 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 14,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 9,000.00 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||||||||||
43 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 10,080.00 | 41.67 | 41.67 | ||||||||||||||||||
44 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | 10,800.00 | 37.50 | 37.50 | ||||||||||||||||||
45 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 11,160.00 | 35.42 | 35.42 | ||||||||||||||||||
46 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 11,880.00 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||||||
47 | 2.2 น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | - | 152,600.00 | 28,530.00 | 28,530.00 | 124,070.00 | 18.70 | 18.70 | |||||||||||||||||
48 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 19,600.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 16,100.00 | 17.86 | 17.86 | ||||||||||||||||||
49 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 37,800.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 28,100.00 | 25.66 | 25.66 | ||||||||||||||||||
50 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 25,200.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 21,200.00 | 15.87 | 15.87 | ||||||||||||||||||
51 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 28,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 23,000.00 | 17.86 | 17.86 | ||||||||||||||||||
52 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 6,330.00 | 6,330.00 | 35,670.00 | 15.07 | 15.07 | ||||||||||||||||||
53 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 358,400.00 | 76,343.21 | 76,343.21 | 282,056.79 | 21.30 | 21.30 | |||||||||||||||||
54 | 2.1.2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 334,400.00 | 75,829.61 | 75,829.61 | 258,570.39 | 22.68 | 22.68 | |||||||||||||||||
55 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,800.00 | 216,800.00 | 45,182.68 | 45,182.68 | 171,617.32 | 20.84 | 20.84 | |||||||||||||||||
56 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 27,600.00 | 27,600.00 | 5,022.58 | 5,022.58 | 22,577.42 | 18.20 | 18.20 | |||||||||||||||||
57 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,974.35 | 15,974.35 | 44,025.65 | 26.62 | 26.62 | |||||||||||||||||
58 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 20,350.00 | 32.17 | 32.17 | |||||||||||||||||
59 | 2.1.2.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 513.60 | 513.60 | 23,486.40 | 2.14 | 2.14 | |||||||||||||||||
60 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 513.60 | 513.60 | 23,486.40 | 2.14 | 2.14 | |||||||||||||||||
61 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
62 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||
63 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(07012302001002000000) (07012680007600000) | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 93,380.00 | 30,100.00 | 25,100.00 | 63,280.00 | 32.23 | 26.88 | |||||||||||||||||
64 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 93,380.00 | 30,100.00 | 25,100.00 | 63,280.00 | 32.23 | 26.88 | |||||||||||||||||
65 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ (6)-(7) ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 114,980.00 | 93,380.00 | 30,100.00 | 25,100.00 | 63,280.00 | 32.23 | 26.88 | |||||||||||||||||
66 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
67 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 25,163.00 | 25,163.00 | - | - | |||||||||||||||||||
68 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 28,800.00 | ||||||||||||||||||||||||
69 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 6,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
70 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 7,590.00 | 7,590.00 | - | - | |||||||||||||||||||
71 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,900.00 | 15,860.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 13,340.00 | 15.89 | 15.89 | |||||||||||||||||
72 | - เบี้ยเลี้ยง | 17,280.00 | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||
73 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 3,620.00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,300.00 | 4,022.00 | 4,022.00 | - | - | |||||||||||||||||||
75 | - เบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | ||||||||||||||||||||||||
76 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 2,420.00 | ||||||||||||||||||||||||
77 | (6) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 8,652.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,652.00 | 34.67 | 34.67 | |||||||||||||||||
78 | (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 13,500.00 | 10,246.00 | 10,246.00 | 10,246.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
79 | (8) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 9,867.00 | 3,254.00 | 3,254.00 | 6,613.00 | 32.98 | 32.98 | |||||||||||||||||
80 | (9) ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ การอบรมโครงการ "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (ระดับปฏิบัติการ : จนท.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์) รุ่นที่ 5 | งบดำเนินงาน | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
81 | (10) ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีเพิ่มเติม กับกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวสันตุ ที่ 1 กับพวกรวม 11 คน | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
82 | (11) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วนสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้เข้าทันการเปลี่ยนแปลง" (ผอ.กจส/ผอ. กสส. รวม 2 คน) | 900.00 | 900.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
83 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | งบดำเนินงาน | 18,880.00 | 11,380.00 | - | - | 10,080.00 | - | - | |||||||||||||||||
84 | 3.1) โครงการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | |||||||||||||||||
85 | 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์จัดประชุม) | งบดำเนินงาน | 17,600.00 | 8,800.00 | - | - | 8,800.00 | - | - | |||||||||||||||||
86 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีชองสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
87 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนการแก้ไขปัญหาและแผนพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | - | - | |||||||||||||||||||
88 | - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคง | งบดำเนินงาน | 8,800.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
89 | 3.2) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | - | - | |||||||||||||||||||
90 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | - | - | |||||||||||||||||||
91 | - ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | - | - | |||||||||||||||||||
92 | 3.3) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคุณภาพชรวิตสมิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 1,300.00 | 1,300.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
93 | - เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเข้าร่วมโรงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมงานในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกและกลุ่มเกษตรกร | 1,300.00 | 1,300.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
94 | 4. แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 40,850.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 4,850.00 | 88.13 | 88.13 | |||||||||||||||||
95 | 4.1) โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | งบดำเนินงาน | 45,700.00 | 40,850.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 4,850.00 | 88.13 | 88.13 | |||||||||||||||||
96 | 1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (งบประมาณกิจกรรม 5) | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | - | - | |||||||||||||||||||
97 | - ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและค่าวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ (สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ) (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | - | - | |||||||||||||||||||
98 | 2) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (งบประมาณกิจกรรม 6) | งบดำเนินงาน | 37,900.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
99 | 2.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | งบดำเนินงาน | 1,900.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
100 | - ค่าใช้สอยและวัสดุ แนะนำ ส่งเสริม และติดตาม ประเมินผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สำหรับทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสำเร็จ (ถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 1,900.00 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
101 | 2.2) เงินอุดหนุนทั่วไป (ห้ามนำไปถัวจ่ายในรายการอื่น) | งบเงินอุดหนุน | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||