ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 9 เดือน)
2
สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
3
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2569
4
5
ที่แผนการดำเนินงานตามการจัดสรรความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผลการดำเนินงาน
6
รวมจัดสรรผลการเบิกจ่าย คิดเป็น %รวมเหลือ
7
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 69 (เดือนกันยายน - มิถุนายน2569)
8
(1) งบบุคลากร
9
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 69 คน22,033,574.0017,050,590.00 77.38 4,982,984.00
10
รวม22,033,574.0017,050,590.0077.384,982,984.00
11
(2) งบดำเนินงาน
12
1(งบดำเนินงาน) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม645,902.00520,132.00 80.53 125,770.00
13
2(งบดำเนินงาน) - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน15,000.0015,000.00 100.00 0.00
14
รวม660,902.00535,132.0080.97125,770.00
15
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรุปแบบ และเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ และให้บริการการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาอาชีพ พัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชน พร้อมทั้งให้การปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ทั้งสิ้น 6 แห่ง ครบคลุม43 ตำบล ทั่วทั้งสิงห์บุรี
16
ผลผลิตหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
17
กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้
18
(1) งบดำเนินงาน
19
1(งบดำเนินงาน) - ค่าจ้างเหมาบริการ 2,238,300.001,933,134.00 86.37 305,166.00
20
2(งบดำเนินงาน) - ค่าบริหารสำนักงาน 403,725.00314,527.13 77.91 89,197.87
21
3(งบดำเนินงาน) - อินเทอร์เน็ต 128,700.0082,859.00 64.38 45,841.00
22
4(งบดำเนินงาน) - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 54,400.0025,600.00 47.06 28,800.00
23
5(งบดำเนินงาน) - ค่าสาธารณูปโภค244,800.00174,846.51 71.42 69,953.49
24
รวม3,069,925.002,530,966.6482.44538,958.36
25
งบดำเนินงาน (รายจ่ายงบลงทุน)
26
1ค่าเช่ารถยนต์ราชการ (รอบ50คัน)234,972.00156,648.00 66.67 78,324.00
27
รวม234,972.00156,648.0066.6778,324.00
28
งบรายจ่ายอื่น
29
1ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯ54,000.0030,857.00 57.14 23,143.00
30
รวม54,000.0030,857.0057.1423,143.00
31
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรงต่อความต้องการและบริบทที่แตกต่างกันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ด้านเทคโนโลยีและทักษะแห่งอนาคต (Future Skill): พัฒนาสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้จัดการเรียนรู้ ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับนักศึกษา เช่น การฝึกใช้ Prompt บนแอปพลิเคชัน Gemini และ ChatGPTด้านทักษะอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง: บูรณาการการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ (เช่น การแปรรูปอาหารและการทำดอกไม้ประดิษฐ์) ตลอดจนการศึกษาดูงานโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) จังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และประชาธิปไตย: ผ่านโครงการสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตย หัวใจนักศึกษา สกร. และโครงการอบรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ด้านทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ: ผ่านโครงการรู้ไว้ช่วยชีวิตได้ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น), โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัย, และโครงการจิตอาสาทำความดี (เช่น การทำอีเอ็มบอลบำบัดน้ำเสีย และการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ)
32
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33
กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
34
งบเงินอุดหนุน
35
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รหัส 037)
36
1ค่าจัดการเรียนการสอน 400,584.00166,615.22 41.59 233,968.78
37
2E-Exam10,000.0010,000.00 100.00 0.00
38
รวม410,584.00176,615.2243.02233,968.78
39
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รหัส 044)
40
1ค่าจัดการเรียนการสอน 3,549,504.002,646,542.64 74.56 902,961.36
41
รวม3,549,504.002,646,542.6474.56902,961.36
42
รวม (รายการค่าจัดการเรียน 2 รหัส)3,960,088.002,823,157.8671.291,136,930.14
43
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รหัส 191)
44
1ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 275,264.00214,828.75 78.04 60,435.25
45
รวม275,264.00214,828.7578.0460,435.25
46
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รหัส 198)
47
1ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 790,369.00725,240.81 91.76 65,128.19
48
รวม 790,369.00725,240.8191.7665,128.19
49
รวม (รายการค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 รหัส)1,065,633.0012,849,185.601,205.78125,563.44
50
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าหนังสือเรียน
51
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าหนังสือเรียน (รหัส 114)
52
1ค่าหนังสือเรียน31,110.0031,110.00 100.00 0.00
53
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าหนังสือเรียน (รหัส 121)
54
1ค่าหนังสือเรียน437,922.00437,861.00 99.99 61.00
55
รวม (รายการค่าหนังสือเรียน 2 รหัส)469,032.00468,971.0099.9961.00
56
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของบุคคล โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่เชิงรุก ตามความต้องการของผู้รับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อันเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เรียนฟรี มีงานทำ ทั้งนี้ในไตรมาส 1-2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
57
ผลผลิตผู้รับบริการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
58
กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
59
งบดำเนินงาน
60
1ค่าหนังสือพิมพ์ 32,760.0025,440.00 77.66 7,320.00
61
2กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต22,500.0020,000.00 88.89 2,500.00
62
3ค่าหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์30,000.0029,998.00 99.99 2.00
63
รวม85,260.0075,438.0088.489,822.00
64
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
65
งบดำเนินงาน
66
1 โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองที่ดีและประชาธิปไตยในสังคมไทย 51,600.00 51,600.00 100.00 -
67
2 การพัฒนาทักษะชีวิต 28,405.00 28,405.00 100.00 -
68
3 การพัฒนาสังคมและชุมชน (ด้านอื่น ๆ) 32,800.00 32,784.00 99.95 16.00
69
4 ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000.00 20,000.00 100.00 -
70
5 การส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ 22,550.00 22,550.00 100.00 -
71
รวม 155,355.00 155,339.00 99.99 16.00
72
รวม 2 กิจกรรม 240,615.00 230,777.00 95.91 9,838.00
73
งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน
74
1 โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน 781,200.00 611,545.00 78.28 169,655.00
75
2 Sweet Heritage สืบสานตำนานขนมไทย 20,000.00 19,915.00 99.58 85.00
76
รวม801,200.00631,460.000.00169,740.00
77
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพหน่วยจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ -
78
งบลงทุน
79
1ค่าปรับปรุงอาคารพัสดุ (สำนักงาน.สกร.ประจำจังหวัด) 857,000.00 789,000.00 92.07 68,000.00
80
2ค่าขยายเฟสไฟฟ้าระบบแรงดันต่ำภายใน (สกร.ระดับอำเภอบางระจัน) 41,400.00 41,380.00 99.95 20.00
81
3ถังดก็บน้ำแล้วปั๊มน้ำ 20,360.00 20,360.00 100.00 -
82
รวม 918,760.00 850,740.00 92.60 68,020.00
83
รวมทั้งสิ้น33,508,701.0026,249,369.0678.347,259,331.94
84
85
86
งบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
และการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไป
87
1[งบกลาง] - กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง35,000.0032,500.0092.862,500.00
88
รวม35,000.0032,500.0092.862,500.00
89
90
91
92
งบอุดหนุนที่พักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน
93
1งบอุดหนุนที่พักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ46,880.0046,407.0098.9946,781.01
94
รวม46,880.0046,407.0098.9946,781.01
95
96
97
เงินงบนอกงบประมาณ
98
1ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ N- Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 256814,200.0014,200.00100.0014,100.00
99
รวม14,200.0014,200.00100.0014,100.00
100