| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 9 เดือน) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี | |||||||||||||||||||||||||
3 | ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2569 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ที่ | แผนการดำเนินงานตามการจัดสรร | ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||
6 | รวมจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็น % | รวมเหลือ | ||||||||||||||||||||||
7 | 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 1.หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 69 (เดือนกันยายน - มิถุนายน2569) | ||||||||||||||||||||||||
8 | (1) งบบุคลากร | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 69 คน | 22,033,574.00 | 17,050,590.00 | 77.38 | 4,982,984.00 | ||||||||||||||||||||
10 | รวม | 22,033,574.00 | 17,050,590.00 | 77.38 | 4,982,984.00 | |||||||||||||||||||||
11 | (2) งบดำเนินงาน | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | (งบดำเนินงาน) - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 645,902.00 | 520,132.00 | 80.53 | 125,770.00 | ||||||||||||||||||||
13 | 2 | (งบดำเนินงาน) - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
14 | รวม | 660,902.00 | 535,132.00 | 80.97 | 125,770.00 | |||||||||||||||||||||
15 | 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรุปแบบ และเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ และให้บริการการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาอาชีพ พัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถดำเนินงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชน พร้อมทั้งให้การปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ทั้งสิ้น 6 แห่ง ครบคลุม43 ตำบล ทั่วทั้งสิงห์บุรี | ||||||||||||||||||||||||
16 | ผลผลิตหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ | |||||||||||||||||||||||||
17 | กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ | |||||||||||||||||||||||||
18 | (1) งบดำเนินงาน | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | (งบดำเนินงาน) - ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,238,300.00 | 1,933,134.00 | 86.37 | 305,166.00 | ||||||||||||||||||||
20 | 2 | (งบดำเนินงาน) - ค่าบริหารสำนักงาน | 403,725.00 | 314,527.13 | 77.91 | 89,197.87 | ||||||||||||||||||||
21 | 3 | (งบดำเนินงาน) - อินเทอร์เน็ต | 128,700.00 | 82,859.00 | 64.38 | 45,841.00 | ||||||||||||||||||||
22 | 4 | (งบดำเนินงาน) - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ | 54,400.00 | 25,600.00 | 47.06 | 28,800.00 | ||||||||||||||||||||
23 | 5 | (งบดำเนินงาน) - ค่าสาธารณูปโภค | 244,800.00 | 174,846.51 | 71.42 | 69,953.49 | ||||||||||||||||||||
24 | รวม | 3,069,925.00 | 2,530,966.64 | 82.44 | 538,958.36 | |||||||||||||||||||||
25 | งบดำเนินงาน (รายจ่ายงบลงทุน) | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | ค่าเช่ารถยนต์ราชการ (รอบ50คัน) | 234,972.00 | 156,648.00 | 66.67 | 78,324.00 | ||||||||||||||||||||
27 | รวม | 234,972.00 | 156,648.00 | 66.67 | 78,324.00 | |||||||||||||||||||||
28 | งบรายจ่ายอื่น | |||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฯ | 54,000.00 | 30,857.00 | 57.14 | 23,143.00 | ||||||||||||||||||||
30 | รวม | 54,000.00 | 30,857.00 | 57.14 | 23,143.00 | |||||||||||||||||||||
31 | 3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา | ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรงต่อความต้องการและบริบทที่แตกต่างกันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ด้านเทคโนโลยีและทักษะแห่งอนาคต (Future Skill): พัฒนาสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้จัดการเรียนรู้ ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับนักศึกษา เช่น การฝึกใช้ Prompt บนแอปพลิเคชัน Gemini และ ChatGPTด้านทักษะอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง: บูรณาการการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ (เช่น การแปรรูปอาหารและการทำดอกไม้ประดิษฐ์) ตลอดจนการศึกษาดูงานโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (หนองลาด) จังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และประชาธิปไตย: ผ่านโครงการสร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตย หัวใจนักศึกษา สกร. และโครงการอบรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ด้านทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ: ผ่านโครงการรู้ไว้ช่วยชีวิตได้ (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น), โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัย, และโครงการจิตอาสาทำความดี (เช่น การทำอีเอ็มบอลบำบัดน้ำเสีย และการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ) | ||||||||||||||||||||||||
32 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||
33 | กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | |||||||||||||||||||||||||
34 | งบเงินอุดหนุน | |||||||||||||||||||||||||
35 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รหัส 037) | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 400,584.00 | 166,615.22 | 41.59 | 233,968.78 | ||||||||||||||||||||
37 | 2 | E-Exam | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
38 | รวม | 410,584.00 | 176,615.22 | 43.02 | 233,968.78 | |||||||||||||||||||||
39 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รหัส 044) | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | ค่าจัดการเรียนการสอน | 3,549,504.00 | 2,646,542.64 | 74.56 | 902,961.36 | ||||||||||||||||||||
41 | รวม | 3,549,504.00 | 2,646,542.64 | 74.56 | 902,961.36 | |||||||||||||||||||||
42 | รวม (รายการค่าจัดการเรียน 2 รหัส) | 3,960,088.00 | 2,823,157.86 | 71.29 | 1,136,930.14 | |||||||||||||||||||||
