ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2
2
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569ลดการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 256928,80028,800100ไม่มี
7
2การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิตการค้ายาเสพติดพื้นที่ชายแดนและพี้นที่รับผิดชอบ Heart Landปราบปรามสกัดกันเส้นทางลำเลียง เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด5,0005,000100ไม่มี
8
3ปิดล้อมตรวจค้นการตรวจค้น จับกุมบุคคลที่มีความผิดตามกฎหมาย พบอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ20,00020,000100ไม่มี
9
4สลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล19,00019,000100ไม่มี
10
5ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพยาน/คุ้มครองพยานการได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อให้พยานสามารถปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมั่นใจ โดยมีสิทธิประโยชน์และมาตรการที่ครอบคลุม10,00010,000100ไม่มี
11
6ค่าตอบแทนนักจิตฯการได้รับ ค่าป่วยการ (ค่าตอบแทน) ต่อครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อม ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามระเบียบทางราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและพยาน7,0007,000100ไม่มี
12
7ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตพลิกศพฯการทำให้กระบวนการ การบังคับใช้กฎหมาย และ การอำนวยความยุติธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ได้รับค่าป่วยการ ค่าพาหนะ และค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม154,900154,900100ไม่มี
13
8ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT)ช่วยให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนงานเร่งด่วนให้สำเร็จลุล่วงได้ทันกำหนด เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนนอกเวลาราชการ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการเสียสละเวลาส่วนตัว1,620,0001,620,000100ไม่มี
14
9ค่าใช้สอย (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ)การชดเชยค่าใช้จ่ายจำเป็น ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องจ่ายไปจริง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ โดยเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือหน่วยงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย461,900461,900100ไม่มี
15
10ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงการดำเนินงานของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง คล่องตัว และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ตามกำหนด การเงินโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ1,248,4801,248,480100ไม่มี
16
11ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาผู้ต้องหาจะได้รับการจัดเลี้ยงอาหารครบทุกมื้อ ได้รับการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ป้องกันการละเมิดสิทธิ และช่วยยกระดับมาตรฐานการควบคุมตัวในสถานีตำรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย88,50088,500100ไม่มี
17
12ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารการ ลดภาระเงินลงทุนก้อนใหญ่ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน โดยการเบิกจ่ายที่ถูกต้องจะช่วยให้การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการหรือบริษัท30,00030,000100ไม่มี
18
13งบแก้ไขปัญหาการแก้ปัญหาได้ตรงจุด แก้ไขปัญหาโครงสร้างหรืออุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบและความเดือดร้อน สร้างความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม312,720312,720100ไม่มี
19
14การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา งบประมาณปี พ.ศ.2569 สนับสนุนกองกำลังและหน่วยความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา437,360437,360100ไม่มี
20
15โครงการชุมชนสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงลดความหวาดระแวง และสร้างทัศนคติที่ดี ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทำงานของตำรวจมากขึ้น36,25036,250100ไม่มี
21
16อาสาสมัครตำรวจบ้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชุมชน โดยช่วยสร้างแรงจูงใจและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร ส่งผลให้เกิดการบูรณาการกำลังพลในการป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน8,0008,000100ไม่มี
22
17โครงการชุมชนยั่งยืนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดภัย และพึ่งพาตนเองได้30,00030,000100ไม่มี
23
รวม4,517,9104,517,910100ไม่มี
24
25
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.69
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100