| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | EVALUASI RENJA TRIWULAN I KECAMATAN TANAH PINOH BARAT KABUPATEN MELAWI TAHUN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Melawi | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Renja Perangkat Daerah (1.01.01) Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Periode Pelaksanaan : 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | No. | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang dievaluasi 2022 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan Renja PD Provinsi Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2022 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab | |||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | I | II | III | IV | 8+9+10+11 | 6+12 | 13/5 x 100% | 15 | |||||||||
8 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||||||||
9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10,856,063,110 | 803,277,146 | 803,277,146 | 803,277,146 | 0.07 | KECAMATAN TANAH PINOH BARAT | ||||||||||||||||||
12 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 12 Bln | 31,705,000 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya penyusunan laporan perencanaan perangkat daerah | 2 Dok | 3,630,000 | - | - | |||||||||||||||||||||
14 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Keg | 1,815,000 | - | - | |||||||||||||||||||||
15 | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | 12 Bln | 7,061,276,870 | 537,777,407 | 537,777,407 | 537,777,407 | 0.08 | ||||||||||||||||||||
16 | Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bln | 1,420,164,925.00 | 493,447,407 | 493,447,407 | |||||||||||||||||||||
17 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bln | 80,040,000.00 | 44,330,000 | 44,330,000 | |||||||||||||||||||||
18 | Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Akhir Tahun | 4 Dok | 5,445,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
19 | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | 12 Bln | 84,417,335 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta atributnya | 1 Keg | 30,000,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
21 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 12 bln | 37,721,000.00 | - | - | ||||||||||||||||||||||
22 | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | 12 bln | 825,517,105 | 20,623,505 | 20,623,505 | 20,623,505 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
23 | Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Listrik Kantor Camat | 1 Thn | 3,113,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
24 | Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Thn | 24,000,000.00 | 5,253,675 | 5,253,675 | ||||||||||||||||||||||
25 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 1 Thn | 17,000,000.00 | 8,337,830 | 8,337,830 | |||||||||||||||||||||
26 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 Thn | 8,000,000.00 | 4,632,000 | 4,632,000 | |||||||||||||||||||||
27 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 bln | 150,800,000.00 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||||||||||||||||||
28 | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 12 bln | 540,000,000 | 108,270,000 | 108,270,000 | 108,270,000 | 0.20 | ||||||||||||||||||||
29 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional | 3 Unit | 120,000,000.00 | 108,270,000 | 108,270,000 | |||||||||||||||||||||
30 | PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 12 Bln | 1,987,346,800 | 114,198,303 | 114,198,303 | 114,198,303 | 0.06 | ||||||||||||||||||||
31 | Penyedian Jasa Surat Menyurat | 12 bln | 3,995,460.00 | - | - | ||||||||||||||||||||||
32 | Penyedian Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | 12 bln | 22,368,000.00 | 500,000 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||
33 | Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Pelayanan Umum Kantor | 12 bln | 333,246,024.00 | 113,698,303 | 113,698,303 | |||||||||||||||||||||
34 | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 12 bln | 325,800,000 | 22,407,931 | 22,407,931 | 22,407,931 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
35 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersediaanya Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas | 12 bln | 42,160,000.00 | 19,118,781 | 19,118,781 | |||||||||||||||||||||
36 | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya | 12 bln | 10,382,407.00 | 3,289,150 | 3,289,150 | |||||||||||||||||||||
37 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainya | 12 bln | 0.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
38 | - | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | 7,738,201 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
40 | PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | 100% | 7,738,201 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
41 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlasananya Urusan Perizinan | 5 Dok | 4,000,000 | - | - | |||||||||||||||||||||
42 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 202,783,339 | 32,484,808 | 32,484,808 | 32,484,808 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
43 | KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA | 100% | 100,000,000 | 32,484,808 | 32,484,808 | 32,484,808 | 0.32 | ||||||||||||||||||||
44 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Terlaksananya Musrenbang Kecamatan | 10 Desa | 18,102,000.00 | 15,198,563 | 15,198,563 | |||||||||||||||||||||
45 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Terlaksana Safari ramadhan dan safari natal | 10 Desa | 25,000,000.00 | 17,286,245 | 17,286,245 | |||||||||||||||||||||
46 | PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN | 100% | 102,783,339 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
47 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Terlaksana Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 10 Desa | 26,000,000 | - | - | |||||||||||||||||||||
48 | - | ||||||||||||||||||||||||||
49 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 50,000,000 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
50 | KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 50,000,000 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
51 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terlaksanannya Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum | 10 Desa | 30,000,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
52 | - | ||||||||||||||||||||||||||
53 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 455,207,546 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
54 | PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH | 100% | 455,207,546 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
55 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Terlaksananya Upacara HUT RI Kecamatan | 1 Keg | 55,120,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
56 | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku Beragama | 2 Keg | 100,000,000 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
57 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 41,082,711 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
58 | FASILITASI, REKOMENDAS DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100% | 41,082,711 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
59 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa | 10 Desa | 7,000,000 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
60 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya fasilitasi Lomba Desa | 10 Desa | 7,000,000 | 0 | - | |||||||||||||||||||||
61 | Rata-rata capaian kinerja (%) | ||||||||||||||||||||||||||
62 | Predikat kinerja | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Faktor pendorong keberhasilan kinerja : | ||||||||||||||||||||||||||
64 | Faktor penghambat pencapaian kinerja : | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) : | ||||||||||||||||||||||||||
66 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya *) : | ||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | Ulak Muid, 27 April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | CAMAT TANAH PINOH BARAT, | ||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | SUKAMTO, S.Sos | ||||||||||||||||||||||||||
75 | NIP. 19760203 200212 1 008 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||