| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แบบ สงป. 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | งบกลาง รายการ.............................................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | กระทรวง : ศึกษาธิการ | รหัส | จัดทำแผน | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี | รหัส | รายงานผล ไตรมาสที่ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | ||||||||||||||||||||||||
9 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ||||||||||||||||||||
11 | ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | แผนงบประมาณ :แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….…............. | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - ตัวชี้วัด : .................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................ | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ผลผลิตที่ 1: …………………………………….................................................………. | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1. แผนการปฏิบัติงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.1 ตัวชี้วัด : ………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1.1.1 ปริมาณ : …………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1.1.2 คุณภาพ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1.1.3 เวลา : ……………………………………………………………………………… | บาท | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1.1.4 ค่าใช้จ่าย : บริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.2 กิจกรรมหลัก | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: งบดำเนินงาน | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||||
27 | 1. ค่าเช่ารถตู้ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 71,193.60 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
28 | 2. ค่าเช่าสำนักงาน | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
29 | 3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
30 | ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | ||||||||||||||||||||||||
31 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ||||||||||||||||||||
33 | 4. ค่าไฟฟ้า | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
34 | 5. ค่าน้ำประปา | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
35 | 6. ค่าไปรษณีย์ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
36 | 7. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
37 | 8. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
38 | 9. ค่าถ่ายเอกสาร | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
39 | 10. ค่าวัสดุสำนักงาน | บาท | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||
40 | 11. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
41 | 12. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
42 | 13. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
43 | 14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
44 | 15. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | 6,300.00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
45 | 16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | 17. ค่าจ้างโฆษณา (สำนักพิมพ์ปฏิรูป) | บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | 18. ค่าจ้างทำพานพุ่ม + พวงมาลา | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | 19. ค่าจ้างทำตรายาง | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 300.00 | #REF! | 0.00 | 120.00 | 5,320.00 | |||||||||||||||||||
49 | 20. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน | บาท | 1,294,137.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
50 | 22. ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
51 | 1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: สนับสนุนการปฏิบัติงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2.1 เงินงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: บริหารจัดการสำนักงาน งบดำเนินงาน | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
55 | 1. ค่าเช่ารถตู้ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 71,193.60 | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
56 | 2. ค่าเช่าสำนักงาน | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | 3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
58 | 4. ค่าไฟฟ้า | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
59 | 5. ค่าน้ำประปา | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
60 | 6. ค่าไปรษณีย์ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
61 | 7. ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
62 | 8. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
63 | ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | ||||||||||||||||||||||||
64 | เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | ||||||||||||||||||||
66 | 9. ค่าถ่ายเอกสาร | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
67 | 10. ค่าวัสดุสำนักงาน | บาท | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||
68 | 11. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
69 | 12. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
70 | 13. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
71 | 14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
72 | 15. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | 6,300.00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
73 | 16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | 17. ค่าจ้างโฆษณา (สำนักพิมพ์ปฏิรูป) | บาท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | 18. ค่าจ้างทำพานพุ่ม + พวงมาลา | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | 19. ค่าจ้างทำตรายาง | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 300.00 | #REF! | 0.00 | 120.00 | 5,320.00 | |||||||||||||||||||
77 | 20. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน | บาท | 1,294,137.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
78 | 22. ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | บาท | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
79 | 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: สนับสนุนการปฏิบัติงาน | บาท | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2.3 เงินนอกงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ผลผลิตที่ 1: …………………………………….................................................………. | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1. แผนการปฏิบัติงาน | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1.1 ตัวชี้วัด : ………………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1.1.1 ปริมาณ : …………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1.1.2 คุณภาพ : …………………………………………………………………………………. | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1.1.3 เวลา : ……………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ……………………………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1.2 กิจกรรมหลัก | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ……………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: …………………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2.1 เงินงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ............................................................. | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................ | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 2.3 เงินนอกงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | แบบ สงป. 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | หน้า 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||