ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบ สขร. 1
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
3
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
4
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
5
ลำดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้างวงเงินที่จัดซื้อราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
6
หรือจัดจ้าง (บาท)(บาท)และราคาที่เสนอที่ตกลงซื้อหรือจ้างโดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
7
(2)(3)(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8
1รายงานขอจัดซื้อน้ำดื่มแก้ว1,040.001,040.00เฉพาะเจาะจงร้านครุอ้วน/1,040 ร้านครุอ้วน/1,040
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 83/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
9
2รายงานขอจัดซื้อปูนเสือ800.00800.00เฉพาะเจาะจงนิตยาเหล็กเพชร/800 นิตยาเหล็กเพชร/800
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 84/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
10
3รายงานขอจัดซื้อO2ขนาดใหญ่170.00170.00เฉพาะเจาะจงนิตยาเหล็กเพชร/170 นิตยาเหล็กเพชร/170
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 85/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
11
4รายงานขอจัดซื้อเหล็กแบน2,055.002,055.00เฉพาะเจาะจงนิตยาเหล็กเพชร/2,055
นิตยาเหล็กเพชร/2,055
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 86/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
12
5รายงานขอจัดซื้อพาราเซตามอน1,636.001,636.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/1,636 ร้านมิตต์แท้/1,636
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 87/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
13
6รายงานขอจัดซื้อหมึกปริ้น4,000.004,000.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/4,000 ร้านมิตต์แท้/4,000
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 88/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
14
7
รายงานขอจัดซื้อกระดาษการ์ดขาว
1,620.00 1,620.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/1,620 ร้านมิตต์แท้/1,620
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 89/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
15
8
รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
1,500.00 1,500.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/1,500 ร้านมิตต์แท้/1,500
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 90/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
16
9
รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
4,200.00 4,200.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/4,200 ร้านมิตต์แท้/4,200
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 91/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
17
10
รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
2,800.00 2,800.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/2,800 ร้านมิตต์แท้/2,800
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 92/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
18
11รายงานขอจัดซื้อโฟมหนา 695.00 695.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/695 ร้านมิตต์แท้/695
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 93/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
19
12รายงานขอจัดซื้อบัตรคำศัพท์ 1,200.00 1,200.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/1,200 ร้านมิตต์แท้/1,200
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 94/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
20
13รายงานขอจัดซื้อแบตเตอรี่ 3,700.00 3,700.00เฉพาะเจาะจง
พ.การช่างสมบูรณ์/3,700
พ.การช่างสมบูรณ์/3,700
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 96/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
21
14รายงานขอจัดซื้อไมค์ลอย 2,800.00 2,800.00เฉพาะเจาะจงมนัสวีดีโอ/2,800 มนัสวีดีโอ/2,800
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 95/2566 ลงวันที่ 14 ก.พ.2566
22
15รายงานขอจัดซื้อมะละกอ 4,900.00 4,900.00เฉพาะเจาะจง
นางติ๋ว เอี่ยมเมือง/4,900
นางติ๋ว เอี่ยมเมือง/4,900
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 97/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
23
16
รายงานขอจัดซื้อฐานวางผลไม้ ม.ปลาย
1,600.00 1,600.00เฉพาะเจาะจงองศาศิลป์/1,600 องศาศิลป์/1,600
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 98/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
24
17รายงานขอจัดซื้อแตงโม 4,900.00 4,900.00เฉพาะเจาะจง
นางติ๋ว เอี่ยมเมือง/4,900
นางติ๋ว เอี่ยมเมือง/4,900
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 99/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
25
18
รายงานขอจัดซื้อฐานวางผลไม้ ม.ต้น
