ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
RENCANA AKSI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026
2
3
NOSASARAN KINERJA UTAMAINDIKATORSASARAN KINERJA PROGRAMPROGRAMINDIKATORSASARAN KINERJA KEGIATANKEGIATANINDIKATORSATUANTARGET KINERJA DAN ANGGARAN TOTAL ANGGARAN
4
TW ITW IITW IIITW IV
5
1234567891011121314 15
6
1Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbelNilai Sakip Dinas PerkimtanKriteriaB
7
Persen15%20%30%35%
8
2Meningkatkan Kualitas Pelayanan Urusan Pemerintahan DaerahProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaPersentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah DaerahRp. 2,167,117,290 2,889,489,720 4,334,234,580 5,056,607,010 14,447,448,599.60
9
3Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPersentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahRp. 11,515,290 15,353,720 23,030,580 26,869,010 76,768,600.00 -
10
4Terlaksananya kinerja administrasi keuangan Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPersentase capaian kinerja administrasi keuangan Rp. 1,869,994,575 2,493,326,100 3,739,989,150 4,363,320,675 12,466,630,499.60
11
5Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahPersentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahRp. 5,580,000 7,440,000 11,160,000 13,020,000 37,200,000.00
12
6Terlaksannya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahAdministrasi Kepegawaian Perangkat DaerahPersentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahRp. 3,756,330 5,008,440 7,512,660 8,764,770 25,042,200.00
13
7Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat DaerahAdministrasi Umum Perangkat DaerahPersentase Administrasi Umum Perangkat DaerahRp. 62,119,845 82,826,460 124,239,690 144,946,305 414,132,300.00
14
8Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPersentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahRp. - - - -
15
9Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahRp. 201,821,250 269,095,000 403,642,500 470,916,250 1,345,475,000.00
16
10Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahRp. 12,330,000 16,440,000 24,660,000 28,770,000 82,200,000.00
17
18
19
NOSASARAN KINERJA UTAMAINDIKATORSASARAN KINERJA PROGRAMPROGRAMINDIKATORSASARAN KINERJA KEGIATANKEGIATANINDIKATORSATUANTARGET KINERJA DAN ANGGARAN TOTAL ANGGARAN
20
TW ITW IITW IIITW IV
21
1234567891011121314 15
22
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman MasyarakatRasio Rumah Layak HuniNilai Rasio0.192
23
Persen20%30%35%15%
24
11Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar PerumahanProgram Pengembangan PerumahanPersentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huniRp. 223,745,960 335,618,940 391,555,430 167,809,470 1,118,729,800.00
25
12Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaPendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaPersentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaRp. 16,000,000 24,000,000 28,000,000 12,000,000 80,000,000.00
26
13Terlaksanya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaPembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaPersentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaRp. 201,946,000 302,919,000 353,405,500 151,459,500 1,009,730,000.00
27
14Terkelolanya Izin Pembangunan dan Pengembangan PerumahanPenerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan PerumahanPersentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan PerumahanRp. 5,799,960 8,699,940 10,149,930 4,349,970 28,999,800.00
28
15Meningkatakan Pelayanan Dasar Kawasan PermukimanProgram Kawasan PermukimanPersen20%30%35%15%
29
Rp. 111,000,000 166,500,000 194,250,000 83,250,000 555,000,000.00
30
16Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertanganiPenyediaan Pembangunan dan Perbaikan Sarana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman KumuhPeningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HaPersentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HaRp. 111,000,000 166,500,000 194,250,000 83,250,000 555,000,000.00
31
17Meningkatakan Pelayanan Dasar Kawasan PermukimanProgram Perumahan Dan Kawasan Permukiman KumuhMenurunnya jumlah status permukiman kumuh Persen20%30%35%15%
