| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรวังน้ำคู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69) | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ที่ | รายการ/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ||||||||||||||||||||
6 | สตช. | หน่วยงานภาครัฐ | ภาคเอกชน | อปท. | อื่นๆ | |||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | |||||||||||||||||||||||||
9 | โครงการ : การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน | เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรรม | ||||||||||||||||||||||||
10 | กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | ค่า OT | เบิกจ่ายตามภารกิจ, จำนวนปริมาณงาน, งานเร่งด่วนพิเศษ | 864,000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
12 | 2 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | เบิกจ่ายตามภารกิจ | 48,000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
13 | 3 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | ปรนนิบัติบำรุงให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง | 16,500 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
14 | 4 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | ทำสัญญาแจ้งทำความสะอาด | 36,500 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
15 | 5 | ค่าส่งหมายเรียกพยาน | เบิกจ่ายตามภารกิจ | 1,300 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
16 | 6 | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อจัดจ้างตามภารกิจ | 6,400 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
17 | 7 | น้ำมันรถ | เบิกจ่ายน้ำมันอย่างเพียงพอตามภารกิจ | 1,038,700 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
18 | 8 | วัสดุจราจร | จัดหาวัสดุในการจัดการจราจรถูกต้อง | 4,600 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
19 | 9 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | จัดหาอาหารให้ผู้ต้องหาครบถ้วน | 12,200 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
20 | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | 2,028,200 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
21 | 10 | ค่าสาธารณูปโภค | เบิกจ่ายในการให้บริการตามกิจ | 47,400 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
22 | รวมงบดำเนินงาน | 2,075,600 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
23 | โครงการ : ปฏิรูประบบงานตำรวจ | เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรรม | ||||||||||||||||||||||||
24 | กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย | |||||||||||||||||||||||||
25 | สำหรับปฏิรูปงานสอบสวน | |||||||||||||||||||||||||
26 | 11 | ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | เบิกตามภารกิจ | 17,100 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
27 | สำหรับปฏิรูปงานป้องกันปราบปรามสืบสวน | |||||||||||||||||||||||||
28 | 12 | ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | เบิกตามภารกิจ | 39,300 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
29 | รวมงบดำเนินงาน | 56,400 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
30 | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม | เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรรม | ||||||||||||||||||||||||
31 | 13 | งานชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม | เบิกตามภารกิจ | 77,750 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
32 | โครงการ : สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | ||||||||||||||||||||||||
33 | 14 | การดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ | เบิกตามภารกิจ | 78,000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
34 | 15 | ตำรวจประสานโรงเรียน (1 ครู 1 โรงเรียน) | เบิกตามภารกิจ | 3,280 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
35 | โครงการ : ปราบปรามการค้ายาเสพติด | ปราบปรามการค้ายาเสพติดในพื้นที่ | ||||||||||||||||||||||||
36 | 16 | การปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด | เบิกตามภารกิจ | 24,000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
37 | 17 | การบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land | เบิกตามภารกิจ | 12,430 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
38 | 18 | การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้า ยาเสพติด | เบิกตามภารกิจ | 135,800 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
39 | 19 | การสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล | เบิกตามภารกิจ | 18,560 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
40 | โครงการ : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | ||||||||||||||||||||||||
41 | 21 | การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่ 2569) | เบิกตามภารกิจ | 16,125 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
42 | 21 | การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ 2569) | เบิกตามภารกิจ | 16,125 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||
43 | รวมเงินงบประมาณ | 2,514,070 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69 | เบิกจ่ายหมดตามเป้าหมายและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||