ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
แบบ สงป. 301
2
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
4
งบกลาง รายการ..............................................................................
5
กระทรวง : ศึกษาธิการ
รหัส
จัดทำแผน
6
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
รหัส
รายงานผล ไตรมาสที่ 4
7
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
8
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับรวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
9
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
10
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรมแผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผล
11
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ………………………………………………………………………........................
12
แผนงบประมาณ :แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
13
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............
14
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
15
- ตัวชี้วัด : ....................................................................................
16
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................
17
- ตัวชี้วัด : ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
18
ผลผลิตที่ 1: …………………………………….................................................……….
19
1. แผนการปฏิบัติงาน
20
1.1 ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………………………………….
21
1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….
22
1.1.2 คุณภาพ : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
23
1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………บาท
24
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : บริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ)
25
1.2 กิจกรรมหลัก
26
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: งบดำเนินงาน#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
27
1. ค่าเช่ารถตู้ บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!71,193.60#REF!#REF!
28
2. ค่าเช่าสำนักงาน บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0.000.000.000.00
29
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
30
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับรวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
31
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
32
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรมแผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผล
33
4. ค่าไฟฟ้าบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
34
5. ค่าน้ำประปาบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
35
6. ค่าไปรษณีย์บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
36
7. ค่าโทรศัพท์พื้นฐานบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
37
8. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
38
9. ค่าถ่ายเอกสารบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
39
10. ค่าวัสดุสำนักงานบาท100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00100,000.00
40
11. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
41
12. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
42
13. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
43
14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
44
15. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บาท#REF!#REF!#REF!6,300.00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
45
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!560.000.000.000.00
46
17. ค่าจ้างโฆษณา (สำนักพิมพ์ปฏิรูป) บาท0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
47
18. ค่าจ้างทำพานพุ่ม + พวงมาลา บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0.000.000.00
48
19. ค่าจ้างทำตรายาง บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!300.00#REF!0.00120.005,320.00
49
20. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนบาท1,294,137.72#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
50
22. ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
51
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: สนับสนุนการปฏิบัติงาน
52
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
53
2.1 เงินงบประมาณ
54
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: บริหารจัดการสำนักงาน งบดำเนินงานบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
55
1. ค่าเช่ารถตู้ บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!71,193.60#REF!#REF!
56
2. ค่าเช่าสำนักงาน บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0.000.000.000.00
57
3. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
58
4. ค่าไฟฟ้าบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
59
5. ค่าน้ำประปาบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
60
6. ค่าไปรษณีย์บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
61
7. ค่าโทรศัพท์พื้นฐานบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
62
8. ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
63
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หน่วยนับรวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
64
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
65
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรมแผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผล
66
9. ค่าถ่ายเอกสารบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
67
10. ค่าวัสดุสำนักงานบาท100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00100,000.00
68
11. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
69
12. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
70
13. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
71
14. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
72
15. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บาท#REF!#REF!#REF!6,300.00#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
73
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!560.000.000.000.00
74
17. ค่าจ้างโฆษณา (สำนักพิมพ์ปฏิรูป) บาท0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
75
18. ค่าจ้างทำพานพุ่ม + พวงมาลา บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!0.000.000.00
76
19. ค่าจ้างทำตรายาง บาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!300.00#REF!0.00120.005,320.00
77
20. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนบาท1,294,137.72#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
78
22. ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมบาท#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
79
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: สนับสนุนการปฏิบัติงาน บาท
80
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา
81
2.3 เงินนอกงบประมาณ
82
ผลผลิตที่ 1: …………………………………….................................................……….
83
1. แผนการปฏิบัติงาน
84
1.1 ตัวชี้วัด : ……………………………………………………………………………………….
85
1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….
86
1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….
87
1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………
88
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..
89
1.2 กิจกรรมหลัก
90
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ………………………………………………………………………
91
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ……………………………………………………………………..
92
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
93
2.1 เงินงบประมาณ
94
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
95
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................
96
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา
97
2.3 เงินนอกงบประมาณ
98
สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
99
แบบ สงป. 301
100
หน้า 2