43 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รหัส 191) | |||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 275,264.00 | 214,828.75 | 78.04 | 60,435.25 | ||||||||||||||||||||
45 | รวม | 275,264.00 | 214,828.75 | 78.04 | 60,435.25 | |||||||||||||||||||||
46 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (รหัส 198) | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 790,369.00 | 725,240.81 | 91.76 | 65,128.19 | ||||||||||||||||||||
48 | รวม | 790,369.00 | 725,240.81 | 91.76 | 65,128.19 | |||||||||||||||||||||
49 | รวม (รายการค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2 รหัส) | 1,065,633.00 | 12,849,185.60 | 1,205.78 | 125,563.44 | |||||||||||||||||||||
50 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าหนังสือเรียน | |||||||||||||||||||||||||
51 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าหนังสือเรียน (รหัส 114) | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | ค่าหนังสือเรียน | 31,110.00 | 31,110.00 | 100.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
53 | เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าหนังสือเรียน (รหัส 121) | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | ค่าหนังสือเรียน | 437,922.00 | 437,861.00 | 99.99 | 61.00 | ||||||||||||||||||||
55 | รวม (รายการค่าหนังสือเรียน 2 รหัส) | 469,032.00 | 468,971.00 | 99.99 | 61.00 | |||||||||||||||||||||
56 | 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ | ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของบุคคล โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่เชิงรุก ตามความต้องการของผู้รับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อันเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เรียนฟรี มีงานทำ ทั้งนี้ในไตรมาส 1-2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว | ||||||||||||||||||||||||
57 | ผลผลิตผู้รับบริการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต | |||||||||||||||||||||||||
58 | กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต | |||||||||||||||||||||||||
59 | งบดำเนินงาน | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | ค่าหนังสือพิมพ์ | 32,760.00 | 25,440.00 | 77.66 | 7,320.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 2 | กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 22,500.00 | 20,000.00 | 88.89 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||
62 | 3 | ค่าหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ | 30,000.00 | 29,998.00 | 99.99 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
63 | รวม | 85,260.00 | 75,438.00 | 88.48 | 9,822.00 | |||||||||||||||||||||
64 | กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง | |||||||||||||||||||||||||
65 | งบดำเนินงาน | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองที่ดีและประชาธิปไตยในสังคมไทย | 51,600.00 | 51,600.00 | 100.00 | - | ||||||||||||||||||||
67 | 2 | การพัฒนาทักษะชีวิต | 28,405.00 | 28,405.00 | 100.00 | - | ||||||||||||||||||||
68 | 3 | การพัฒนาสังคมและชุมชน (ด้านอื่น ๆ) | 32,800.00 | 32,784.00 | 99.95 | 16.00 | ||||||||||||||||||||
69 | 4 | ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | - | ||||||||||||||||||||
70 | 5 | การส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ | 22,550.00 | 22,550.00 | 100.00 | - | ||||||||||||||||||||
71 | รวม | 155,355.00 | 155,339.00 | 99.99 | 16.00 | |||||||||||||||||||||
72 | รวม 2 กิจกรรม | 240,615.00 | 230,777.00 | 95.91 | 9,838.00 | |||||||||||||||||||||
73 | งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน | 781,200.00 | 611,545.00 | 78.28 | 169,655.00 | ||||||||||||||||||||
75 | 2 | Sweet Heritage สืบสานตำนานขนมไทย | 20,000.00 | 19,915.00 | 99.58 | 85.00 | ||||||||||||||||||||
76 | รวม | 801,200.00 | 631,460.00 | 0.00 | 169,740.00 | |||||||||||||||||||||
77 | กิจกรรมพัฒนาคุณภาพหน่วยจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ | - | ||||||||||||||||||||||||
78 | งบลงทุน | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | ค่าปรับปรุงอาคารพัสดุ (สำนักงาน.สกร.ประจำจังหวัด) | 857,000.00 | 789,000.00 | 92.07 | 68,000.00 | ||||||||||||||||||||
80 | 2 | ค่าขยายเฟสไฟฟ้าระบบแรงดันต่ำภายใน (สกร.ระดับอำเภอบางระจัน) | 41,400.00 | 41,380.00 | 99.95 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
81 | 3 | ถังดก็บน้ำแล้วปั๊มน้ำ | 20,360.00 | 20,360.00 | 100.00 | - | ||||||||||||||||||||
82 | รวม | 918,760.00 | 850,740.00 | 92.60 | 68,020.00 | |||||||||||||||||||||
83 | รวมทั้งสิ้น | 33,508,701.00 | 26,249,369.06 | 78.34 | 7,259,331.94 | |||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | งบกลาง แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และการออกเสียงประชามติที่กำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไป | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | [งบกลาง] - กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง | 35,000.00 | 32,500.00 | 92.86 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||
88 | รวม | 35,000.00 | 32,500.00 | 92.86 | 2,500.00 | |||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | งบอุดหนุนที่พักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | งบอุดหนุนที่พักไว้ใช้ข้ามปีงบประมาณ | 46,880.00 | 46,407.00 | 98.99 | 46,781.01 | ||||||||||||||||||||
94 | รวม | 46,880.00 | 46,407.00 | 98.99 | 46,781.01 | |||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | เงินงบนอกงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ N- Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | 14,200.00 | 14,200.00 | 100.00 | 14,100.00 | ||||||||||||||||||||
99 | รวม | 14,200.00 | 14,200.00 | 100.00 | 14,100.00 | |||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||