32
Rp. 280,000,000 420,000,000 490,000,000 210,000,000 1,400,000,000.00
33
18Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/KotaPencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/KotaPersentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/KotaRp. 280,000,000 420,000,000 490,000,000 210,000,000 1,400,000,000.00
34
35
36
NOSASARAN KINERJA UTAMAINDIKATORSASARAN KINERJA PROGRAMPROGRAMINDIKATORSASARAN KINERJA KEGIATANKEGIATANINDIKATORSATUANTARGET KINERJA DAN ANGGARAN TOTAL ANGGARAN
37
TW ITW IITW IIITW IV
38
1234567891011121314 15
39
19Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman MasyarakatPersentase Kawasan Permukiman Kumuh yang TertanganiMeningkatakan Pelayanan Dasar Kawasan PermukimanProgram Kawasan PermukimanPersentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertanganiPersen0.15%
40
20%30%35%15%
41
Rp. 29,999,980 44,999,970 52,499,965 22,499,985 149,999,900.00
42
20Penataan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HaPersentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HaRp. 29,999,980 44,999,970 52,499,965 22,499,985 149,999,900.00
44
21Peningkatan Pelayanan PSU Perumahan dan Kawasan PermukimanProgram Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)Persentase kawasan perumahan yang sudah dilengkapi PSU Persen20%30%35%15%
45
Rp. 2,959,711,864 4,439,567,796 5,179,495,762 2,219,783,898 14,798,559,320.00
46
Terlaksananya Penyediaan PSU PerumahanUrusan Penyelenggaraan PSU PerumahanPersentase Urusan Penyelenggaraan PSU PerumahanRp. 2,959,711,864 4,439,567,796 5,179,495,762 2,219,783,898 14,798,559,320.00
51
Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah KabupatenKetaatan terhadap RTRWPersen97%
52
22Pengelolaan Data Izin Membuka TanahProgram Pengelolaan Izin Membuka TanahPesentase pengelolaan izin membuka tanah yang terlayani Persen15%20%30%35%
53
Rp. 1,500,000 2,000,000 3,000,000 3,500,000 10,000,000.00
54
23Terlaksananya Identifikasi TanahPenerbitan Izin Membuka TanahPersentase Identifikasi TanahRp. 1,500,000 2,000,000 3,000,000 3,500,000 10,000,000.00
55
24Penyediaan Data Penatagunan TanahProgram Penatagunaan Tanah persentase kesesuaian penatagunaan tanah terhadap RTRW Persen15%20%30%35%
56
Rp. 10,500,000 14,000,000 21,000,000 24,500,000 70,000,000.00
57
25Terlaksananya kesesuaian penatagunaan tanah terhadap RTRWPenggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/KotaPersentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam
satu Daerah Kabupaten/Kota
Rp. 10,500,000 14,000,000 21,000,000 24,500,000 70,000,000.00
58
59
60
NOSASARAN KINERJA UTAMAINDIKATORSASARAN KINERJA PROGRAMPROGRAMINDIKATORSASARAN KINERJA KEGIATANKEGIATANINDIKATORSATUANTARGET KINERJA DAN ANGGARAN TOTAL ANGGARAN
61
TW ITW IITW IIITW IV
62
1234567891011121314 15
63
26Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah KabupatenKetaatan terhadap RTRWMenambah Penyelesaian penanganan sengketa pertanahanProgram Penyelesaian Sengketa Tanah GarapanPersentase Penyelesaian Kasus Tanah Garapan Persen15%20%30%35%
64
Rp. 2,250,000 3,000,000 4,500,000 5,250,000 15,000,000.00
65
27Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/KotaPenyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/KotaPersentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/KotaRp. 2,250,000 3,000,000 4,500,000 5,250,000 15,000,000.00
66
28Menambah Jumlah Tanah Pemda dan Umum yang BersertifikatProgram Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah AbsenteeData Luas Lahan Redistribusi yang dapat di Sertifikat Persen15%20%30%35%
67
Rp. 30,750,000 41,000,000 61,500,000 71,750,000 205,000,000.00
68
29Tersedianya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaPersentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaRp. 30,750,000 41,000,000 61,500,000 71,750,000 205,000,000.00
69
70
71
72
Buntok, 05 Februari 2026
73
74
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
32,769,737,619.60
75
serta Pertanahan Kabupaten Barito Selatan
76
77
78
79
Ir. MUHAMMAD TAUFIK, ST., MT
80
Pembina Tingkat I/IV.b
81
NIP.19840210 200604 1 017
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105