ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
3
สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย งบประมาณปี 2566 งบดำเนินงาน
4
แผนจัดสรรทั้งปี
(1)
ได้รับจัดสรร
(2)
โอนให้หน่วยงานส่วนกลาง โอน ศูนย์ โอนให้จังหวัด เบิกจ่าย
(3)
ผูกพัน
(PO/เครดิต) (4)
กันไว้เบิก
(5)
คงเหลือ
=(2)-(3)-(4)-(5)
ร้อยละเบิกจ่าย
= (3)*100/(1)
ร้อยละเป้ากรมรายเดือน
5
รวมงบดำเนินงาน 10,104,586.00 9,919,300 260,700 50,000 9,082,540 953,201.30 - 116,441.45 89.89 ตค 9
6
งบดำเนินงาน+ภาครัฐ 15,147,400.00 13,944,693 860,700 50,000 13,107,933 953,201.30 - 116,441.45 86.54 พย 19
7
งบลงทุน 1,044,500.00 1,044,500 1,044,500 - 0.00 100.00 ธค 32
8
รวมงบดำเนินงาน + ภาครัฐ+ลงทุน
15,344,992.00 14,989,193 14,152,433.41 953,201.30 116,441.45 92.23
9
ช่วงชีวิต แผน1(แม่และเด็ก)
1,182,900 - - 1,155,337.11 200,000.00 - 172,437.11 มค 39
10
ช่วงชีวิต แผน2(วัยเรียน)
1,700,000 - - 1,612,021.46 82,400.00 - 5,578.54 กพ 45
11
บูรณาการผ1 (สูงอายุ) 4,851,000 - - 4,562,220.65 237,006.10 - 51,773.25 มีค 50
12
บูรณาการผ2 (วัยทำงาน) 563,300 242,700 50,000 542,010.48 - - 21,289.52เมย
13
สุขภาวะผ1(ราชดำริ) 1,322,100 18,000 - 420,000 912,576.35 433,795.20 - 24,271.55 พค 67
14
พื้นฐานผ1 300,000 - - 298,374.10 - - 1,625.90 มิย 75
15
ภาครัฐผ1 (ขั้นต่ำ) 4,025,393 600,000 - 4,025,393.26 - - 0.00 กค 85
16
งบลงทุน 1,044,500.00 1,044,500 1,044,500.00 - 0.00 100.00 สค 93
17
งบอุดหนุน กย 100
18
19
แผนจัดสรรเต็มปี รับจัดสรร6เดือนแรก รับจัดสรร
ไตรมาส2
รับจัดสรร
ไตรมาส3
รับจัดสรร
ไตรมาส4
รวมรับจัดสรร
(ยังไม่ตัดโอน)
20
งบดำเนินงาน+ภาครัฐ 15,117,400 7,529,800 2,081,392 - - 9,611,192
21
ชับเคลื่อนโครงการ 8,884,400 4,442,200 4,442,200
22
ใช้จ่ายพื้นฐาน 1,715,600 857,800 857,800
23
ขั้นต่ำ ตามสิทธิ์ 4,517,400 2,229,800 2,081,392.00 4,311,192
24
งบลงทุน 1,041,000 1,041,000 - 1,041,000
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100