ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
EVALUASI RENJA TRIWULAN I KECAMATAN TANAH PINOH BARAT KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022
3
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Melawi
4
Renja Perangkat Daerah (1.01.01) Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi
5
Periode Pelaksanaan : 2022
6
No.SasaranProgram/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2022Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi yang dievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan Renja PD Provinsi Tahun 2022)Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
7
1234K RpKRpKRpIIIIIIIV8+9+10+116+1213/5 x 100%15
8
K RpKRpKRpKRpK RpK RpK Rp
9
567891011121314
10
11
1Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan pengelolaan
keuangan daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 10,856,063,110 803,277,146 803,277,146 803,277,146 0.07 KECAMATAN TANAH PINOH BARAT
12
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12 Bln 31,705,000 - - - -
13
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahTerlaksananya penyusunan laporan perencanaan perangkat daerah2 Dok 3,630,000 - -
14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Keg 1,815,000 - -
15
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH12 Bln 7,061,276,870 537,777,407 537,777,407 537,777,407 0.08
16
Penyedian Gaji dan Tunjangan ASNTersedianya Gaji dan Tunjangan ASN14 Bln1,420,164,925.00 493,447,407 493,447,407
17
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12 bln80,040,000.00 44,330,000 44,330,000
18
Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPDTersedianya Laporan Akhir Tahun4 Dok5,445,000.00 - -
19
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH12 Bln 84,417,335 - - - -
20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributnyaTersedianya Pakaian Dinas beserta atributnya1 Keg30,000,000.00 - -
21
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi12 bln37,721,000.00 - -
22
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH12 bln 825,517,105 20,623,505 20,623,505 20,623,505 0.02
23
Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTersedianya Komponen Listrik Kantor Camat1 Thn3,113,000.00 - -
24
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor1 Thn24,000,000.00 5,253,675 5,253,675
25
Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya Peralatan Rumah Tangga1 Thn17,000,000.00 8,337,830 8,337,830
26
Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan1 Thn8,000,000.00 4,632,000 4,632,000
27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDTerlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD12 bln150,800,000.00 2,400,000 2,400,000
28
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH12 bln 540,000,000 108,270,000 108,270,000 108,270,000 0.20
29
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanTersedianya Kendaraan Dinas Operasional3 Unit120,000,000.00 108,270,000 108,270,000
30
PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH12 Bln 1,987,346,800 114,198,303 114,198,303 114,198,303 0.06
31
Penyedian Jasa Surat Menyurat12 bln3,995,460.00 - -
32
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik12 bln22,368,000.00 500,000 500,000
33
Penyedian Jasa Pelayanan Umum KantorTersedianya Pelayanan Umum Kantor12 bln333,246,024.00 113,698,303 113,698,303
34
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH12 bln 325,800,000 22,407,931 22,407,931 22,407,931 0.07
35
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersediaanya
Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas
12 bln42,160,000.00 19,118,781 19,118,781
36
Pemeliharaan Peralatan Mesin LainnyaTersedianya
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya
12 bln10,382,407.00 3,289,150 3,289,150
37
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaTersedianya
Pemeliharaan gedung dan bangunan lainya
12 bln0.00 - -
38
-
39
2Meningkatnya
Kualitas
penyelenggaraan
pelayanan publik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK 7,738,201 - - - -
40
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT100% 7,738,201 - - - -
41
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang DilimpahkanTerlasananya Urusan
Perizinan
5 Dok 4,000,000 - -
42
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 202,783,339 32,484,808 32,484,808 32,484,808 0.16
43
KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA100% 100,000,000 32,484,808 32,484,808 32,484,808 0.32
44
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan DesaTerlaksananya Musrenbang Kecamatan10 Desa18,102,000.00 15,198,563 15,198,563
45
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Terlaksana Safari ramadhan dan safari natal10 Desa25,000,000.00 17,286,245 17,286,245
46
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN100% 102,783,339 - - - -
47
Penyelenggaraan Lembaga
Kemasyarakatan
Terlaksana Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan10 Desa 26,000,000 - -
48
-
49
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50,000,000 - - - -
50
KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50,000,000 - - - -
51
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatTerlaksanannya Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum10 Desa30,000,000.00 - -
52
-
53
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 455,207,546 - - - -
54
PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH100% 455,207,546 - - - -
55
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Terlaksananya Upacara HUT RI Kecamatan1 Keg55,120,000.00 - -
56
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan NasionalKegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku Beragama2 Keg 100,000,000 0 -
57
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41,082,711 - - - -
58
FASILITASI, REKOMENDAS DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA100% 41,082,711 - - - -
59
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa
Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa10 Desa 7,000,000 0 -
60
Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Terlaksananya fasilitasi Lomba Desa10 Desa 7,000,000 0 -
61
Rata-rata capaian kinerja (%)
62
Predikat kinerja
63
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
64
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
65
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
66
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *) :
67
68
69
Ulak Muid, 27 April 2022
70
CAMAT TANAH PINOH BARAT,
71
72
73
74
SUKAMTO, S.Sos
75
NIP. 19760203 200212 1 008
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100