1,600.00 1,600.00เฉพาะเจาะจงองศาศิลป์/1,600 องศาศิลป์/1,600
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 100/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
26
19กระถางทรงกรวย 4,490.00 4,490.00เฉพาะเจาะจง
ศรีรัตน์ พันธ์ไม้/4,490
ศรีรัตน์ พันธ์ไม้/4,490
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 101/2566 ลงวันที่ 14 ก.พ.2566
27
20
รายงานขอจัดซื้อDrum HP 126A
3,590.00 3,590.00เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/3,590
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/3,590
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 102/2566 ลงวันที่ 14 ก.พ.2566
28
21
รายงานขอจัดซื้อหมึกเติมEPSON
660.00 660.00เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/660
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/660
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 103/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566
29
22
รายงานขอจัดซื้อหมึกเติมEPSON
810.00 810.00เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/810
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/810
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 104/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566
30
23รายงานขอจัดซื้อฟุตซอลหนัง 1,500.00 1,500.00เฉพาะเจาะจงหจก.บีบีบุ๊ค/1,500 หจก.บีบีบุ๊ค/1,500
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 105/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ.2566
31
24
รายงานขอจัดซื้อกระดาษฟุกการ์ด
2,373.00 2,373.00เฉพาะเจาะจงหจก.บีบีบุ๊ค/2,373 หจก.บีบีบุ๊ค/2,373
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 106/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2566
32
25
รายงานขอจัดซื้อตลับหมึกแคนนอน
900.00 900.00เฉพาะเจาะจงไอที มาสเตอร์/900 ไอที มาสเตอร์/900
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 108/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
33
26รายงานขอจัดซื้อด้ายผูกข้อมือ 1,500.00 1,500.00เฉพาะเจาะจง
ร้านเก้าดอกไม้สด/1,500
ร้านเก้าดอกไม้สด/1,500
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 109/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
34
27
รายงานขอจัดซื้อตลับหมึกแคนนอน
800.00 800.00เฉพาะเจาะจงไอที มาสเตอร์/800 ไอที มาสเตอร์/800
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 110/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
35
28
รายงานขอจัดซื้อไม้ถูพื้นฟองน้ำ
540.00 540.00เฉพาะเจาะจงร้านกิมงี่กี่/540 ร้านกิมงี่กี่/540
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 111/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
36
29
รายงานขอจัดซื้อหมึกแคนนอน811
4,320.00 4,320.00เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/4,320
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/4,320
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 112/2566 ลงวันที่ 17 ก.พ.2566
37
30รายงานขอจัดซื้อนสพ.และวารสาร 1,480.00 1,480.00เฉพาะเจาะจงร้านเจ๊ใหญ่/1,480 ร้านเจ๊ใหญ่/1,480
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 113/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2566
38
31
รายงานขอจัดซื้อยูริเครนแกลลอน
3,600.00 3,600.00เฉพาะเจาะจงร้านเล้ากุญเซ้ง/3,600
ร้านเล้ากุญเซ้ง/3,600
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 114/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
39
32
รายงานขอจัดซื้อJBL Party Boxx310
32,650.00 32,650.00เฉพาะเจาะจง
ร้านยินดีเน็ทเวิร์ค/32,650
ร้านยินดีเน็ทเวิร์ค/32,650
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 65/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2566
40
33รายงานขอจัดซื้อเหล็กกล่อง 10,260.00 10,260.00เฉพาะเจาะจงนิตยาเหล็กเพชร/10,260
นิตยาเหล็กเพชร/10,260
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 66/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
41
34รายงานขอจัดซื้อพู่กันกลม 8,645.00 8,645.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/8,645 ร้านมิตต์แท้/8,645
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 68/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
42
35
รายงานขอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
32,000.00 32,000.00เฉพาะเจาะจงโย่งเจริญแอร์/32,000
โย่งเจริญแอร์/32,000
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 67/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
43
36
รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
6,657.00 6,657.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/6,657 ร้านมิตต์แท้/6,657
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 69/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
44
37
รายงานขอจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร
5,500.00 5,500.00เฉพาะเจาะจงบ.เอส.เคโอ/5,500 บ.เอส.เคโอ/5,500
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 70/2566 ลงวันที่ 20 ก.พ.2566
45
38
รายงานขอจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น
42,051.00 42,051.00เฉพาะเจาะจง
สุดดีพงษ์ พาณิชย์/42,051
สุดดีพงษ์ พาณิชย์/42,051
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 71/2566 ลงวันที่ 20 ก.พ.2566
46
39
รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
10,482.00 10,482.00เฉพาะเจาะจงหจก.บีบีบุ๊ค/10,482
หจก.บีบีบุ๊ค/10,482
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 72/2566 ลงวันที่ 13 ก.พ.2566
47
40
รายงานขอจัดซื้อน้ำยาเช็ดกระจก
5,758.00 5,758.00เฉพาะเจาะจงหจก.บีบีบุ๊ค/5,758 หจก.บีบีบุ๊ค/5,758
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 73/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ.256
48
41
รายงานขอจัดซื้อSSD WDBLUE
6,680.00 6,680.00เฉพาะเจาะจง
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/6,680
ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/6,680
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 74/2566 ลงวันที่ 15 ก.พ.2566
49
42
รายงานขอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
88,000.00 88,000.00เฉพาะเจาะจงโย่งเจริญแอร์/88,000
โย่งเจริญแอร์/88,000
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 75/2566 ลงวันที่ 28 ก.พ.2566
50
43
รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
8,751.00 8,751.00เฉพาะเจาะจงหจก.บีบีบุ๊ค/8,751 หจก.บีบีบุ๊ค/8,751
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 78/2566 ลงวันที่ 23 ก.พ.2566
51
44รายงานขอจัดซื้อซองน้ำตาล 5,549.00 5,549.00เฉพาะเจาะจงหจก.บีบีบุ๊ค/5,549 หจก.บีบีบุ๊ค/5,549
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 79/2566 ลงวันที่ 23 ก.พ.2566
52
45
รายงานขอจัดซื้อกระดาษโรเนียวการ์ด
15,475.00 15,475.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/15,475
ร้านมิตต์แท้/15,475
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 80/2566 ลงวันที่ 23 ก.พ.2566
53
46
รายงานขอจัดซื้อหมึกปริ้น638A
56,354.00 56,354.00เฉพาะเจาะจงร้านมิตต์แท้/56,354
ร้านมิตต์แท้/56,354
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ
ที่ 81/2566 ลงวันที่ 23 ก.พ.2566
54
47
รายงานขอจัดจ้างทำกระจกส่องแสง
1,550.00 1,550.00เฉพาะเจาะจงบุญทันกระจก/1,550 บุญทันกระจก/1,550
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 47/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ.2666
55
48
รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสารยุวกาชาด
460.00 460.00เฉพาะเจาะจงร้านไหมแก้ว/460 ร้านไหมแก้ว/460
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 48/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2666
56
49
รายงานขอจัดจ้างทำป้ายฉากวาเลนไทน์
2,000.00 2,000.00เฉพาะเจาะจงแมวทองอิงค์เจ็ท/2,000
แมวทองอิงค์เจ็ท/2,000
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 50/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566
57
50
รายงานขอจัดจ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง
2,470.00 2,470.00เฉพาะเจาะจง
พ.การช่างสมบูณณ์/2,470
พ.การช่างสมบูณณ์/2,470
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 51/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
58
51รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนคลัช 1,980.00 1,980.00เฉพาะเจาะจง
พ.การช่างสมบูณณ์/1,980
พ.การช่างสมบูณณ์/1,980
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 52/2566 ลงวันที่ 10 ก.พ.2566
59
52
รายงานขอจัดจ้างติดตั้งโปรแกรม
300.00 300.00เฉพาะเจาะจงไอที มาสเตอร์/300 ไอที มาสเตอร์/300
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 53/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
60
53
รายงานขอจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
90,000.00 90,000.00เฉพาะเจาะจง
หจก.นพพรสรวงทัวร์/90,000
หจก.นพพรสรวงทัวร์/90,000
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 23/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2566
61
54
รายงานขอจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
80,000.00 80,000.00เฉพาะเจาะจง
หจก.นพพรสรวงทัวร์/80,000
หจก.นพพรสรวงทัวร์/80,000
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 24/2566 ลงวันที่ 7 ก.พ.2566
62
55รายงานขอจัดจ้างทำโฟมบอร์ด 9,500.00 9,500.00เฉพาะเจาะจงแมวทองอิงค์เจ็ท/9,500
แมวทองอิงค์เจ็ท/9,500
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 25/2566 ลงวันที่ 8 ก.พ.2566
63
56
รายงานขอจัดจ้างทำปลอกแขนสภานักเรียน
9,000.00 9,000.00เฉพาะเจาะจงร้านไอรินทร์/9,000 ร้านไอรินทร์/9,000
อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง
ที่ 26/2566 ลงวันที่ 22 ก.พ.2566
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100